Налог на добавленную стоимость
|
|
#101 Пт Дек 05, 2008 15:40:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
IrinaS
IrinaS говорит: |
статье 226 также и говорится, что освобождается от НДС только реализация жилого здания (в целом |
Закон РК от 6 мая 2008г. №32-IV РК ЗРК" О внесении доп. в Кодекс РК"
-абзац первый пункта 1 ст.226 после слова"здания" дополнить словами"(части здания)".Вводится с 1 января 2007 г.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Пн Фев 16, 2009 11:47:29
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, всем!! Подскажите пожалуйста...У нас в этом году был экспорт мы отписали счет-фактуру НДС 0% во избежании двойного налогооблажения.Теперь мы имеем вернуть НДС?? Как это всё проиходит...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жамиля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#103 Вт Апр 28, 2009 15:04:07
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#104 Вт Апр 28, 2009 15:32:52
|
Сообщить модератору
|
|
в 2008 году взнос в уставный капитал в соответствии с 225 статьей подпункт 8 - освобожденный оборот. Подпункт 1 пункта 1 ст 237 - основание в вашем случае откорректировать НДС ранее отнесенный в зачет по товару не использованному в целях облагаемых оборотов
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#105 Ср Апр 29, 2009 14:45:45
|
|
|
Полскажите, пожалуста!!! как расчитынвается НДС??? и сколько нужно заплатить??? и как часто в какие сроки платится НДС????
Если напрмер: при имотрте товара мы заплатили НДС 200 000тг,
Продали товар в 1 кв. 2009г. на сумму 500 000тг НДС= 53 571,43
Затратили в 1кв.2009: 1) на товар 50 000тг НДС - 5 357,15
2) на услуги 60 000тг НДС=6 428,58
3) на материалы 10 000 тг. НДС - 1 071,43
Я должна буду заплатить 53 571,43 - 5 357,15 -6 428,58-1 071,43 = 40 714,25
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#106 Ср Апр 29, 2009 15:00:41
|
|
|
Елена08 говорит: |
и как часто в какие сроки платится НДС???? |
раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#107 Ср Апр 29, 2009 15:06:45
|
|
|
Котеночек говорит: |
Елена08 говорит: |
и как часто в какие сроки платится НДС???? |
раз в квартал, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Дальше непонятно. 200000 вы заплтили по ГТД? |
200 000 мы заплатили при растаможке,
или нам нужно взять в зачет 159 285,75 тг????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Ср Апр 29, 2009 15:09:23
|
|
|
Елена08 говорит: |
200 000 мы заплатили при растаможке, |
Что растамаживали? Грузовая таможеная декларация (ГТД) есть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Ср Апр 29, 2009 16:51:44
|
Сообщить модератору
|
|
Дорогие коллеги! Подскажите, если получили услуги от нерезидента, а мы не являемся плательщиками НДС, надо ли платить НДС за нерезидента. согласно ст 241 Услуги, предоставленные нерезидентом, не явл-щимся плательщиком НДС в РК, явл-ся оборотом покупателя услуг. Если с учетом этой суммы мы не превышаем лимит надо ли платить НДС за нерезидента
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жамиля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#111 Ср Апр 29, 2009 17:30:24
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. В 2007 году ТОО был приобретен товар, НДС в зачет принят, в 2008 году данный товар был передан как взнос в уставный капитал другого ТОО. Подлежит ли корректировке (исключению) НДС, взятый в 2007 году в зачет? Если рассмотреть что товар купили в 2008 году, а передали в 2009 году, то необходимо произвести корректировку НДС (ст.258 п.3 и п.5 НК РК). А в НК РК на 2008 год в ст. 237 не указано "по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал", если не отражено, то разрешено?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#112 Ср Апр 29, 2009 17:33:50
|
|
|
по-моему раньше взнос в уставный - был просто необлагаемым оборотом, соответственно в зависимости от метода отнесения в зачёт, складывались обязательства по НДСу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Татьянка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#116 Ср Май 20, 2009 11:35:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!!! Коллеги, подскажите, пожалуйста!!!!!! Супермаркет (оптово-розничная торговля товарами и продуктами народного потребления) принимает множество счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера, но печать оригинал ("живая"), можно ли такие счета-фактуры брать в зачет??? Имеют ли они юридическую силу???? Заранее спасибо!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#117 Ср Май 20, 2009 12:38:11
|
|
|
Здравствуйте! Я такие счета-фактуры не принимаю и не принимаю, если одно лицо (одна подпись) подписывает за всех, за исключением уполномоченного лица.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#118 Ср Май 20, 2009 12:52:02
|
Сообщить модератору
|
|
Татьянка говорит: |
счетов-фактур от поставщиков с факсимильными подписями директора и гл. бухгалтера |
на каком-то семинаре был вопрос-ответ, что сч.ф с факсимильной подписью считаются не действительными
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#119 Чт Май 28, 2009 10:43:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая пеня или штраф полагается за просрочку по уплате НДС в бюджет. Должны были заплатить НДС за 1-й квартал, а деньги запаздывают. Что нам за это будет? Сумма НДС около 2-х миллионов. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией. Если заплатим где-то на неделю позже, нас сильно накажут? Скажите, пожалуйста, сильно боюсь и нервничаю.
Заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#120 Чт Май 28, 2009 10:51:15
|
|
|
Нерезидент Баланса
пеня будет по-любой, на Балансе, на Салыке есть ссылки по которым можно пени расчитать. Если вы уже своё обязательство продекларировали и в разноске на лицевом эта сумма есть, то надо сходить в НУ, возможно типа письма-рассрочки, потому как могут же оштрафовать за неуплату, так что пени - это не самое плохое. Я, если бы знала, что денег не будет вовремя - продекларировала бы меньшую сумму, что бы недоимка не сложилась, Ну а потом бы допиком откорректировала, была бы только пеня.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
С 2 млн пени прибл 1100 в день
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#121 Чт Май 28, 2009 11:03:00
|
|
|
Письма на рассрочку не принимают, за исключением случаев описанных в Налоговом Кодексе - глава 6 НК- это под залог имущества, гарантию банка. Сталкивалась с этим пару месяцев назад. В данный момент следите может разноска начисленного НДС ещё не села, увидят неуплату - когда сядет НДС, причем у них сразу формируется уведомление о недоимке и через 5 дней распоряжение о приостановлении расходных операций. Я тоже всегда делаю- как Мара описала. Нет денег - начисления не покажу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#122 Чт Май 28, 2009 11:06:49
|
Сообщить модератору
|
|
Да, обязательство продекларировала. Но на лицевой она еще не села, я проверяла. Планируем заплатить в понедельник, т.е. в первых числах июня. Можно ли теперь писать письмо-отсрочку, а не скажут только опомнилась что ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#124 Чт Май 28, 2009 11:12:59
|
|
|
Через пять дней после уведомления. Надежда всегда есть. Спросите у кого село начисление по любой из деклараций за 1-й квартал, я ещё таких не видела.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#125 Чт Май 28, 2009 11:14:10
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
А через 5 дней - это после срока уплаты |
пени вам "обеспечены", ну за 5 дней не так уж много.(5-6 тыс)
Есть варианты писать на переброску с других налогов, если там переплаты, но всё равно перевод будет уже позже срока.
Можно в конце-концов, допик с минусом, а потом через несколько дней с плюсом. Но думаю, что до понедельника ничего не произойдёт, Похоже с разноской ещё дело будет тянутся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|