Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.?
|
|
#1 Чт Фев 26, 2009 18:31:30
|
|
|
скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 27, 2009 01:53:29
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
в 100.12.003 вы показывате убыток, перенесенный с предыдущего, 2007 года, конечно же по декларации
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
Елена Т говорит: |
Для ТОО-шек на ОУР надо(помимо того что есть в 100ф) на простых бланках ( с подписями и печатью)
1.Баланс
2.Отчет о доходах и расходах
3.Отчет о движении ден.средств
4.Пояснительная записка (печатаете сами) |
нашла на предыдущей странице, и поэтому вопрос: у меня ОО, надо ли за 2008 сдавать какую либо фин. отчетность (у меня ОУР, форма 100)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айгулечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Фев 27, 2009 13:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Фев 27, 2009 13:50:18
|
|
|
В должны были сдавать годовые в любом случае, начиная с 2005г. - нулевки. А теперь вам надо будет досдать недостающую отчетность: за 2005г. - 101,04, 100,00, 600.00, 201.00(кварталки-пустышки); 2006г. - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00; 2007 - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00, то же касается 2008года (в случае, если все это не сдавалось)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Фев 27, 2009 14:16:08
|
Сообщить модератору
|
|
Я считаю первоначальный, потому что очередной без первоначального быть не может.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Но если вы будете сдавать пустышки за 2005, 2006, 2007, то 2005 будет первоначальный , остальные очередные
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Фев 27, 2009 14:33:18
|
|
|
Айгулечка говорит: |
Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" |
а увас случайно не упрощенный режим? Тогда не надо сдавать годовую
если ОУР- попадаете под большой штраф за несдачу отчетности
вы бы перед тем как мучиться с отчетами, сделали сверку с НК
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
первоначальный быть не может, если вы зарегестрирован по ОУР с 2005г
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Нерезидент Баланса говорит: |
Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера |
нет
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
*МАКС* говорит: |
скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить? |
я авансовые платежи раньше относила при оплате на 1410.
сейчас (за 2008)при сдаче расчета авнсовых платежей начисляла 7710-3110 и оплату на 3110. Я так поняла, что вы сделали переплату по сданным расчетам.Так?
не очнь понятно, что вам все таки надо узнать
Добавлено спустя 2 минуты:
насколько я знаю, сумму КПН должна быть после закрытия только "с одной стороны" баланса и только черная
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Мар 04, 2009 11:00:51
|
|
|
[quote="Айгулечка"]
Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ![/quote
Я считаю ,так как ТОО зарегистрировано с 2005 года,а отчеты несдавались,Вам нужно сдать годовые хотя бы, пустографки!!!
за все года!!! по остальным налогам Вы можете несдавать,а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Мар 04, 2009 11:41:24
|
Сообщить модератору
|
|
NATALA говорит: |
а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом! |
Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Мар 04, 2009 11:57:39
|
|
|
Я имела ввиду,"задним числом" т.е. неправильно выразилась,,что сегодняшним числом вам надо сдать за все те года!!!!А штрафы соответственно будут!! А если вы сдадите просто 2008 год, то при камеральном контроле я думаю все равно когда нибудь вылезет,если не завтра то послезавтра!!! Удачи Вам!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Мар 04, 2009 17:12:59
|
|
|
[quote="NATALA"]Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.
Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Мар 04, 2009 17:29:05
|
|
|
NATALA говорит: |
Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"] |
Да! Прошу прощения!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айгулечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Чт Мар 05, 2009 13:59:39
|
Сообщить модератору
|
|
firewind говорит: |
Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК |
я открыла в ИНИСе за 3 года все по нулям и как понять условно исключили или признали бездейст.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|