Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Курсовая разница
    Курсовая разница
    Курсовая разница
    Курсовая разница
    курсовая разница
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    100.25.017 и 10.25.024 - курсовая разница     
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 23, 2009 10:32:27   

    Проффесионалы и профессионалки! Пмогите развеять сомнения. ТОО зарегистрировано в октябре прошлого года, никаких доходов кроме курсовой разницы при импорте, не было. Допустим положительная курсовая разница была 10 000, отрицательная - 3 000. В строке 100.25.017 по декларации заполняется превышение положительной курсовой разницы над отрицательной - это понятно (10 000 - 3 000 = 7000). Не понятно следущее - по полученной в 1С финансовой отчетности (отчет о прибылях и убытках) вся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000). Тогда какую сумму заполнять в строке 100.25.017 в графе 2? 7 000 или 10 000? Или там вообще ничего не заполнять и указать эту сумму (10 000) в строке 100.25.022 Другие доходы?
    И до кучи еще вопрос общий - в форме 100.25 какие строки должны совпадать по финансовой отчетности и по декларации, а какие - не обязатлеьно?

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    Конкретизирую вопрос - строки 100.25.052 графы 1 и 2 должны совпадать или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 23, 2009 13:35:00 Сказали Спасибо❤   

    В бух.учете у Вас будет
    Большой начальник говорит:
    ся положительная курсовая разница отражаетстя как прочие доходы (в размере 10 000)

    А отриц.разница будет в расходах- "прочие расходы"
    Форма 100.25 налоговая и заполняется на основании налог.учета (и это уже не бух.учет).
    В форме Вы укажите
    по стр.100.25.017 сумму превышения -7000
    по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000
    по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000
    в итоге по стр.100.25.024 по налог.учету, т.е по декларации=7000, по фин.отч=10000
    по стр.100.25.052 по налог.учету, т.е по декларации=0, по фин.отчетности =3000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 24, 2009 10:59:23   

    А если нет превышении то же нужно заполнять эти строки, и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 24, 2009 11:09:24   

    Елена Т говорит:
    по стр.100.25.022 сумму по бух.учету, т.е. фин.отчетности, полож.курс.разницы 10000
    по стр.100.25.050 сумму по бух.учету, т.е фин.отчетности, отр.курс.разницы 3000

    Тогда в этих строках у Вас будет одинаковая сумма как положит.так и отрицательной курс.разницы.
    По налог.учету получается 0.
    Бота Казангаповна говорит:
    и почему стр 100.25.022,стр 100.25.052 по бухучету?

    Потому что это соответствует бух.учету, ведь в бух.учете учитывается не превышение курс.разницы а каждая курс.разница в отдельности: положительная в доходах прочих, отрицательная в расходах тоже прочих, значит подлежит заполнению графы 100.25.022 и 100.25.052 по фин.отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Чт Мар 26, 2009 14:57:58 Сообщить модератору   

    по счету 7470- пр.расходы(ковертация валюты), т.е. покупали доллары в банк,разница м-у уч.и банковским курсом
    отражать в приложении 100.66?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Мар 26, 2009 16:48:16 Сообщить модератору   

    хотела написать в приложении 100.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 26, 2009 16:59:47   

    100.06.001 А указываете положит.разницу
    100.06.001 В указываете отриц.разницу
    100.06.002 заполнится автоматически

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Мар 26, 2009 17:19:06 Сообщить модератору   

    100.06.001 А указываете положит.разницу-по 6250?

    100.06.001 В указываете отриц.разницу-7430 и 7470(конвертация)?

    100.06.002 заполнится автоматически[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Мар 26, 2009 17:19:40 Сообщить модератору   

    так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 26, 2009 17:28:32   

    Нерезидент Баланса говорит:
    100.06.001 А указываете положит.разницу-по 6250

    Нерезидент Баланса говорит:
    100.06.001 В указываете отриц.разницу-7430

    а
    Нерезидент Баланса говорит:
    7470(конвертация)?

    это суммовая разница отнестие ее на 100.08.003 Q прочие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Мар 26, 2009 17:36:09 Сообщить модератору   

    Спасибо!
    В копилку спасибок закину тоже Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Umit
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Мар 28, 2009 15:35:30 Сообщить модератору   

    привет всем! подскажите где в какой строке в декларации 100 отражать Суммовую разницу - доход/расход, возникающий в результате обмена одной валюты на другую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Мар 28, 2009 15:37:28   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=165565#165565

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Апр 06, 2009 10:07:15 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q, и как я поняла надо еще поставить эту сумму в строку 100.06.001 В , таким образои если строка 100.06.001 А - положит.разница равна нулю, то строка 100.06.002 = 0-177(убыток)=177 и итог попадает в строку 100.00.032 и идет на вычеты, получается, что эта сумма 177 тенге дважды идет на вычеты, один раз в прочих расходах, второй раз благодаря приложению №6. Или я неправильно понимаю? Может убыток должен ставиться со знаком минус?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 06, 2009 10:13:20 Сообщить модератору   

    Посмотри сооб № 10... по сч 7470 не заполняете ф 100.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Апр 06, 2009 10:14:44 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Или я неправильно понимаю?

    Неправильно.
    Евлеша говорит:
    У меня при покупки иностранной валюты убыток падает на сч 7470 конвертация , убыток попадает в строку 100.08.003 Q

    Это суммовой перекос, Ваши расходы и доход банка. Поэтому отражается в 100.08.003.Q по РНН банка. В курсовую (100.06.001) ничего не добавлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Апр 06, 2009 10:20:19 Сообщить модератору   

    спасибо теперь понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Апр 06, 2009 10:26:07 Сообщить модератору   

    Евлеша, вроде давно на Балансе, про кнопку знаете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Апр 06, 2009 10:27:50 Сообщить модератору   

    Будут ли возникать курсовые разницы если перед покупкой и поступлением иностр. валюты на валютном счете было ноль и полностью эта же поступившая сумма списывается в этот же день, т.е на валютном счете на начало дня ноль и на конец дня после совершения операции ноль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Апр 06, 2009 10:32:33 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Будут ли возникать курсовые разницы

    В указанном - нет. Только суммовые при покупке-продаже валюты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Апр 06, 2009 10:36:04 Сообщить модератору   

    Rose Благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Апр 06, 2009 12:30:26 Сообщить модератору   

    Если по счету 6280 - доход при обмене валюты, то где его я должна указать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Апр 06, 2009 14:05:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Апр 06, 2009 15:02:57 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Если по счету 6280 - доход при обмене валюты, то где его я должна указать ?

    В 100.06.001.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Апр 27, 2009 12:57:35 Сообщить модератору   

    куда в декларацию попадет прибыль от покупки инвалюты по сч 6280

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Апр 27, 2009 13:49:29   

    Вам ответ в сообщении №24 не подходит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Апр 27, 2009 14:09:52 Сообщить модератору   

    я не совсем точно задала вопрос вернее упустила № приложения относительно декларации за 2006 г. и выходит и по сч 6250 и по сч 6280 все идет в одну строку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Апр 27, 2009 15:24:40   

    Я отнесла в 2008г суммовую разницу по сч.6280 на прочие затраты 100.08.003Q c указанием рнн банка.
    Но много споров было на балансе, да и в кодексе 2008г точно не прописано что относится к курсовым разницам. Многие относят данные суммы на курсовую разницу.
    К тому же у Вас 2006г, советую
    Cleaner говорит:
    100.06.001.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz