Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС в 2009 году.
    Заполнение приложения 2 формы 210.00 в 2009 году
    Была ли ошибка в Кодах в 910.00 декларации в 2009 году.
    Расходы по реализации - отражение в декларации по КПН в 2009 году
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение декларации по НДС в 2009 году     
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 06, 2009 12:33:14 Сообщить модератору   

    Вопросы следующие:
    1) по новой 300 форме как верно отразить значение строки 300.00.021 Сумма разрешенного зачета НДС при раздельном методе.
    2) по каким строкам отражать обороты по расходам не относящимся к облагаемым оборотам при раздельном методе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кэтрин
    Коллега
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 14, 2009 16:50:38   

    http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/FNO2009/Pages/NDS.aspx
    здесь правила по заполнению

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксю
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Май 07, 2009 13:27:12 Сообщить модератору   

    Добрый день!! Помогите пожалуйста с заполнением формы 300. У нас в первом квартале, да и вообще за всё время существования фирмы был экспорт. В какую стоку его вписывать?? И что и от чего отнимать в в разделе Начисление НДС с 300.00.001. по 300.00.11строки. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 07, 2009 14:23:34   

    одскажите пожалуйста!!! Как высчитать стоку 300.00.001В?
    Если в строке 300.00.001А сумма 8788626

    а в строке 300.00.001В получается 1318294-??????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ивушка
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 07, 2009 15:41:09   

    Елена08 говорит:
    одскажите пожалуйста!!! Как высчитать стоку 300.00.001В?
    Если в строке 300.00.001А сумма 8788626

    а в строке 300.00.001В получается 1318294-??????


    Это как? Ведь в строке 300.00.001А - стоит сумма оборота по реализации без НДС, значит в строке 300.00.001В - НДС по ставке 12% (2009г.) - 1054635....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 07, 2009 15:52:17   

    вот и я не пойму, может у меня программа не правильно заполняет??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 07, 2009 16:13:20   

    Подскажите, пожалуйста. У меня был возврат от покупателя, я заполняю корректировку облагаемого оборота (прил. 300.06 строка 300.06.01) С каким знаком у меня должны быть цифры + или - ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 07, 2009 16:25:04 Сказали Спасибо❤   

    Думаю с минусом. Из правил:
    Цитата:
    Строки данной формы могут иметь отрицательное и (или) положительное значение.

    Зависит от того какая разница, возврат - значит с минусом думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 07, 2009 16:26:36   

    Елена Т говорит:
    Думаю с минусом

    Ну вот я тоже так думаю, а где найти точное подтверждение нашим мыслям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Май 07, 2009 16:32:23   

    Правила заполнения, ведь при подсчете строки стоит формула
    Цитата:
    Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005);

    Вот и подумайте что получится если поставить в корректировке + или -

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Май 08, 2009 11:01:22 Сообщить модератору   

    Пожалуйста подскажите в какой строке в ф300 надо отражать сумму уценки и НДС залежалого товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Май 08, 2009 11:03:48   

    Нерезидент Баланса говорит:
    залежалого товара

    Он испорчен, бракован, Вы его списываете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Май 11, 2009 16:16:14   

    Привет! Как заполнять строку 300.00.30, у нас идет стабильное превышение НДС, относимого в зачет. НО...цитата"по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе по налоговым периодам" сказано в декларации, а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 11, 2009 16:22:32   

    Swmir говорит:
    а если это превышение накопилось в течение прошлых лет по приобретенным товарам, услугам? Или это превышение не относится к этим строкам? и мне нужно ставить нули???

    Да, верно поняли, не относится, ставьте нули.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Май 11, 2009 16:38:51   

    Извините за непонятие, но в самой 30 строчке тоже ноль? Превышение то все таки есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Май 11, 2009 16:53:25 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    18. В разделе "Требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость":
    1) в строке 300.00.030 указывается требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период в соответствии со статьей 12 Закона о введении. Данная строка включает в себя строку 300.00.030 I;
    2) в строке 300.00.030 I указывается сумма требования о возврате превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по основным средствам, инвестициям в недвижимость, вводимым в эксплуатацию, в том числе с разбивкой по налоговым периодам с 2009 по 2013 годы.

    Включает, значит 300.00.030 I в том числе среди данных сумм строки 300.00.030.
    Вы можете указать суммы превышения для возврата, но для этого предлагаю прочесть статьи 272-276 Налог.Кодекса(ссылки на кодекс сверху) по возврату НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GAHA
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Июн 08, 2009 17:20:47 Сообщить модератору   

    Добрый день,подскажите пожалуйста,что включать в оборот по приобретению по импорту (строка 300.00.013), а НДС указывать тот, который уплатили при растаможке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июн 08, 2009 17:27:07   

    Скажите профи,а накладные и чеки пробитые частным лицам,им с/ф не выписывается,куда в 300ф. эти суммы должны садиться? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Июн 08, 2009 17:32:18 Сказали Спасибо❤   

    GAHA
    Почитайте эту тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=198311#198311

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июн 08, 2009 17:33:53 Сообщить модератору   

    *МАКС*, Только по строке облагаемого оборота 300.00.001 и начисленного НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Июн 08, 2009 17:34:21 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    Скажите профи,а накладные и чеки пробитые частным лицам,им с/ф не выписывается,куда в 300ф. эти суммы должны садиться?

    В общую строку 300.00.001 где показываете весь оборот по реализации товаров/работ/услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Июн 08, 2009 17:36:07 Сообщить модератору   

    *МАКС* не успела Smile

    Елена Т меня уже опередила.

    вот здесь еще почитайте
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Июн 08, 2009 17:49:18   

    Скажите а нам нужно в 300,08 в реестр вводить еще суммы без ндс,т.е. будет рнн...сумма без ндс,а там где будет ндс,будет -0 верно? А нам потом не пришлют уведомление об ошибки что там забыли сумму ндс проставить,хотя сумма без ндс так и идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Июн 08, 2009 17:53:25   

    *МАКС* говорит:
    300,08

    Это реестр счет-фактур полученных, если есть такие счф то вносите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АленаAKS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Июл 02, 2009 09:52:50   

    Добрый день.Если я Вас правильно поняла,то сумму реализованных товаров физ.лицам мы включаем в строку 300.00.001, а в приложение 300.07 не вносим, и счета-фактуры полученные без НДС включаем в форму 300.08(только НДС не указываем).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Июл 02, 2009 09:54:41 Сообщить модератору   

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ptt
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 02, 2009 15:13:49   

    Здравствуйте!
    В какой строке декларации по НДС указывать превышение НДС относимого в зачет над начисленным из прошлого периода, в данном случае в отчете за 2 кв. где указать превышение образовавшееся в отчете за 1 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Июл 02, 2009 15:18:45   

    скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то где?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Июл 02, 2009 15:18:57   

    ptt
    перед глазами формы нет, но помоему там просто превышение переносимое общее показывается, а отдельной строкой сложившееся на 01/01/09

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Июл 02, 2009 15:24:36   

    *МАКС* говорит:
    скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то где?

    подскажите кто знает,плиз???? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Июл 02, 2009 15:27:18 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите профи в мае мы оплатили страхвание,с/ф нет разумеется,это расходы будущих периодов,скажите они в 300,00 форме отражаються? если да то

    если сч,ф нет, то нигде ф 300 не отражаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Июл 02, 2009 15:36:04   

    скажите профи правильно ли я думаю: например, у нас ндс к оплате -100 , зачет во 2 кв -50, зачет с 1 кв-60, нам нужно в
    300.00.024-50 (100-50)
    300.00.027-10- это ндс переносимый уже в 3 к в зачет?
    300.00.028-60
    поправьте знающие,плиз??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Июл 02, 2009 16:51:20   

    *МАКС* говорит:
    300.00.027

    *МАКС* говорит:
    300.00.028

    ptt говорит:
    в данном случае в отчете за 2 кв. где указать превышение образовавшееся в отчете за 1 кв.?

    Тема есть такая про заполнение данных строк.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=189008#189008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Июл 08, 2009 12:34:12 Сообщить модератору   

    У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить? 300.00.001.I или 300.00.001.VII (приобретены были в 2006г.) Почитала НК, не нашла к чему там написано "...Приобретенных после 01.01.09" :DONT_KNOW:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Июл 08, 2009 16:50:22 Сообщить модератору   

    никто не подскажет? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнуя
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Июл 08, 2009 17:42:41 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! помогите профи.?
    ТОО приобретает (товар, услуги и т.д.) с/ф предоставили но они не являются платил. по НДС
    теперь в 300 ф. в приложении №8 не указывается, и вообще не берем в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Июл 08, 2009 17:47:10   

    Айнуя говорит:
    они не являются платил. по НДС

    Айнуя говорит:
    и вообще не берем в зачет

    А есть что брать? Very Happy
    Айнуя говорит:
    в приложении №8 не указывается

    указывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Июл 08, 2009 19:32:20 Сказали Спасибо❤   

    sova_911 говорит:
    У меня была реализация О.С. в 1 кв. 2009. подскажите, пжлст. в какую строку её ставить?

    Ответ
    sova_911 говорит:
    300.00.001.I

    В правилах указано что только ОС приобретенные после 01.01.09г включают в строку
    sova_911 говорит:
    300.00.001.VII

    С чем это связано? С новой формой отчета, ведь раньше такой строки то не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Июл 09, 2009 09:55:28 Сообщить модератору   

    пфффф! Семёёён Семёныч! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz