Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно списать рекламную продукцию, если сумма превышает 2 МРП за 1 ед?
    рекламную продукцию обложили НДС. Рас...
    Куда поставить на приход кондиционер для сотрудников?
    Поставить на приход ОС видеонаблюдение, если мы арендуем коттедж?
    По какому курсу я должна поставить на...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как поставить на приход рекламную продукцию     
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Дек 25, 2009 11:19:06   

    Всем добрый день, и всех с наступающим новым годом!
    К нам прислали с России рекламную продукцию в виде полок, мы подписали акт приема передачи, акт оказания услуг. Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход в 1С, и что еще нужно сделать по данному процессу,?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 25, 2009 11:49:41   

    Kisanya
    Kisanya говорит:
    Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть. Подскажите как их поставить на приход

    Предлагаю отразить приход данных полок за балансом(Складская книга учета).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Дек 25, 2009 11:51:28   

    Будьте добры поподробней не могли объяснить, с забалнсовыми счетами я еще к сожалению не сталкивалась...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Дек 25, 2009 12:16:07 Сказали Спасибо❤   

    Kisanya
    На ТМЗ, принятые на ответственное хранение, приходные ордера не выписываются, расходовать их не разрешается. Учет ведется в Складской книге учета, в которой регистрируются поступившие ТМЗ. Ведение этой книги обеспечивает контроль за сохранностью любых видов ТМЗ.
    Данные запасы отражаются на забалансовом счете 002 «ТМЗ, принятые на ответственное хранение».
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 25, 2009 12:22:31   

    Потом они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки. Как это будет выглядеть? И потом надо ли платить по данной сумме какие-то налоги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Дек 25, 2009 12:24:38   

    Kisanya говорит:
    они нам проплачивают 5000 рублей за то что мы будет рекламировать их продукцию

    Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.
    Kisanya говорит:
    а мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки

    Вам дадут документы за это?

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    Елена Т говорит:
    облагается и НДС и КПН.

    НДС облагается если состоите на учете по НДС. Ну а КПН или ИПН в зависимости на каком налоговом режиме предприятие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 25, 2009 12:27:54   

    Kisanya говорит:
    Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть

    Непонятно...
    Kisanya говорит:
    мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Дек 25, 2009 12:28:13   

    документы дать должны, но изначально речь шла о том посколу суммы одинаковые то все закроется взаимозачетом. Если так. то что делать , то Елена подскажите как все это отображать?

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    tafel говорит:
    Kisanya говорит:
    Данные полки по истечению 2-х лет мы должны вернуть

    Непонятно...
    Kisanya говорит:
    мы в свою очередь платим 5000 рублей за сами полки

    После 2-х лет мы их отдаем и они нам возвращают 5000 рублей ... Если честно мы сами логику понять не можем. И скажите на них износ -то начислять.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Дек 25, 2009 12:33:37 Сказали Спасибо❤   

    Kisanya говорит:
    подскажите как все это отображать?

    Елена Т говорит:
    Услуги Выим выполняете, выставляете акт вып.работ и счет, оборот по реализации услуг(работ) на территории РК облагается и НДС и КПН.

    Маназин в свою очередь Вам выставит акт и счет-фактуру с НДС, в итоге НДС к начислению и НДС в зачет будет одинаковый -т.е. к уплате 0.
    Также и КПН: Вы выполнили услуги - доход на эту сумму, Вам выполнили услуги и предоставили АВР это ваш вычет -в итоге налогооблагаемый КПН доход 0.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    А я неправильно поняла, Вы платите тому же поставщику за полки? Тогда они к Вам поступили не бесплатно должны быть документы и ГТД, и ставить на баланс в бух.учете надо. Затем сделаете возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 25, 2009 12:47:28   

    В общем все обстаит вот так, все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 25, 2009 12:50:35   

    Kisanya говорит:
    все таки мы берем их в аренду . платим за них 5000 рублей за весь срок аренды , т.е. 2-а года. Что теперь?

    Ставите их на забалансовый счет как арендованные средства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Дек 25, 2009 12:57:04   

    а какой это будет счет , 002 ? И когда мы будем начислять КПНто получается спустя 2-а года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 25, 2009 13:04:07 Сказали Спасибо❤   

    Kisanya говорит:
    а какой это будет счет

    Не знаю, у меня нет данных по новой нумерации забаланс.счетов.
    Если Вы сейчас будете проплачивать за аренду нерезиденту то незабудьте про налогообложение по КПН и НДС доходов нерезидентов, есть отдельные про это темы.
    А Вы будете начислять свой доход и КПН и НДС да
    Kisanya говорит:
    получается спустя 2-а года


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz