не идет налогооблаг.доход стр.100,00,39 не сходится с 1С
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Мар 25, 2009 14:31:07
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
у меня не идет налогооблаг.доход стр.100,00,39 не сходится с 1С |
блин, а сразу вам написать что у вас не идет не можете?
тогда снова не в ту ветку (сверка) надо, а в другую, где про налогооблагаемый доход идет речь!
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Нерезидент Баланса
проясните с 1С, что именно у вас не сходится?
сформированная форма 100 по 1С и ваша собранная вручную? или же...?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Мар 25, 2009 14:55:30
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
не идет налогооблаг.доход стр.100,00,39 не сходится с 1С |
эта сумма не имеет отношения к БУ, а значит, может и не сойтись с данными 1С
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 25, 2009 15:09:29
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
проясните с 1С, что именно у вас не сходится?
сформированная форма 100 по 1С и ваша собранная вручную? или же...?[/quote]
в 1С обор-сальдовая ведомость дает одну цифру(налог.доход.), собираю 100 вручную другая, разница 18500 не пойму откуда , или не должно сходится, извин если воросы туповаты,уже плохо соображаю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Мар 25, 2009 15:14:33
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
в 1С обор-сальдовая ведомость дает одну цифру(налог.доход.), |
не может оборотка из 1С давать налогоблагаемый доход, она может давать доход по фин.отчётности, до налогообложения КПН, например, может чистый доход давать...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
круглая
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Мар 25, 2009 15:36:19
|
|
|
Разница можеть быть из-за амортизационных отчислении. Т.к. в бухучете начисляется ежемесячно. А в налоговом за год. (прил 100.16).
Заполните прил 100.25 Сверка отчета о дох.и расх. с декларацией. Там и будет видно насколько Вы правильно заполнили декларацию.
Желаю удачи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Мар 25, 2009 16:05:01
|
Сообщить модератору
|
|
Асол говорит: |
Разница можеть быть из-за амортизационных отчислении. Т.к. в бухучете начисляется ежемесячно. А в налоговом за год. (прил 100.16).
Заполните прил 100.25 Сверка отчета о дох.и расх. с декларацией. Там и будет видно насколько Вы правильно заполнили декларацию.
Желаю удачи. |
я тоже думала насчет аморт.отчислений дело втом что ос поступили в конце года, 16 форма выдает мне сумму отчисл за год, вручную я исправила как есть
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Мар 25, 2009 16:06:42
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
16 форма выдает мне сумму отчисл за год, вручную я исправила как есть |
где исправили? в НУ?
а что с вычетами по налогам?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Мар 25, 2009 16:43:55
|
|
|
Попробуйте изменить 16прил. обратно. т.е. графа J = I * E. там и должна быть сумма за год.
Суммы пени и штрафов, и разницу налогов посчитайте.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Мар 25, 2009 17:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
Асол говорит: |
Попробуйте изменить 16прил. обратно. т.е. графа J = I * E. там и должна быть сумма за год.
Суммы пени и штрафов, и разницу налогов посчитайте. |
спасибо большое вроде все сошлось, кроме этого исчисленного КПН, не знаю что делать с этой разницей
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Ср Мар 25, 2009 17:16:19
|
Сообщить модератору
|
|
скорее всего вы не отразили эту сумму в фин.отчетности, по строке 100.29.012
и когда собираете расходы по фин.отчетности в сверке у вас будет разница между БУ и НУ
строка 100.25.025 1 столбец = Приложению 8.
2 столбец - по данным БУ.
3 столбец - это разница БУ и НУ
проверьте
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Мар 25, 2009 17:49:10
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Ой спасибо огромное! я в строке 100,25,001 указывала не ту сумму и не указала сумму кпн в 29 приложении, все сошлось
заработалась немного |
есть волшебная кнопка "спасибо"
тем более, что вы загившийся пользователь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Мар 30, 2009 12:35:45
|
Сообщить модератору
|
|
Solitary говорит: |
Anonymous говорит: |
надо ли в 25приложении заполнять 100,25,002 |
заполняете в 1 столбце в случае, если есть исчисленный КПН , во 2м-столбце сумма не ставится |
вы знаете я заполниластр 100,25,002, но мы работали в 2008г всего 4 мес и у на снет исчисл кпн(т.е. кпн за прошлый год), значит я отправила неверный годовой и надо доп сделать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пн Мар 30, 2009 13:03:15
|
|
|
Нерезидент Баланса
а вы не могли бы как-то "представится"?, не сразу понятно, что один и тот же человек спрашивает, а потом видимо наши высказывания куда-то переносятся
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Пн Мар 30, 2009 13:23:23
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
у на снет исчисл кпн(т.е. кпн за прошлый год |
я всё связи не вижу этого сообщения с
Нерезидент Баланса говорит: |
но мы работали в 2008г всего 4 мес и у |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sana8383
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Ср Апр 01, 2009 14:10:32
|
Сообщить модератору
|
|
Я зарегистрировалась, здравствуйте,извините неправ-но написала, я хотела сказать исчисл кпн в 2007 г нет, за 2008год есть но разве он указ-ся в 100,29,012? правила по заполн ф100 по приложению 29 нет ничего по этому вопросу, с толку сбила знакомая говорит что кпн за 2008г еще не оплачен как можно его указывать 100,29,012
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Апр 01, 2009 14:40:30
|
|
|
И так 100.29 - это о расходах-доходах финансовый отчёт? Значится - если у вас возник в 2008м КПН, то вы его в учёте проводите как расход по подоходному налогу, для того что бы определить свой чистых доход(убыток) за 2008. Согласны? поэтому в отчёте о прибылях/убытках его пишем. Это ваша фин отчётность за 2008 год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|