Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли включать в приложение 300.08 с/ф от ИП без НДС ?
    нужно ли включать импорт из РФ в приложение 100.01?
    Надо ли включать в 300.08 приложение счета фактруы выписанные без НДС?
    Включать ли в 8 приложение 300 формы сумму счет-фактуры без НДС?
    Форма 220, приложение 1 - вопрос по заполнению - какие расходы включать?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли включать в приложение 7 к Ф.300 реализацию нерезидентам     
    Зарина-111
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 19, 2009 12:40:55 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=380807#380807

    Добрый день,
    Я начинающий бухгалтер и только учусь составлять отчеты.
    Подскажите пож-та что делать если наши покупатели являются
    нерезидентами РК и не имеют РНН при заполнении счет-фактуры графы
    РНН остаются пустыми. И при отправке ф.300.00 в протоколе ошибок
    пишет "РНН не указан" и отчет не сохранается. Так же я не знаю БИН
    код этих покупателей. Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 19, 2009 12:56:21 Сообщить модератору   

    вы их в реестр не вписываете ф.300.07, а в ф300 в оборот по реализации включаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 19, 2009 14:23:06   

    Такая же проблема. Реализован товар на экспорт, выписана счет-фактура с указанием номера налоговой регистрации в тране резиденства. Естественно, сч-ф попадает в 300.07, которая выдает ошибку, что РНН не верный. Но, п.7 ст.263 обязывает нас выписывать счет-фактуру
    "В случае вывоза товаров в режиме экспорта счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 19, 2009 14:31:02   

    А я думаю, ошибкой не будет - не включать в реестр, а экспорт при этом по 0% же?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 19, 2009 21:43:33   

    Очередной вопрос к правилам заполнения декларации по НДС,интересно каким образом будет проводиться камеральный контроль по 7-му приложению?Я по аналогии с заполнением декларации по КПН решила что расшифровка должна быть в одном приложении, для экспорта предусмотрено отдельное приложение № 300.01 .Надо писать в НК каким образом отражать счета/фактуры по экспорту в декларации по НДС и делать упор что на момент сдачи налоговой отчетности в электронном виде возможности заполнения экспортных счетов/фактур в приложении 300.07 не было.

    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

    Зарина-111 если вы на ОУР придется по-любому узнавать у нерезидентов Номер Налоговой регистрации в стране резиденства (аналог БИН или РНН в РК), так как эти же данные требуются и при заполнении декларации по КПН дополнительно к коду страны где нерезидент зарегистрирован

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali 83
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 01, 2010 09:05:46   

    В 3 м квартале заказчиками выступали не резиденты (Россия без образования предстовительства и Франция через предстовительство в РК) выписала им счет фактуры с НДС так как товар остался в казахстане и экспорт не подтвержден. Должна ли я внести эти счета фактуры в 7-е приложение ф. 300? Ведь насколько я поняла из правил в 9-е, 10- е вносятся только счф с подтвержденным экспортом в Россию и Беларусь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Ноя 01, 2010 10:55:53 Сообщить модератору   

    natali 83
    Правила составления ф.300 говорит:
    38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

    Поэтому, счета-фактуры, выписанные Вами в адрес нерезидентам, не отражаются в приложении 300.07.

    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

    natali 83
    Стоит отметить, что данные Правила заполнения ф.300 за 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali 83
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 01, 2010 11:48:24   

    Была в налоговой с этим же вопросом разъяснили следующее: счф выписанные с НДС для нерезидентов без подтверждения экспорта включаются в приложение № 7 к 300 форме, подтвержденный экспорт в Россию включается в 9 приложение а в 7-е нет, тоже самое с Беларусией но приложение № 10, приложения 9 и 10 стыкуются с ф. 328, 320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 01, 2010 12:02:11 Сказали Спасибо❤   

    natali 83 есть правила утвержденные МФ РК (цитата в сообщ№7), требуйте с Вашей налоговой письменное разъяснение, т.к. дают разъяснения в разрез правилам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali 83
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 01, 2010 12:23:36   

    Да конечно стоит написать письмо в налоговую, только вот пока они ответят все сроки по сдаче отчетности пройдут! Я все таки пришла к выводу что счф выписанные на нерезидентов стоит попробовать включить в реестр 300.07 я думаю что ошибкой это не будет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 01, 2010 12:33:26 Сказали Спасибо❤   

    Включаю реализацию нерезидентам в 7 приложение. РНН не указываю,за неимением оного у нерезидента. Камералки прошли, ошибкой не является. В НК мне разъяснили так:Если Вы выставили счф, то указываете ее в 7 приложении. независимо от того, кому Вы ее выставили, на мой вопрос о том,что у нерезидента нет РНН, инспектор сказала, что при отсутствии данных - соответствующие ячейки не заполняются

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Ноя 01, 2010 12:43:07 Сообщить модератору   

    @SOVA@
    к Вам это также относится
    Елена Т говорит:
    есть правила утвержденные МФ РК (цитата в сообщ№7), требуйте с Вашей налоговой письменное разъяснение, т.к. дают разъяснения в разрез правилам


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali 83
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 01, 2010 13:00:10   

    Rose всем спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz