Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Представительство открыто в 2010 г. З...
    В 2008 году убыток, 2009г намечается ...
    Не сдавали форму 101.01, а в 100 форм...
    Если по годовой форме 220 получился убыток, чем это грозит?
    Может ли такое быть, что по бухучету ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО работает с 2010 года, получился убыток, 101.01 не сдавали, 101.02 сдавать?     
    Сергей
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Мар 14, 2011 18:18:39 Сообщить модератору   

    ТОО работает с 2010 года, получился убыток, 101.01 не сдавали, 101.02 сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нюся
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Мар 14, 2011 18:34:21 Сообщить модератору   

    нет. См. ст 141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 15, 2011 09:14:51 Сообщить модератору   

    1. Если ф.101.01 за 2011г. не представили, то и ф.101.02 не нужно сдавать.
    2. По СГД 2010г. будете планировать авансовые платежи по КПН за 2012г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ирена
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 23, 2011 15:46:16 Сообщить модератору   

    В апреле 2010 года сдали форму 101.02 на 2011 год, в 2011 году не сдали форму 101.01. Что будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Мар 23, 2011 23:50:43 Сообщить модератору   

    ирена говорит:
    В апреле 2010 года сдали форму 101.02 на 2011 год

    Это как?! В 2010-м году эта форма сдавалась на 2010 год, а не на 2011-ый.

    ирена говорит:
    в 2011 году не сдали форму 101.01. Что будет?

    А обязаны были сдавать? (О том, кто обязан подавать 101.01 и 101.02, читать в статье 141 НК)
    Если не обязаны были сдавать, то ничего не будет.
    Если были обязаны, то штрафы (о размерах читать в КоАП).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Мар 28, 2011 15:58:52 Сообщить модератору   

    помогите разъяснить подруге что форма 101.02 это авансовые на 2011г. она утверждает что это за 2010 и сдает указывая 2010г. утверждает что делает так каждый год потому что форма называется после сдачи значит за прошлый год и её не оштрафовали, может где то есть доступные разъяснения, потому что в правилах написано только как заполнять строки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Мар 28, 2011 16:36:33 Сообщить модератору   

    Т.е. она в 2011-м году подает авансовые платежи на 2010-ый год?
    О каких авансах на 2010 год идет речь, если за 2010 год она уже отчиталась?

    И читать надо не Правила заполнения, а Налоговый Кодекс.
    НК. ст.141 говорит:
    5. Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, представляется налогоплательщиком в течение двадцати календарных дней со дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы отчетного налогового периода. *


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Мар 28, 2011 16:41:58 Сообщить модератору   

    Elis3 говорит:
    Т.е. она в 2011-м году подает авансовые платежи на 2010-ый год?

    да она считает что этой формой она корректирует форму 2010г. поэтому пишет 101.02 за 2010, так же делала в2010 писала 101.02 за 2009г. говорит если бы было не правильно то уже бы оштрафовали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Мар 28, 2011 16:47:35   

    larka,
    Elis3 говорит:
    Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу

    Elis3 говорит:
    представляется

    Elis3 говорит:
    со дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы ОТЧЁТНОГО налогового периода


    Дорогая вчитайтесь в слова.....и всё будет понятно! что подруга Ваша делает точно не правильно, а не оштрафовали т.к. таких как она у налоговиков много...и скоро и до нее доберутся...
    как говорится...И ЕЁ ВЫЛЕЧАТ.) Very Happy [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Мар 28, 2011 16:49:14 Сообщить модератору   

    да мне читать не надо, достаточно прочитать название формы, а вот хотела ей помочь ну да ладно, извините за назойливость

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Мар 28, 2011 16:50:14   

    Стася_п говорит:
    ОТЧЁТНОГО налогового периода


    ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ.. Yahoo! Т.Е. ЗА 2011Г., ХОТЬ И КПН ЗА 2010Г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Мар 28, 2011 16:51:34 Сообщить модератору   

    да и название формы говорит за себя Авансовых платежей.............

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Мар 28, 2011 16:55:24 Сообщить модератору   

    И вот в этот пункт дайте ей вчитаться:
    Цитата:
    Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
    1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом. *


    Т.е. авансы исчисляются в течении текущего налогового периода.
    Т.е. в течении 2010-года исчисляются авансы за 2010 год.
    А в течении 2011 года исчисляются авансы за 2011 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz