Как авансовый отчет разнести, чтобы все расходы отразились именно в том периоде в котором и были
|
|
#1 Ср Сен 16, 2009 12:06:06
|
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=251340#251340
Добрый день! Ситуация такая водитель уезжает в командировку 29.05.2009 и заправляетяс д/т - чек и с/ф этим же числом, возвращается 10.07.2009 соответственно чек и с/ф на д/т со 2 квартала, а авансовый отчет в 3 квартале. Как правильно отнести на расходы д/т, что верно сформировался отчет по форме 300 за оба квартала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Сен 16, 2009 12:10:27
|
Сообщить модератору
|
|
СФ вы разносите 29.05.09. в 300 форму она попадает во второй квартал. а авнсовый проходит в 3 квартале. то есть у вас на конец 2 квартала у вас будет кредиторская задолженность которая закроется в 3 квартале.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Сен 16, 2009 12:13:55
|
|
|
Все дело в том, что с/ф мв не разносим, а разносим чеки и вграфе предъявлена с/ф ставим галочку и номер и дату с/ф, а так как аванс. отчет в 3 квартале, то в 300 за 2 квартал эта с/ф не попадает
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Сен 16, 2009 12:18:37
|
|
|
Natalya-krg
Роза говорит: |
предъявлена с/ф ставим галочку и номер и дату с/ф |
и эта счет факрура и идет у нас в 300 форму
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Ср Сен 16, 2009 12:23:54
|
Сообщить модератору
|
|
Роза
рекомендую вам такой выход из ситуации. Ваши водители, получив сч.ф. по телефону или СМС вам сообщают номер и дату, а также сумму, чтобы не было расхождений, получив от водителя доки, вы только их проверяете, чтобы не было расхождений.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Сен 16, 2009 12:24:45
|
Сообщить модератору
|
|
статья 256 НК :
3. Если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.
или я чего то недогоняю.....
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Христина Ивановна
или факсом. в принципе можно созвонится наверное с поставщиком услуг.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Сен 16, 2009 12:29:00
|
|
|
Natalya-krg
Natalya-krg говорит: |
статья 256 НК :
3. Если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. |
это я тоже знаю.
Роза говорит: |
29.05.2009 и заправляетяс д/т - чек и с/ф этим же числом, возвращается 10.07.2009 соответственно чек и с/ф на д/т со 2 квартала, а авансовый отчет в 3 квартале. Как правильно отнести на расходы д/т, чтобы верно сформировался отчет по форме 300 за оба квартала. |
как авансовый отчет разнести, чтобы все расходы отразились именно в том периоде в котором и были. Я же не могу разбить одну командировку на 2, 3 квартал в 2 отчета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Сен 16, 2009 12:30:26
|
Сообщить модератору
|
|
Роза говорит: |
Я же не могу разбить одну командировку на 2, 3 квартал в 2 отчета |
нет,конечно, списываете авансовый отчет именно в том периоде в каком получены доки от поставщика.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Сен 16, 2009 12:33:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Роза
При формировании реестра 300.08 помоему можно поставить галочку чтобы формировался реестр по дате счет-фактуры. А вот сама 300 цифры попадут исходя из даты авансового отчета.
Natalya-krg говорит: |
или факсом. в принципе можно созвонится наверное с поставщиком услуг. |
И провести поступление тогда уже, а в авансовом уже просто оплату поставщику по факту прибытия в июле.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|