Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    16 июля 19:00. Факультатив №64. Налог на добавленную стоимость
    25 сентября 2010 г. семинар в Астане. Налог на добавленную стоимость
    Что будет если не заплатили налог на добавленную стоимость за 3 кв 2010?
    Проект Баланса - курс практикум "Налог на добавленную стоимость"
    стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налог на добавленную стоимость     
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Пт Дек 05, 2008 15:40:53 Сказали Спасибо❤   

    IrinaS
    IrinaS говорит:
    статье 226 также и говорится, что освобождается от НДС только реализация жилого здания (в целом

    Закон РК от 6 мая 2008г. №32-IV РК ЗРК" О внесении доп. в Кодекс РК"
    -абзац первый пункта 1 ст.226 после слова"здания" дополнить словами"(части здания)".Вводится с 1 января 2007 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксю
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Пн Фев 16, 2009 11:47:29 Сообщить модератору   

    Добрый день, всем!! Подскажите пожалуйста...У нас в этом году был экспорт мы отписали счет-фактуру НДС 0% во избежании двойного налогооблажения.Теперь мы имеем вернуть НДС?? Как это всё проиходит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жамиля
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Вт Апр 28, 2009 15:04:07 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    asia
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Вт Апр 28, 2009 15:32:52 Сообщить модератору   

    в 2008 году взнос в уставный капитал в соответствии с 225 статьей подпункт 8 - освобожденный оборот. Подпункт 1 пункта 1 ст 237 - основание в вашем случае откорректировать НДС ранее отнесенный в зачет по товару не использованному в целях облагаемых оборотов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Апр 29, 2009 14:45:45   

    Полскажите, пожалуста!!! как расчитынвается НДС??? и сколько нужно заплатить??? и как часто в какие сроки платится НДС????

    Если напрмер: при имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг,

    Продали товар в 1 кв. 2009г. на сумму 500 000тг НДС= 53 571,43

    Затратили в 1кв.2009: 1) на товар 50 000тг НДС - 5 357,15
    2) на услуги 60 000тг НДС=6 428,58
    3) на материалы 10 000 тг. НДС - 1 071,43
    Я должна буду заплатить 53 571,43 - 5 357,15 -6 428,58-1 071,43 = 40 714,25 Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Ср Апр 29, 2009 15:00:41   

    Елена08 говорит:
    и как часто в какие сроки платится НДС????

    раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
    Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Ср Апр 29, 2009 15:06:45   

    Котеночек говорит:
    Елена08 говорит:
    и как часто в какие сроки платится НДС????

    раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
    Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД?

    200 000 мы заплатили при растаможке,
    или нам нужно взять в зачет 159 285,75 тг????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Ср Апр 29, 2009 15:09:23   

    Елена08 говорит:
    200 000 мы заплатили при растаможке,

    Что растамаживали? Грузовая таможеная декларация (ГТД) есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olik
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Ср Апр 29, 2009 16:51:44 Сообщить модератору   

    Дорогие коллеги! Подскажите, если получили услуги от нерезидента, а мы не являемся плательщиками НДС, надо ли платить НДС за нерезидента. согласно ст 241 Услуги, предоставленные нерезидентом, не явл-щимся плательщиком НДС в РК, явл-ся оборотом покупателя услуг. Если с учетом этой суммы мы не превышаем лимит надо ли платить НДС за нерезидента

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Ср Апр 29, 2009 16:55:27 Сказали Спасибо❤   

    olik
    если у вас не превышает - то не надо неплательщикам платить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жамиля
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Ср Апр 29, 2009 17:30:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Ср Апр 29, 2009 17:33:50   

    по-моему раньше взнос в уставный - был просто необлагаемым оборотом, соответственно в зависимости от метода отнесения в зачёт, складывались обязательства по НДСу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Чт Апр 30, 2009 14:57:03   

    подскажите, как вообще считается и платится НДС, и какие отчет сдаются в какие сроки? Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Сб Май 02, 2009 23:23:35 Сообщить модератору   

    добрый вечер, ув .буг. подскажите мне, по заполнению 300., какие формы надо заполнять , ранее заполняла 300.01
    300.05
    и по ГТД - ндс где указывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Сб Май 02, 2009 23:35:37 Сообщить модератору   

    сообщ №114?
    на первой строничке должны проставляться приложения(галочки)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьянка
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Ср Май 20, 2009 11:35:22 Сообщить модератору   

    Добрый день!!! Коллеги, подскажите, пожалуйста!!!!!! Супермаркет (оптово-розничная торговля товарами и продуктами народного потребления) принимает множество счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера, но печать оригинал ("живая"), можно ли такие счета-фактуры брать в зачет??? Имеют ли они юридическую силу???? Заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IrinaS
    Сертификат CAP
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Ср Май 20, 2009 12:38:11   

    Здравствуйте! Я такие счета-фактуры не принимаю и не принимаю, если одно лицо (одна подпись) подписывает за всех, за исключением уполномоченного лица.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Ср Май 20, 2009 12:52:02 Сообщить модератору   

    Татьянка говорит:
    счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера

    на каком-то семинаре был вопрос-ответ, что сч.ф с факсимильной подписью считаются не действительными

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #119 Чт Май 28, 2009 10:43:10 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая пеня или штраф полагается за просрочку по уплате НДС в бюджет. Должны были заплатить НДС за 1-й квартал, а деньги запаздывают. Что нам за это будет? Сумма НДС около 2-х миллионов. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией. Если заплатим где-то на неделю позже, нас сильно накажут? Скажите, пожалуйста, сильно боюсь и нервничаю.
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Чт Май 28, 2009 10:51:15   

    Нерезидент Баланса
    пеня будет по-любой, на Балансе, на Салыке есть ссылки по которым можно пени расчитать. Если вы уже своё обязательство продекларировали и в разноске на лицевом эта сумма есть, то надо сходить в НУ, возможно типа письма-рассрочки, потому как могут же оштрафовать за неуплату, так что пени - это не самое плохое. Я, если бы знала, что денег не будет вовремя - продекларировала бы меньшую сумму, что бы недоимка не сложилась, Ну а потом бы допиком откорректировала, была бы только пеня.

    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

    С 2 млн пени прибл 1100 в день

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IrinaS
    Сертификат CAP
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Чт Май 28, 2009 11:03:00   

    Письма на рассрочку не принимают, за исключением случаев описанных в Налоговом Кодексе - глава 6 НК- это под залог имущества, гарантию банка. Сталкивалась с этим пару месяцев назад. В данный момент следите может разноска начисленного НДС ещё не села, увидят неуплату - когда сядет НДС, причем у них сразу формируется уведомление о недоимке и через 5 дней распоряжение о приостановлении расходных операций. Я тоже всегда делаю- как Мара описала. Нет денег - начисления не покажу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #122 Чт Май 28, 2009 11:06:49 Сообщить модератору   

    Да, обязательство продекларировала. Но на лицевой она еще не села, я проверяла. Планируем заплатить в понедельник, т.е. в первых числах июня. Можно ли теперь писать письмо-отсрочку, а не скажут только опомнилась что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #123 Чт Май 28, 2009 11:09:14 Сообщить модератору   

    Понятно. Sad А через 5 дней - это после срока уплаты или когда на лицевой сядет? Может у меня еще есть надежда? На лицевой ведь еще не садилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IrinaS
    Сертификат CAP
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Чт Май 28, 2009 11:12:59   

    Через пять дней после уведомления. Надежда всегда есть. Спросите у кого село начисление по любой из деклараций за 1-й квартал, я ещё таких не видела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Чт Май 28, 2009 11:14:10   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А через 5 дней - это после срока уплаты

    пени вам "обеспечены", ну за 5 дней не так уж много.(5-6 тыс)
    Есть варианты писать на переброску с других налогов, если там переплаты, но всё равно перевод будет уже позже срока.
    Можно в конце-концов, допик с минусом, а потом через несколько дней с плюсом. Но думаю, что до понедельника ничего не произойдёт, Похоже с разноской ещё дело будет тянутся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz