Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Временные разницы
|
Альбина1981
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Сб Мар 12, 2011 12:51:44
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Первый раз считаю временные разницы. Корректирую с 2006 года. У меня получилось налоговое обязательство 1950000. Сделала проводку 31.12.10г. Дт 4310 Кт 7710. Но не знаю, правильно или нет. Теперь расходы по КПН за минусом стали. Такое бывает? У нас убыток за 2010 год. И из-за расхода по КПН, убыток уменьшился на 1950000. Подскажите, пожалуйста, правильно или нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Мар 12, 2011 15:28:43
|
Сообщить модератору
|
|
Если я правильно Вас поняла, то у Вас получилось не налоговое обязательство, а отложенный налоговый актив. Тогда проводка будет Дт 2810 Кт 7710. А лучше почитайте метод. рекомендации к МСФО 11.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Альбина1981
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Сб Мар 12, 2011 16:33:52
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответ. Но эта проводка называется отражение экономии КПН , включаемого в расчет чистого дохода, когда предприятие в убытке. Эта проводка из типовых проводок. Дт 4310 Кт 7710. Или я не так поняла? Ответьте, пожалуйста!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tommi77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Сб Мар 12, 2011 23:30:16
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Посчитала с 2007 года все временные разницы. Получилось налоговое об-тво: -1580132.
Хочу сделать корректировку в 2010г. Но в 2010 у нас убыток. Проводку сделала: Дт 4310, Кт 7710 -1580132. (экономия КПН). Это отсроченное обяз-тво с 2007г. Правильно или нет? Нужно за минусом давать проводку? Тогда расходы по КПН 1580132 (число положительное).
И например, если скажем за 2011 будет прибыль, и КПН к уплате по НУ 5000000, то дальше как проводку: сальдо на начало 2011г. по кредиту -1580132, далее опять к начислению: Дт7710 Кт4310 -3,419,868.00,
и вторая проводка Дт 7710 Кт 3110 5000000. И сальдо на конец 2011г. по сч. 4310 -1839736.
правильно ли я делаю? Подскажите, пожалуйста!
Posted after 48 minutes 7 seconds:
И вот опять переделала так:
Дт 4310 Кт7710 1580322
Дт 7710 Кт4310 3419678
Дт 7710 Кт3110 5000000.
В результате сальдо по сч. 4310 1839356
расход по КПН по сч. 7710 получилось: 8419678 (500000+3419678)
Убыток по БУ увеличился на сумму расхода по КПН, на сумму 6839356 (500000+1839356).
Так может правильно. Просто я еще не сильна в проводках, начинающий бухгалтер. Не хочется наделать ошибок. МСФО тяжело дается. Подскажите, какая из проводок правильная. в сообщ. 4 или 5? Извините, пжлст.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|