В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Вт Мар 16, 2010 16:40:43
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат
100.00.030 II - сумма на начало года всего товаров и материалов
100.00.030 IV А - приобретение за год товаров и материалов
100.00.030 III - сумма на конец года всего товаров и материалов
в строку 100.00.030 - попадет сумма на начало + приобретение - сумма на конец
для проверки заполните регистр и все будет видно
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Салтанат
воспользуйтесь хотя бы Формулами расчета строки 100.00.030 в 100 форме
или вот http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Мар 16, 2010 16:45:22
|
|
|
Айнука говорит: |
для проверки заполните регистр и все будет видно |
Я заполняю, но там не вижу списание, может я не правильно код троки указала по 1С, когда делала списание.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Спасибо за ссылку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 16, 2010 16:50:15
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат
конкретно ваше списание не будет указываться нигде, ни в какой строке. Будет заполнение строк Сальдо на начало-сальдо на конец+приход материалов. Это и будет ваше списание.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Вт Мар 16, 2010 16:50:40
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат
вы на какой счет списываете?
вот смотрите: у вас на начало года был остаток канц.товаров Д-1310 - 5000 тн
к вам в течении года поступают канц.товары 1310-3310 - 20000тн
вы их списываете в течении года 7211-1310 - 17000тн
остаток - 8000тн
заполняем строку 100.00.030
100.00.030 II - 5000
100.00.030 IV А - 20000
100.00.030 III - 8000
в строку 100.00.030= 5000+20000-8000=17000
теперь видите? Она у вас в общей куче вместе с другими строками 100.00.030 сидит (услуги, зарплата и т.д.)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Мар 16, 2010 16:59:56
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат
когда вы заполните налоговый регистр на материалы за год, то увидите сумму списания
Добавлено спустя 38 секунд:
Салтанат
сумма по регистру должна совпасть с суммой списания по 7211
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Мар 24, 2011 17:00:07
|
|
|
подскажите у нас след ситуация.
На начало года в состав ТМЗ входили товары предназначенные для продажи. В течении этого года мы перевили данные товары- часть в ОС, часть на материалы. Таким образом на конец периода- сальдо по товарам = 0
Каким образом мне отразить данные операции в ф 100, а именно в отношении товаров, переведенных в ОС:
следует ли мне стоимость этих товаров, переведенных в ОС указать в стр 100.00.030 VIII, так как ведь они будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Мар 24, 2011 17:30:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NIKAM говорит: |
будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054 |
согласна поэтому вы сможете только взять расходы по амортизации. Чтобы не взять лишние расходы можете отразить в строке
NIKAM говорит: |
100.00.030 VIII |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Мар 24, 2011 18:31:31
|
|
|
спасибо
думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп?
как вы думаете - как правильней?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Мар 25, 2011 13:52:58
|
Сообщить модератору
|
|
NIKAM говорит: |
думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп? |
последующие расходы по строке 100.07.004 или 100.07.010?
Если 100.07.004 - то какая разница, на сумму расчета это же не влияет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Мар 25, 2011 14:36:20
|
|
|
конечно стр 100.07.004 - увеличение стоимостного баланса. ведь в бух учете это у нас отдельный объект учета, причем амортизируемый
наверно всетаки правильнее будет указывать их в стр 100.07.004
Elis3 - спасибо за брэйнсторминг )))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|