Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    что включается по строке -налоги и прочие платежи в 100 форме
    НДС и прочие налоги. Из-за округления...
    С 2018 года нельзя вернуть излишне уплаченные налоги и прочие платежи в бюджет
    Оформление страховых услуг и прочие прочие
    Упрощенка и налоги
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Опять ИП упрощенка, налоги и прочие аттрибуты     
    alexey_z
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Янв 09, 2009 14:05:22 Сообщить модератору   

    ИП по упрощенной декларации. Наемных рабочих нет. НДС не облагается. Деятельность по ОКЭД 72200 - разработка программного обеспечения. Существует с сентября 2007, за третий квартал сдал 910 с нулями, про 201 тогда еще не знал, теперь буду отсылать. ККА еще нет. Есть счет в Народном банке, собственно на каоторый и поступали все деньги. Бухгалтер не предусмотрен, есть грамотные люди на баланс.kz Smile
    За 4-й квартал 2007 был доход в 168 тыс. тенге. Деньги снимал с счета, оставил ~25 тыс. тенге на уплату налогов.

    Вопросы:
    1. Сделал платежку, понес в народный, говорят что надо точно указать какой ИПН, т.е. либо облагаемый у источника выплаты либо нет. Я правильно понимаю что в моем случае он НЕ облагаемый?
    2. Не понятны действия по соц. и пенсионным отчислениям (ГНПФ). Нужно ли ставить себе з/п и собсвтенно с нее отчислять СО и ОПВ?
    Если да, то правильны ли мои вычисления:
    * налог: 168000 * 0,03 = 5040 тенге.
    * доход для исчисления СО за индив. пред-я: 12025 тенге
    * сумма СО: 12025 * 0,03 = 361 тенге. (надо ли на 3 месяца умножать?)
    * доход для исчисления ОПВ за индив. пред-я: 12025 тенге
    * сумма ОПВ: 12025 * 0,1 = 1202 тенге (надо ли на 3 месяца умножать?)
    Т.е. в общем с оставшихся 25 тыс. тенге я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.
    3. В 910 форме не понятен пункт 910.00.010 - сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, что это? Тоже самое что и пункт 910.00.005 - сумма исчисленных налогов?
    4. Спрашивал в банке насчет уплаты ОПВ, сказали что нужно приносить swift на дискете, что это и откуда это взять? Платежка тоже нужна сюда?
    5. В 201-ю форму что вписывать получается нужно?
    6. Уточните сроки, уплата всего до 25-го? А декларация - до 20-го верно?
    7. Встает вопрос о создании ТОО, возможно ли ИП перевести в ТОО или как правильно можно сделать?

    Спасибо вам за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kereyt
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Янв 09, 2009 15:26:48 Сообщить модератору   

    да, мне тоже все это интересно. только у меня еще и НДС! но доход в декабре был всего лишь 12000. подскажите, люди добрые!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 09, 2009 15:53:32   

    alexey_z говорит:
    1. Сделал платежку, понес в народный, говорят что надо точно указать какой ИПН, т.е. либо облагаемый у источника выплаты либо нет. Я правильно понимаю что в моем случае он НЕ облагаемый?

    Правильно. Необлагаемый.
    alexey_z говорит:
    Нужно ли ставить себе з/п и собсвтенно с нее отчислять СО и ОПВ?

    Да.
    alexey_z говорит:
    сумма СО: 12025 * 0,03 = 361 тенге. (надо ли на 3 месяца умножать?)

    Надо. Итого 1083 тг
    alexey_z говорит:
    сумма ОПВ: 12025 * 0,1 = 1202 тенге (надо ли на 3 месяца умножать?)

    Надо. Итого 3606 тг
    alexey_z говорит:
    Т.е. в общем с оставшихся 25 тыс. тенге я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.

    Правильно 9792 тг
    alexey_z говорит:
    910 форме не понятен пункт 910.00.010 - сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, что это? Тоже самое что и пункт 910.00.005 - сумма исчисленных налогов?

    Туда ставите половину от 3%, т.е. 2520 тг и в строку соц налога половину, 2520 тг
    alexey_z говорит:
    Спрашивал в банке насчет уплаты ОПВ, сказали что нужно приносить swift на дискете, что это и откуда это взять? Платежка тоже нужна сюда?

    Платежка нужна, свифт они сами могут сформировать, нужны ваши РНН и СИК
    alexey_z говорит:
    5. В 201-ю форму что вписывать получается нужно?

    Нолики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 09, 2009 16:32:55   

    alexey_z говорит:
    я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.

