Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 300 и НДС при импорте товаров методом зачета
    Заполнение декларации по НДС при импо...
    как исправить ошибку в 300 форме- НДС...
    Нужно Постановление Правит-ва об утве...
    Оплата НДС методом зачета при импорте...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при импорте методом зачета     
    Fedorova M
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 15, 2015 16:36:22   

    Всем добрый день, прошу помочь кто хорошо знает НДС. Мы ТОО, купили в Турции оборудование в 2013 году, согласно ст. 250 НК РК (действует до 01.01.2017г.), НДС на это оборудование уплачивается по обязательству методом зачета без фактической уплаты налога, так как это оборудования брали для себя. В обязательстве принятой таможней указано отразить в 1 квартале 14 года. Полазив в интернете, почитав и поспрашивав сдала в 1 квартале декларацию по НДС, заполнила приложение 300.04 строка 1, данную сумму перенесла в декларацию строку 300.00.011. Вроде правильно, успокоилась, но потом прошла проверка в таможне и выяснилось, что нам растаможили оборудование на день раньше чем мы стали плательщиками по НДС, было долгое разбирательство и с брокерами и с таможенным инспектором, в итоге, акт и уведомление об оплате всей суммы НДС и пени.Мы согласны. И вот вопросики посыпались.
    1. НДС уплаченный нами в размере 5 124 113 тенге идет нам в зачет, как НДС уплаченный по импорту товаров? сумма не маленькая, одни говорят что да он идет в зачет, и в дальнейшем будет на лицевом счете уменьшаться на сумму начисленного, другие не уверенны. что верно?
    2.Как мне теперь откорректировать это все в декларации? Поправьте меня, я сдаю дополнительную за 1 квартал 14 года, в приложении 300.04 указываю в строке 1 эту сумму со знаком минус и в декларации в строке 300.00.011 тоже со знаком минус. а что дальше? какое приложение заполнить? в какую строку в декларации указать? и за какой период, если оплата прошла во 2 квартале 15 года?

    Очень жду ваших ответов....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fedorova M
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июл 16, 2015 14:10:28   

    Ни кто не знает????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кара35
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 16, 2015 14:36:54   

    Fedorova M говорит:
    2.Как мне теперь откорректировать это все в декларации?


    Вы должны отправить 300.00 за 2 кв 2015г, так как оплата произведена именно в этом квартале. Соответственно если заполнили 300.04, то и в строке 300.00.026 должно быть с минусом оборот и НДС. А начисленный и уплаченный НДС заносите в строку 300.00.016.С уваж

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fedorova M
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 16, 2015 14:45:06   

    Спасибо, что откликнулись,
    значит дополнительную декларацию сдаю за 1 квартал 14 года, со знаком минус, приложение 300.04,
    строки в декларации 300.00.011 и 012, а так же 300.00.026
    затем сдаю за 2 квартал 15 года и этот НДС указываю в строке 300.00.016?

    Еще можете подсказать, у нас в форме налогового обязательства указано: ТОО обязуется отразить в 1 квартале в декларации по НДС,
    является ли подтверждением исполнения данного обязательства налоговая декларация, где я и отразила этот НДС?
    или надо было произвести еще какие нибудь действия? например отметку в таможне, или письмо и т.д.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz