Учет в филиале покупателей и поставщиков в 2009 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вс Май 23, 2010 13:26:45
|
Сообщить модератору
|
|
Buxgalter говорит: |
Счет фактуру выписывает филиал, а оплата идет в головную, возникла Дт 1210, как закрывать |
Предлагаю оформить документ "Авизо" между филиалом и головной компанией, в котором филиал передает головной компании дебиторскую задолженность. Во избежении прочих проблем внесите изменения в договора, если это возможно указав, кто кому платит, кто кому отгружает.
Buxgalter говорит: |
. Должна ли в филиале вестись учет по счету 1210, 3310, 1420 |
Зависит от организации внутреннего учета филиала и головы. Если сверку с контрагентами делает филиал, то по операциям 1210 и 3310 этого филиала учет должен быть, насчет 1420 думаю Вы должны определить сами учетной политикой, поскольку отчетность по НДС не сдаете
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Фев 16, 2011 17:25:56
|
|
|
Здравствуйте, мы открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале, кто должен указываться в декларации как импортер головная организация или филиал. С поставщиками экспротерами контракт заключен с головной организацией.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Фев 17, 2011 07:18:08
|
|
|
Салтанат,
Салтанат говорит: |
открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале |
Ответ.
Салтанат говорит: |
указывается в декларации, как импортер, головная организация |
.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 17, 2011 10:28:13
|
|
|
esiphi головная организация находится в Актау, значит г. Актобе филиал будет получать товар там он будет растомажоваться, в ГТД будет указываться импортер головная организация Актау, мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать? А со стороны таможенников не будет никаких проблем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 17, 2011 10:39:40
|
|
|
Салтанат,
Салтанат говорит: |
мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать? |
Если филиал ведет бухучет самостоятельно.(В моей практике этого не делаем, поэтому оприходование товаров производится непосредственно на филиал т.к.учет по филиалу ведется в головном офисе).
Салтанат говорит: |
со стороны таможенников не будет никаких проблем? |
.
Считаю,что не будет,если произведена оплата налогов и др.платежей и представлены необходимые документы для растомаживания груза.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Фев 17, 2011 10:50:09
|
|
|
А как быть контрактом с поставщиком где условия поставки CPT Актау, а груз прибывает в г. Актобе?
Сам филиал будет открываться в марте и сейчас вопрос стоит как лучше сделать, нам конечно было бы хорошо, если есть такая возможность оплачивать за товар с р/с головной организации, товар прибывает в г. Актобе в филиал там растамаживаеться, а ГТД оформляли на головную. Если это вообще не возможно, как быть с налогами НДС, пошлина, процедура по какой РНН оплачивать. Вообще не знаем, что делать все по разному говорят, наш брокер в г. Актау говорит, что так нельзя, товар растомаживаеться по месту прибытия и все документы будет оформляться на филиал, что нужно делать доп. соглашение с поставщиками по условии поставки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Фев 28, 2011 13:17:47
|
|
|
Здравствуйте, филиал купил кассовой аппарат, документ оформлен на филиал. Мы должны поменять этот документ или оставить все как есть. Как быть с 300 ф?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Апр 26, 2013 13:36:23
|
|
|
Добрый день! Ситуация такая. Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С? Если не в ту тему написала дайте, пожалуйста, ссылку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Апр 26, 2013 13:55:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аселя говорит: |
Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С? |
Предлагаю:
1.Дт 1330,1420-Кт 3310-Поступили товары от головной организации.
2.Дт 3310-Кт 1030-Оплата филиалу.
3.Дт 3310(Гол.)-Кт 3310(Фил.)-Взаимозачет (бух.справка).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|