    Котеночек говорит:
    Правильно 9792 тг

    Разве соц.отч. не минусуются с соц.налога? Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пт Янв 09, 2009 16:48:48 Сообщить модератору   

    Так же нужно отнять 10% пенсионные для исчисления ОСО (12025-1202)*3%=325*3месяца=975т(строка 910.00.14)
    Соответственно соц.налог будет 2520-975=1545 (строка 910.00.11)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 09, 2009 17:01:03   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Так же нужно отнять 10% пенсионные для исчисления ОСО

    НЕ путайте. У ИП на упрощенке от МЗП ОПВ не отнимается.
    baknar говорит:
    Разве соц.отч. не минусуются с соц.налога

    Я об этом не говорю, потому что в ЭФНО все само отнимается при авторасчете.
    baknar говорит:
    Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563

    Тут вы конечно правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пт Янв 09, 2009 17:18:14 Сообщить модератору   

    1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
    а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

    2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

    3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
    4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
    ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
    не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
    на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
    да и ОПВ у ИП не отнимается только СО.

    Добавлено спустя 16 секунд:

    1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
    а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

    2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

    3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
    4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
    ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
    не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
    на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
    да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в надогах 910.

    Добавлено спустя 11 секунд:

    1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
    а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

    2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

    3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
    4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
    ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
    не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
    на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
    да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в налогах 910.

    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:

    сорри что то с интернетом сегодня)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 09, 2009 17:42:05   

    А подскажите пожалуйста про 700 форму. Это я так понимаю налог на имущество. ИП упрощенка. Из имущества только кассовый аппарат и вешалки (или стелажи из вешалок, как правильно не знаю). Надо ли сдавать отчет по 700 форме? Слышала, что сейчас вроде как не надо, если нет недвижимости? Или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 09, 2009 17:44:33   

    ole4ka говорит:
    Надо ли сдавать отчет по 700 форме

    Это же будет 700.00 за 2008 г. Поэтому сдадите за прошлый год и все, потом уже не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 09, 2009 18:12:15   

    А до какого срока ее надо сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 09, 2009 18:22:01 Сообщить модератору   

    ole4ka говорит:
    А до какого срока ее надо сдать

    до 31 марта 2009 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alexey_z
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Янв 09, 2009 19:09:07 Сообщить модератору   

    Сходил в НК, все мне расписали, привожу по пунктам:
    001 - доход за налоговый период: 168000
    002 a,b,c - количество работников: -
    003, 004: -
    005 - сумма начисленных налогов: 168000 * 0,03 = 5040
    006, 007, 008: -
    009 - сумма налогов после корректировки: 5040
    010 - сумма индивидуального подоходного налога: 5040 / 2 = 2520
    011 - сумма социального налога, подлежащая уплате: 1437
    012: -
    013 - доход для исчисления соц. отчислений за ИП: 12025 * 3 = 36075
    014 - сумма соц. отчислений за ИП: 361 * 3 = 1083
    015 - доход для исчисления ОПВ: 12025 * 3 = 36075
    016 - сумма ОПВ за ИП: 36075 * 0,1 = 3607

    201-ю сказали сдавать не нужно, два раза переспросил, даже сказал что на баланс.кз спорят, сказала не слушайте их.

    Итого получается, что мне необходимо заплатить: 010 + 011 + 014 + 016, т.е. 2520 + 1437 + 1083 + 3607 = 8647 тенге.
    Правильно ребят?

    И еще вопрос: мне получается надо оплачивать на 3 счета, так?
    1 счет: ИПН
    2 счет: сумма социального налога и сумма соц. отчислений за ИП (это все на один расчетный счет уплачивается?)
    3 счет: ОПВ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Янв 09, 2009 19:15:38   

    alexey_z говорит:
    2520 + 1437 + 1083 + 3607 = 8647 тенге.

    Правильно. Запарились и тут
    baknar говорит:
    Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563

    с baknar забыли про соц отчисления.
    alexey_z говорит:
    И еще вопрос: мне получается надо оплачивать на 3 счета, так?

    4 счета. Соц налог и соц отчисления -разные вещи. Для уплаты ОПВ и соц отчислений вам будут нужны
    Котеночек говорит:
    РНН и СИК


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 09, 2009 20:14:08 Сообщить модератору   

    alexey_z говорит:
    201-ю сказали сдавать не нужно

    Не слушайте их, потом так же скажут мы вам ничего не говорили. Ваш НК может быть повторюсь может быть ссылается на п.3 ст.377-1 НК 2008, так там написано цитирую... "Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды м социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.", однако в этой же статье есть п.1 где написано, что налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1)расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
    2)отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
    3)расчет по социальным отчислениям в Государственный пенсионный фонд социального страхования;
    а так как я допускаю что вы имеете в виду Ф 201.00, указанные расчет содержит сведения по всем трем подпунктам выше названного пункта, сдавать вам эту отчетность придется, потому что еще раз повторюсь п.3 ст.377-1 освобождает от сдачи двух из трех необходимых расчетов. И еще в дополнение к всему сказанному, рассмотрим такой вариант:
    Вы являетесь законопослушным гражданином и все свои расходы подтверждаете документально вместе с тем работаете без наемных работников, но вам за какую то услугу пришлось выплатить деньги физ лицу по договору ГПХ или приобрести товар у частного лица в какой форме вы будете показывать эти сведения? Или второй вариант на вскидку вы не дай бог конечно являетесь плательщиком алиментов в какой форме вы будете показывать выплату алиментов? Или кто то со мной не согласен, можем подискутировать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kereyt
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Янв 12, 2009 14:56:02 Сообщить модератору   

    а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить?

    Добавлено спустя 18 секунд:

    а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны Very Happy ?

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны Very Happy ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гость
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Янв 12, 2009 16:17:07 Сообщить модератору   

    Привет всем! Подскажите пожалуйста, мы ИП открылись в этом году, рабочих 3 человека. При заполнении 201 формы в дополнительной форме какие поля заполнять?? Мне сказали что лист А: Ф.И.О., РНН, доходы, лист В: только пенсионные, лист С: выплачено доходов, лист D: расходы работодателя с кот. исчисл. соц. отч. и лист Е: сумма соц отчислений!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пн Янв 12, 2009 16:21:39 Сообщить модератору   

    Подскажите , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер

    1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог "

    2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница!

    3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ??

    4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв. она учтена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Янв 13, 2009 00:17:01 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса, не нужно постить один свой вопрос во всех ветках подряд.
    Это правило плохого тона. Вам одно и то же в каждой ветке никто отвечать не станет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    помидор
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 13, 2009 11:00:39 Сообщить модератору   

    дето в том, что я не давно на этом сайте и не совсем пойму где мой вопрос будет уместен лучше всего !!! ... на всякий случай написала дважды..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асеке
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 13, 2009 12:11:24 Сообщить модератору   

    Добрый день Всем. Я ИП работаю по упрощенке
    Вопрос №1. Какую сумму я должен указать в графе доходы если я предоставил счет на одну сумму а выплатили меньше так как удержали 6% в качестве гарантии что предусмотрено договором?
    №2. В отчете за 3-ий квартал я указал доход больше чем поступило на мой счет, теперь могу ли я это учесть в отчета за 4-ый квартал?
    №3 Не будет ли проблем если в том же отчете я указал доход для отчисления соц отчислении за ИП (строка 013 формы 910) - 60000, хотя мин. зарплата была меньше?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асеке
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Янв 13, 2009 15:47:28 Сообщить модератору   

    помагите с ответами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Янв 13, 2009 16:07:06 Сообщить модератору   

    Асеке говорит:
    Вопрос №1.

    в соответствии с пп.16 п.1 ст.10 НК 2008 у нас действует метод начислений, а не по полученному доходу
    Асеке говорит:
    выплатили меньше

    следовательно, вашим доходом признается та сумма которая стоит в вашей СФ, или АВР, или накладной на выполнение работ.
    Асеке говорит:
    №2

    ответ аналогичный первому, на сколько выставили сф то и доход
    Асеке говорит:
    №3

    не правильно, для исчисления СО ип применяющие СНР на основе упр декл, ежемесячным доходом признается МЗП т.е.12025 тенге, не больше не меньше, соответственно начисление идет 360.75тенге 1 месяц, 360.75тенге 2 месяц, 360.75тенге 3 месяц

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Янв 13, 2009 16:21:56   

    [quote="иринк@"]1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
    а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

    Тезка, подскажите пожайлуста поподробнее про отмену 201 формы каким документом это узаконено??? пожайлуста, а то у меня была ИПшка неработающая за 1 кв.2008 в НК у меня 201 не приняли, а теперь на "Балансе" читаю, что сдавать нужно, и теперь не знаю что делать? если сдавать нужно , то значит за прошедшие 3 квартала у меня штраф, а если нет - то каким документом это регламентировано Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    асеке
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Янв 13, 2009 16:31:27 Сообщить модератору   

    по первому вопромсу все понятно
    а по 2-му как раз проблема в том что указал доход больше чем выставил в счетах. В таком случае как мне исправить ту отчетность за 3-ий квартал
    по 3-му тоже как его теперь исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Янв 13, 2009 18:04:54 Сообщить модератору   

    асеке говорит:
    а по 2-му как раз проблема в том что указал доход больше чем выставил в счетах. В таком случае как мне исправить ту отчетность за 3-ий квартал
    по 3-му тоже как его теперь исправить

    сдаете дополнительную форму минусом доход разницу и СО уменьшаете разницу тоже минусом, но только соц налог на эту же разницу социальных отчислений должен увеличиться.

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    напишете как сдали, 910 по доходу и на сколько реально выставили
    по СО доход и сумму СО, посчитаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Янв 13, 2009 18:25:31   

    javascript:putName('Vassiliy') (Сообщение №14)
    Спасибо за разъяснение, еще раз перечитала Кодекс только так ничего и не поняла что меня ждет за несданную за 3 квартала 201 форму, ведь в Кодексе действительно написано что не сдаются отчеты по пенсионным и соц.отчислениям, а про ИПН ничего не сказанао, тогда на каком основании налоговики отказали в приемке 201 формы, и у них все было обклеено объявлением что ИП не имеющие наемных работников 201 форму не сдают, жаль что не сфотографировала сие....
    Кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Янв 13, 2009 18:29:27 Сообщить модератору   

    i_sa73
    читайте внимательней ст.377-1НК 2009, там написано что ИП должны сдавать расчет по ИПН.

    Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:

    Vassiliy говорит:
    ст.377-1НК 2009

    извиняюсь конечно 377-1 НК 2008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Янв 13, 2009 18:50:54   

    javascript:putName('Vassiliy')

    Да в том то все и дело что там про ИПН НИЧЕГО не написано, а раз не написано что не надо, значит - надо..... это я поняла, к сожалению поздно...
    Другой вопрос что налоговики развесили объявления что не надо и не приняли у меня 201 форму, были проблемы с криптоключем и я приносила на бумаге, мне ее вернули..... Как теперь быть?

    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

    Почему когда налогоплательщик ошибается его к адм.ответу привлекают, а когда налоговики неправильную информацию распространяют все равно налогоплательщик виноват.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Янв 13, 2009 19:08:02 Сообщить модератору   

    i_sa73 говорит:
    налоговики неправильную информацию распространяют все равно налогоплательщик виноват

    что бы этого не было необходимо требовать официального отказа, или делать проще отправлять почтой, но с письмом типа я такая то такая в соответствии с пп.1 п.1 ст.377-1НК 2008 направляю расчет по ИПН по выплаченным доходам ф.201.00, согласно ст. п.7 ст.377 НК 2008 направляюб упрощенную декларацию ф 910.00 и тогда пусть попробуют не принять. А у нас как получается вас послали вы и пошли (не обижайтесь это я образно), все боятся сказать налоговику нет. Просто когда я работал с той стороны, попадались люди с которыми приятно общаться ты им одну статью, а они тебе в ответ 10 да не только налоговых но и о банкротстве, ГК, и т.п., но если свое докажешь потом согласятся и потом еще звонят консультируются хотя и получали очень большие штрафы, но это сугубо личное мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Янв 13, 2009 19:33:15   

    Да, при личном контакте с налоговиками я отстаиваю свое мнение, если считаю что права, но когда везде висели объявления и у меня ее не приняли сомнений в их правоте у меня не возникло.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Янв 13, 2009 23:44:08   

    Люди, а много таких как я, кто не сдавал 201 форму (ИП, упрощенка, без наемных работников) откликнитесь пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    директор
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Янв 14, 2009 02:35:34 Сообщить модератору   

    здравствуйте! помогите с ИП. с ТОО как-то более или менее ясно. ИП работает по упрощенке, наемных работников нет. соответственно сдается ф . 910 (без 201). а 910 только квартальная или за год тоже надо сдать? а форма 701.03 сдается по тем же срокам (т.е. до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября)? а расчет 701.02 тоже до 15 февраля?
    сегодня видела в НК объявление для ИП (ф 701.03 сдают 20 февраля, а уплачивают до 20.02, 20.05, 20.08, 20.11. вот и представьте, буду сдавать по вновь приобретенным только раз в год. ужас, ну и консультация у нас в НК!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Янв 14, 2009 09:16:48   

    Директор
    Ст.399 п.5 Суммы текущих платежей налога вносятся налогоплательщиком, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября налогового периода.

    Ст.402 п.2. Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 февраля отчетного налогового периода.
    3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

    И еще, прочитайте пожайлуста чуть выше переписку мою с Vassiliy: 201 форму сдавать НУЖНО!!!!!! если не секрет вы в каком Налоговом комитете обслуживаетесь?
    В Ст.377-1 налогового кодекса по состоянию на 01.01.2007 года сказано:
    п.1 ИП по упощенке сдает отчет по ИПН, ОПВ, СО;
    п.2 Производит уплату ИПН, JGD? СО в срок .........;
    п.3 Если нет наемных работников отчет по ОПВ и СО не сдает ЗАМЕтьте про ИПН ничего не сказано, сответственно раз не сказано "не сдавать" значит сдавать нужно, а т.к. 201 форма включает в себя все 3 показателя, то сдавать ее нужно, к сожалению,
    Зачем нужно было включать этот пункт и мутить воду непонятно, равносильно если бы в Правлах дор.движ. была б статья"Если нет пассажиров с правой стороны транспортного средства колеса не устанавливать" один хрен никуда не поедет, но написали (да еще и аммортизацию на эти колеса не списывать Very Happy )
    Сейчас поеду сама сдаваться в НК за несданную 201 форму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alexey_z
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Янв 28, 2009 22:51:23 Сообщить модератору   

    ИП, упрощенка без наемных рабочих.
    А что делать если не оплатил вовремя СО и ОПВ? Пеня начисляется или что? Если да, то где можно узнать ее размер?
    Оплатил только ИПН и Соц. налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Янв 28, 2009 23:47:06 Сообщить модератору   

    Пеню можете рассчитать в самом низу этой страницы: http://balans.kz/index.php
    Вы помните, что СН уплачивается за минусом СО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    serik_s
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Янв 29, 2009 00:24:14 Сообщить модератору   

    alexey_z
    Можно запросить в ИНИС выписку из лицевого счета. Там будут расписаны суммы налогов и пени до копейки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ler4@
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Янв 29, 2009 09:13:03 Сообщить модератору   

    ЛЮЮЮЮЮЮЮЮДИ!!!!! Помогите, пожалуйста разобраться:
    2) для юридических лиц:
    предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
    предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге.
    ВОПРОС:
    25 000,0 тысяч тенге -это как понимать? 25 миллионов? Или все-таки 25 тысяч?
    Но ведь если тысяч, то такого не может быть за 3 месяца!
    Очень нужен ответ! Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Янв 29, 2009 09:17:11 Сообщить модератору   

    Ler4@ говорит:
    25 000,0 тысяч тенге

    это 25 000 000 тенге за квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Янв 29, 2009 09:19:05   

    Ler4@ говорит:
    то такого не может быть за 3 мес

    Вот видите, сами говорите, что не может быть. в чем сомневаться, конечно, как сказала *САМ* - 25 млн тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ler4@
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Янв 29, 2009 09:46:50 Сообщить модератору   

    И ещЕ вопрОс: Скажите, пожалуйста, что такое ОПВ? Rolling Eyes НЕ знаю......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Янв 29, 2009 10:10:49 Сообщить модератору   

    Обязательные пенсионные взносы, кот. 10% от ЗП.
    Еще ОСО есть - это обязательные социальные отчисления.
    ИПН, КПН, НДС и т.д., думаю понятны.
    ОСГПОР Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ler4@
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Янв 29, 2009 10:28:04 Сообщить модератору   

    Спасибо! Развеяли сомнения! :ROFL:

    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

    Скажите еще,пожалуйста, а то не могу найти ответа до сих пор...
    Столько раз задавала этот вопрос...
    Как для ТОО по упрощенке рассчитать КПН и соцналог?
    Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alexey_z
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Янв 29, 2009 12:03:20 Сообщить модератору   

    Ler4@, ОПВ это сокращенно Обязательные Пенсионные Взносы

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Ой, уже оказывается ответили, сорри не заметил Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОЛьГА _
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Янв 29, 2009 12:28:54 Сообщить модератору   

    скажите, все таки интересует, ИП хочет что бы у него была з/плата. Бухгалтер говорит что он не начисляет себе з/плату, где-то документально это есть, что бы показать ИП- нику

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пн Фев 02, 2009 10:04:44   

    Обязательные пенсионные взносы 10%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Фев 02, 2009 14:13:33 Сообщить модератору   

    Ler4@
    Сумму дохода за квартал умножаете на 3%, делите пополам одна половина будет КПН, другая за минусом СО будет соц налог и все больше ничего не делаете.

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

    ОЛьГА _
    Он у вас вообще понимает разницу между доходом индивидуального предпринимателя и доходом полученным в виде заработной платы. Покажите ему ст. 183 НК 2009

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz