Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Дополнительная форма по НДС. Если хочу удалить всю строку - суммы с минусом, а РНН, СЧФ, дата?
|
|
#1 Чт Сен 16, 2010 16:05:24
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете?
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Сен 16, 2010 16:08:23
|
|
|
Aigul говорит: |
№счф, дата, РНН что ставить не скажете? |
тоже самое что ставили при сдаче основного отчёта....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Сен 16, 2010 16:11:49
|
Сообщить модератору
|
|
Aigul говорит: |
Здравствуйте!
Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете?
Спасибо! |
Так как это сч/фактура, то в реестре ее указывать нужно, поставите нули в сумме НДС и в Сумме НДС идущего в зачет. вот и все.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Сен 16, 2010 16:12:39
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ* говорит: |
Не забудьте, что ставите номер строки следующий за последним в основном приложении |
разве я ставлю не тот номер строки под которым он стоял в основной форме?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И еще: если я хочу удалить всю строку, так как СЧФ выписана в 4 кв 2009, а у нас неправильно отражена в 3 кв 2009 года. Суммы ставлю с минусом, а остальное (РНН, №счф, дата)? То есть в 3 кв 2009 года уберу с зачета, а в 4 кв 2009 поставлю в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Сен 16, 2010 16:19:47
|
|
|
Aigul говорит: |
разве я ставлю не тот номер строки под которым он стоял в основной форме? |
забыли уточнить за какой период допик, в 2010 новые правила заполнения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Сен 16, 2010 16:20:21
|
Сообщить модератору
|
|
Aigul говорит: |
И еще: если я хочу удалить всю строку, так как СЧФ выписана в 4 кв 2009, а у нас неправильно отражена в 3 кв 2009 года. Суммы ставлю с минусом, а остальное (РНН, №счф, дата)? То есть в 3 кв 2009 года уберу с зачета, а в 4 кв 2009 поставлю в зачет. |
Да, просто сминусуйте цифры
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Сен 16, 2010 16:25:30
|
Сообщить модератору
|
|
Aigul, учтите, что рекомендации по исправлению ошибок в Реестре Ф300.08 для отчетности 2009 и 2010 года - разные.
Т.е. там по разному надо исправлять ошибки.
Скажите, вот этот вопрос к какому налоговому кварталу относится?
Aigul говорит: |
Нечаянно взяли в зачет НДС по счет-фактуре ИП, а он не стоит на НДС, сдаю допку с минусом в суммах, а в тех строках где указан №счф, дата, РНН что ставить не скажете? |
По последнему вопросу понятно, что речь о 2009-м году.
В этом случае номер строки в допике оставляете прежним, строковые поля повторяете, сумму ставите с минусом.
В 4 квартале новая строка в допике будет под номером, следующим за последней строкой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|