Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какую сумму указывать в строке 200.00.005: начисленные или выплаченные доходы?
    Являются ли начисленные, но не выплач...
    Как отражаются выплаченные и начислен...
    Сколько цифр после запятой должно быт...
    Как в 1С отразить выданные призы, что...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    201.00.007 Что показывать начисленные или выплаченные доходы для сумм обяз.пенс.взносах     
    Лара
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Янв 11, 2005 12:29:17 Сообщить модератору   

    Вопрос по стр 201.00.007
    Что показывать начисленные или выплаченные доходы для сумм обяз.пенс.взносах. Сначала показали начисленные доходы, налоговики начислили штраф и пеню, потом откорректирвали на выплаченные. Или они смотрели на графу 201.00.005? Теперь вроде бы опять говорят, что надо показывать начисленные.
    Если показать выплаченные будет ли это ошибкой? Может кто-то сталкивался с такими ситуациями?
    С большим уважением к знающим профи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Янв 11, 2005 14:45:57 Сообщить модератору   

    Извлечение из Правил составления форм:

    В разделе "Обязательные пенсионные взносы":
    1) в строках 201.00.007А, 201.00.007В и 201.00.007С указываются начисленные доходы работников, с которых удерживаются обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода.
    В строке 201.00.007D указываются начисленные доходы работников, с которых удерживаются обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды, за отчетный период, определяемые как сумма строк 201.00.007А, 201.00.007В и 201.00.007С.
    В строке 201.00.007Е указываются начисленные доходы работников, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды, с начала года, определяемые как сумма строк 201.00.007D Расчета отчетного периода и 201.00.007Е Расчета за предыдущий отчетный период;
    2) в строках 201.00.008А, 201.00.008В и 201.00.008С указываются суммы обязательных пенсионных взносов, исчисленных от выплаченных доходов работников и подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды в 1, 2 и 3 месяцах отчетного периода, в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан.
    В строке 201.00.008D указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных от выплаченных доходов работников и подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды за отчетный период, определяемая как сумма строк 201.00.008А, 201.00.008В и 201.00.008С.
    В строке 201.00.008Е указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных от выплаченных доходов работников и подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды с начала года, определяемая как сумма строк 201.00.008D Расчета отчетного периода и 201.00.008Е Расчета за предыдущий отчетный период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 11, 2009 14:39:12 Сообщить модератору   

    Подскажите как рассчитывается строка 201.00.02 в форме 201.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 11, 2009 14:56:27   

    MalinkaKalinka
    2) в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001 и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса (за исключением доходов, указанных в подпунктах 16), 25) статьи 144 Налогового кодекса).
    В строке 201.00.002D указывается доходы, облагаемые у источника выплаты, за отчетный период, определяемые как сумма строк 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С.
    В строке 201.00.002Е указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, с начала года, определяемые как сумма строк 201.00.002D Расчета отчетного периода и 201.00.002Е Расчета за предыдущий отчетный период;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Фев 11, 2009 15:07:05 Сообщить модератору   

    значит рассчет будет выглядеть так:
    допустим за 1 месяц:начисленно доходов - 85000;
    а работников 4,значит нужно от этой суммы отнять МЗП за 4 работников,минус пенс.отчисления и все это умножить на 10%? а сумму ИПН за самого ИПешника нужно плюсовать сюда?
    (85000-48100-8500)*10%=2840

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 11, 2009 15:16:19   

    MalinkaKalinka говорит:
    работников 4,значит нужно от этой суммы отнять МЗП за 4 работников,минус пенс.отчисления и все это умножить на 10%?

    Цифру, умноженную на 10% (2840), вы ставите в строку 201.00.003. А в 201.00.002 ставите 28400.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 11, 2009 15:21:38 Сообщить модератору   

    сумму ИПН за самого ИПешника нужно плюсовать сюда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 11, 2009 15:31:33   

    MalinkaKalinka
    Если начисляете ему з/п - да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Фев 11, 2009 15:41:25 Сообщить модератору   

    тогда теперь понятно откуда эта разница.
    В дополнительную форму вносим всех раб за год,а вот как понять заполнение графы -Начислено доходов ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 11, 2009 15:49:27   

    MalinkaKalinka говорит:
    Начислено доходов

    Сколько у вас начислено по окладу за всех.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Фев 11, 2009 16:03:27 Сообщить модератору   

    это сумма из строки 201.00.01 Е?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Фев 11, 2009 16:05:25   

    MalinkaKalinka
    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 11, 2009 16:06:46 Сообщить модератору   

    тогда-285000

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    ой, не то вот эта-645000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 11, 2009 16:08:25   

    MalinkaKalinka говорит:
    тогда-285000

    Вам виднее.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    MalinkaKalinka говорит:
    ой, не то вот эта-645000

    Опять же вам виднее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 11, 2009 16:13:03 Сообщить модератору   

    и что с этой суммой нужно делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Фев 11, 2009 16:24:42   

    MalinkaKalinka
    В смысле что? Заполняете приложение дальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 11, 2009 16:35:40 Сообщить модератору   

    я Вам наверное порядком надоела? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Фев 11, 2009 16:59:12   

    MalinkaKalinka
    Если есть, что еще спросить, спрашивайте. Может вам инструкцию по заполнению дать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Фев 11, 2009 17:10:15 Сообщить модератору   

    и что же вы молчали?инструкция по заполнению дополнительной формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Фев 11, 2009 17:16:04 Сказали Спасибо❤   

    MalinkaKalinka
    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Фев 11, 2009 17:38:12 Сообщить модератору   

    Спасибочки за файл.
    Но вот еще вопросик,ИПН в графе M как расчитывается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 11, 2009 17:42:43   

    MalinkaKalinka говорит:
    Спасибочки за файл.

    Есть такая кнопка подо мной.
    MalinkaKalinka говорит:
    ИПН в графе M как расчитывается

    Там такая же цифра, как и в строке 201.00.003Е

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иман
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Фев 12, 2009 19:18:15 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста. как нужно облагать индив. налогом доходы физических лиц. Например мы заключили договор, нам оказали услуги, мы оплатили им 50 000 тенге. как теперь в декларации отчитаться? в 201,00 указать доходы без пенсионки и соцотчислений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Фев 12, 2009 19:36:24 Сообщить модератору   

    Да. Указать суммы:
    1) начисленных доходов (напр 1111 тг)
    2) выплаченных доходов (напр 1000 тг)
    3) удержаного ИПН (напр 111 тг)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapulya
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Фев 13, 2009 19:12:04   

    Подскажите пожалуйста кто-нибудь!!! не успеваю сделать расшифровку за год к 201.00 форме, могу ли я отправить её пока без доп. формы как в 1-3 кв., а доп.форму отправить доп. декл-й? Если да, то как правильно это сделать? Наверное надо будет при этом в самом расчете поставить нули, а в доп. форме будут цифры, или это не правильно? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina2009
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вс Фев 15, 2009 22:56:35 Сообщить модератору   

    А как правильно заполнить приложение к форме 201, если 1 квартал ТОО было на общеустановленном режиме, со 2 квартала на упрощенке. Или нужно было с формой за 1 квартал сдать приложение как по ОУР, а за 4 квартал заполнить приложение с 01 апреля по 31 декабря как на упрощенке (я правильно понимаю, что разница в заполнении приложения по ОУР и упрощенке касается граф по исчислению социального налога ?). И приложение к 600 в этом случае сдается с декларацией за 1 квартал или нужно сдать 600 за 4 квартал пустую, но с приложением за год ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вс Фев 15, 2009 23:15:53 Сообщить модератору   

    Lapulya, можете.
    Отправьте основной расчет без допформы.
    А в дополнительной потом в Расчете нули будут, а в Допформе все укажете.
    Только не затягивайте с допиком.

    Dina2009, несмотря на то, что вы со второго квартала перешли на упрощенку, вы допформу со списком работников подается с Ф201.00 за 4 квартал.
    И по Ф600.00 вы сдаете Ф600.00 пустую, только указывате там в основном расчете соцналог с начала года, равный СН за 1 квартал.
    А Приложение 1 с видами доходов работника тоже расшифровываете за ваш один 1-ый квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махабба
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Фев 16, 2009 02:21:14 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, командировочные суммы включаются в ф.201.00. Если-да, мне наверное надо будет сдать дополнительные формы по каждому периоду, где были командировочные, так как я вообще не включала их в ф. 201.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Фев 16, 2009 07:56:38   

    Махабба
    Махабба говорит:
    командировочные суммы включаются в ф.201.00

    Правилами составления ф.201 на 2008 г.предусмотрено не учитывать в доходах физ.лиц компенсаций при служебных командировках(в пределах действующих норм).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina2009
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Фев 16, 2009 11:51:59 Сообщить модератору   

    Цитата:
    И по Ф600.00 вы сдаете Ф600.00 пустую, только указывате там в основном расчете соцналог с начала года, равный СН за 1 квартал.
    А Приложение 1 с видами доходов работника тоже расшифровываете за ваш один 1-ый квартал/


    Извините, а где-то в правилах заполнения или в письмах-разъяснениях это прописано ? Найти нигде не могу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dialvi
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Фев 25, 2009 00:55:19 Сообщить модератору   

    Котеночек, здравствуйте! Вы не могли бы мне дать табличку по расчету 201.00 за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Окт 31, 2011 17:22:49   

    Здраствуйте! Сдала в 3 кв.2011 г. форму 201.00 как ИП на ОУР. 1 октября встали на регистрационный учет по фиксированному налогу и 31 октября сняли с учета эти фикс.налоги. Теперь хотела сдать за 4кв.2011г. отчеты и сразу же на приостановление сдать заявление, но не знаю какую категорию поставить в 201,00 форме: 1-ИП на ОУР или ИП, плат.фиксир.налога?

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    если категория плательщика меняется, то вид расчета продолжаается?
    ну если 201,00 ИП на ОУР за 3кв первоначальная, а 4 кв. сдать как ИП фиксир.нал то вид расчета должна быть очередной или тоже первоначальной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Окт 31, 2011 17:28:49 Сообщить модератору   

    NowBuh говорит:
    вид расчета продолжаается?

    Совершенно верно, плательщиком ОПВ и СО вы как были так и остались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Окт 31, 2011 17:35:25   

    Ведмедь говорит:
    NowBuh говорит:
    вид расчета продолжаается?

    Совершенно верно, плательщиком ОПВ и СО вы как были так и остались.


    из вашего ответа, как я понимаю значит, что я ставлю галочку на ИП плат.фикс.налога? в независимости от того что из-хмесяцев квартала только один месяц стояла на учете по фикс.налогу?

    Добавлено спустя 54 секунды:

    NowBuh говорит:
    из-хмесяцев


    из 3-х месяцев Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Окт 31, 2011 17:59:46 Сообщить модератору   

    NowBuh, нет.
    Ставите тот режим на котором сейчас работаете. И вид отчетности следующий после первоначальной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Ноя 01, 2011 00:29:45 Сообщить модератору   

    NowBuh, Вы сейчас просто ИП на ОУР, вот и ставите галочку соответствующую, и т.к. вы как были плательщиком так и остались им, то вид ФНО будет очередной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz