ТОО работает с 2010 года, получился убыток, 101.01 не сдавали, 101.02 сдавать?
|
Сергей
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Мар 23, 2011 23:50:43
|
Сообщить модератору
|
|
ирена говорит: |
В апреле 2010 года сдали форму 101.02 на 2011 год |
Это как?! В 2010-м году эта форма сдавалась на 2010 год, а не на 2011-ый.
ирена говорит: |
в 2011 году не сдали форму 101.01. Что будет? |
А обязаны были сдавать? (О том, кто обязан подавать 101.01 и 101.02, читать в статье 141 НК)
Если не обязаны были сдавать, то ничего не будет.
Если были обязаны, то штрафы (о размерах читать в КоАП).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Мар 28, 2011 15:58:52
|
Сообщить модератору
|
|
помогите разъяснить подруге что форма 101.02 это авансовые на 2011г. она утверждает что это за 2010 и сдает указывая 2010г. утверждает что делает так каждый год потому что форма называется после сдачи значит за прошлый год и её не оштрафовали, может где то есть доступные разъяснения, потому что в правилах написано только как заполнять строки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Мар 28, 2011 16:36:33
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. она в 2011-м году подает авансовые платежи на 2010-ый год?
О каких авансах на 2010 год идет речь, если за 2010 год она уже отчиталась?
И читать надо не Правила заполнения, а Налоговый Кодекс.
НК. ст.141 говорит: |
5. Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, представляется налогоплательщиком в течение двадцати календарных дней со дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы отчетного налогового периода. * |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Мар 28, 2011 16:41:58
|
Сообщить модератору
|
|
Elis3 говорит: |
Т.е. она в 2011-м году подает авансовые платежи на 2010-ый год? |
да она считает что этой формой она корректирует форму 2010г. поэтому пишет 101.02 за 2010, так же делала в2010 писала 101.02 за 2009г. говорит если бы было не правильно то уже бы оштрафовали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Мар 28, 2011 16:47:35
|
|
|
larka,
Elis3 говорит: |
Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу |
Elis3 говорит: |
представляется |
Elis3 говорит: |
со дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы ОТЧЁТНОГО налогового периода |
Дорогая вчитайтесь в слова.....и всё будет понятно! что подруга Ваша делает точно не правильно, а не оштрафовали т.к. таких как она у налоговиков много...и скоро и до нее доберутся...
как говорится...И ЕЁ ВЫЛЕЧАТ.) [/b]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Мар 28, 2011 16:55:24
|
Сообщить модератору
|
|
И вот в этот пункт дайте ей вчитаться:
Цитата: |
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом. * |
Т.е. авансы исчисляются в течении текущего налогового периода.
Т.е. в течении 2010-года исчисляются авансы за 2010 год.
А в течении 2011 года исчисляются авансы за 2011 год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|