Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО на упрощенке надо приостановить. Какие формы надо сдать ?
    Как вести учет по упрощенке в ТОО
    ИП на упрощенке обязан вести бухучет.
    Должен ли ИП на упрощенке вести бухучет
    Обязан ли ИП на упрощенке вести учет в 1с?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    на упрощенке надо ли вести счета на8100,8400     
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 22, 2009 13:54:53 Сообщить модератору   

    Привет Всем. скажите пожалуйста ТОО на упрощенке должен ли вести на 8110,8110,8112,8114,8115,8410,8416,8417 все эти счета или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июл 22, 2009 14:12:54 Сообщить модератору   

    Конфетка
    смотря чем вы занимаетесь.. ежели у вас производство, то при ведении бух.учета используете данные счета.. Ежели нет: купи-продай, то вам они не нужны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июл 23, 2009 09:29:08 Сообщить модератору   

    мы предоставляем подрядные работы, работы монтажа оборудования связи, я все оформляю на административные расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 23, 2009 09:31:08 Сообщить модератору   

    Конфетка говорит:
    я все оформляю на административные расходы

    не правильно производство нужно учитывать на счетах производственного учета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июл 23, 2009 09:33:59 Сообщить модератору   

    производство мы же ничего не производим

    Добавлено спустя 18 секунд:

    или я что то не понимаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 23, 2009 10:01:36   

    Конфетка говорит:
    мы предоставляем подрядные работы, работы монтажа оборудования связи, я все оформляю на административные расходы

    Из чего складывается стоимость ваших работ? Вы себестоимость считаете? Я так понимаю она складывается из: заработной платы специалистов, кот. непосредственно эти работы выполняю, амортизации каких-то инструментов (которыми пользуются при выполнение работ специалисты), материалы, используемые при монтаже и т.д. Все эти расходы, т.е. те из кот складывается себ-ть, учитываются на счетах производственного учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 23, 2009 10:04:44 Сообщить модератору   

    мы не ведем себестоимость

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    подписываем договора на работы, материалы , инструменты закупаем и все не ведем себестоимость, и сотрудники уезжают в командировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 23, 2009 10:08:01   

    Конфетка говорит:
    мы не ведем себестоимость

    Ну а цену на выши услуги чем обосновываете? Свою выгоду тоже не считаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 23, 2009 10:11:29 Сообщить модератору   

    мы подрядная компания другой крупной компании, нам дают объекты, директор составляет сметы или акт выполненных работ там все входит и все выставляю затем счета на оплату

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    мы же предоставляем услуги по монтажу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июл 23, 2009 10:21:10   

    Конфетка говорит:
    директор составляет сметы


    Вот в смете как раз таки все и рассчитано. Заложены материалы, з/пл рабочих, эксплуатация машин и механизмов, командировочные (по нормам естественно, у вас могут быть от них и отклонения), а потом на сумму планируемых вами затрат на данные работы накручивается % плановых накоплений, т.е. прибыли.

    Конфетка говорит:
    материалы , инструменты закупаем и все не ведем себестоимость, и сотрудники уезжают в командировки


    Когда закупаете материалы Вы их на какой счет приходуете? Или расходы по приобретению относите на административные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 23, 2009 10:24:12 Сообщить модератору   

    на 1310.Я пришла вэту компанию недавно, и я продолжала как велась эта бухгалтерия так и вести

    Добавлено спустя 23 секунды:

    а о себестоимости речи и не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 23, 2009 10:30:04   

    Конфетка говорит:
    на 1310.

    А потом акт списания делаете, или они так и копятся на 1310? Если делаете, то списываете на какой чет, 7212? И акт списания, должен составляться на основании акта выполненных работ, с подписью заказчика и желательно перечнем используемых ресурсов, т.е. того, что реально использовалось на данные работы, сколько затрачено чел. часов на их выполнения и.т.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 23, 2009 10:33:28 Сообщить модератору   

    просто списываю на 7212 и пишу наименование объекта

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    и еще в договре оговорено что материалы нам предоставляет заказчик

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 23, 2009 11:19:22   

    Счета производственного учета предназначены для отражения затрат, кот. относятся на "производство" или (не могу подобрать нужное слово) используются непосредственно для осуществления вашей деятельности, независимо от того является ли ваша деятельность выпуском продукции или оказанием каких-то услуг, выполнением работ. Т.е. материалы, используемые при выполнении работ, списываются на счет 8112, з/пл работников, кот. выполняют эти работы ( не директора и бухгалтера) Дт. 8113, Сот. отчисления и соц. налог от зр/пл этих работников Дт 8114, хотя про соц. налог это для ОУР , арена какого-то инструмента или механизма для осуществления работ 8418, если ваше собственное оборудование используется 8416. Затем в конце периода, в кот выполнялись данные работы, счета производственного учета закрываются и списываются в Дт 7010, т.е формируется себест-ть (реальная, а не плановая, кот. в смете считалась). Затем себ-ть вместе с остальными расходами 7212, 7470 и т.д. вычитается из суммы дох. от реализации 6010, прибавляем прочие дох. и т. д. и выходим на сумму итоговой прибыли до налогообложения
    затем вычитаем 1,5% ПН от дох от реал. - 6010 и получаем нераспределенную прибыль, кот. распределяется по назначению: в резерв, дивиденды и прочие по решению управляющего органа.
    Это я образно описала бух. учет в моем понимании, правильно или не совсем, извиняйте.
    Т.к. вы применяете НР на осн. упр. декл. и объект налогообл. по КПН у вас не итог. приб.до налогообл., а дох. от реализ., то вы это все и не считаете. А как же информация для внутреннего пользования: директора учредителей, повышение прибыли путем снижения затрат и т.д. может быть я что-то не так понимаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 23, 2009 11:34:16 Сообщить модератору   

    Спасибо большое за ваш ответ. Теперь мне что все бухгалтерию переделать. Почему я задала этот вопрос. Дело в том что одна крупная компания хочет с нами сотрудничать, просили фин. отчет, я им дала но это их не устроило, спрашивали где себестоимость, где расходы, почему только административные. Вот я задалась и вопросом. С чего теперь мне начинать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июл 23, 2009 11:42:09   

    А о каком периоде идет речь, Вы работаете в 1С, какая версия?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 23, 2009 11:52:24 Сообщить модератору   

    1С 7,7 ну скажем с 2006 май

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Июл 23, 2009 11:58:45 Сообщить модератору   

    Конфетка ну скажем вам повезло, садитесь и переделывайте все про что писала Стася

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июл 23, 2009 11:59:24   

    Да период внушительный.

    Конфетка говорит:
    Теперь мне что все бухгалтерию переделать


    Конфетка говорит:
    Я пришла вэту компанию недавно, и я продолжала как велась эта бухгалтерия так и вести


    Возможно стоит переделать только период вашей работы на этой фирме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 23, 2009 12:27:17 Сообщить модератору   

    Возможно стоит переделать только период вашей работы на этой фирме.[/quote]

    а так можно и с чего начинать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июл 23, 2009 12:47:40   

    Конфетка говорит:
    а так можно

    Дело в том, что Вы несёте ответсвенность за правильность ведения бухгалтерского учета, со дня Вашего приема на это предприятие. За то как это осуществлялось до Вас, ответсвенность несёт человек, который в тот период работал, кто ставил подписи в первичных документах, финансовой и налоговой отчетности. Думаю что в Ваши обязанности не входит "все переделывать", после Ваших предшественников. Вопрос в том на сколько будет объективен даже "самый правильный учет" ведённый Вами сейчас, если начальные остатки не достоверны, ведь конечный результат складывается не только из оборотов за период, а из их суммы и разницы с начальным сольдо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Июл 23, 2009 12:51:02 Сообщить модератору   

    и что теперь мне делать, с чего начинать, как отражать себестоимость , мне все равно придеться переделывать , потому что в фин. отчете теребуют за последних 2 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Июл 23, 2009 13:13:35   

    Тогда берите все первичные документы, меняйте рабочую дату в программе и вперед. На заработную плату две ведомости, в одну административный персонал, в другую производственный.
    Услуги сторонних организаций, акты списания, фиксированные активы (отнесение амортизации), авансовые отчеты (вы говорили командировки, доки подтв. от работников) и т.д. Везде пересматривайте счета затрат и меняйте с 7212 на производственные (в зависимости от статей затрат) если считаете что входит в себестоимость. Затем каждый месяц или квартал делайте в регламентных документах закрытие периода последним числом этого периода. Отслеживайте в оборотной ведомости за этот период. У Вас все получится!!! Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Июл 23, 2009 13:34:28   

    В сообщении № 14 Стася вам расписала что и как правильно делать. Измените на правильные проводки в 1С с начала того месяца в котором вы приняты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Июл 23, 2009 14:23:02 Сообщить модератору   

    А это отразиться в налоговых отчетах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июл 23, 2009 15:02:37 Сказали Спасибо❤   

    Конфетка говорит:
    А это отразиться в налоговых отчетах

    нет

    [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz