Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Получение возмещения ущерба от физ. л...
    ИП на ОУР. Заключен договор со страхо...
    Надо ли страховать сейчас или же набр...
    Проводки по отражению КПН и НДС с нерезидента?
    Проводки по отражению тендерной гарантии?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по отражению возмещения ущерба при ДТП страховой компанией     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Май 20, 2008 16:05:32 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=281226#281226
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=487039#487039

    Автомашина организации попала аварию. По решению суда на наш банковский расчетный счет страховая компания перечислила возмещение ущерба. Какие проводки нужно сделать. Заранее спасибо. Валентина.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 20, 2008 16:13:04 Сообщить модератору   

    1030 3310
    3310 6280

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 20, 2008 16:30:41 Сообщить модератору   

    А почему 3310? Правильнее 1284

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Май 20, 2008 16:32:41 Сообщить модератору   

    не возражаю, можно и так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 25, 2009 11:20:49   

    Здравствуйте у нас произошло ДТП, по договору КАСКО страховая компания должна возмещать услуги эвакуатора, но за него заплатил наличными наш сотрудник и оформил все документы на нашу организацию, теперь страховая компания будет возмещать нам эти расходы перечислением на расчетный счет. Подскажите пожалуйста как мне правильно отразить это в бух. учете? и как возместить расходы сотруднику, ведь оригиналы всех докментов остаются в страховой компании. Какие проводки я должна сделать?

    вопрос из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=19120 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Ноя 25, 2009 11:42:36 Сообщить модератору   

    Маришаа посмотрите сообщения выше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Ноя 25, 2009 11:49:35   

    Solitary, но мне нужно возместить расходы сотруднику, которые он заплатил эвакуатору, а оргиналы документов в страховой компании. На основании чего мне я могу возместить расходы сотрудника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 25, 2009 15:59:46   

    Неужели никто не знает, пожалуйста помогите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Ноя 25, 2009 16:02:28 Сообщить модератору   

    Маришаа говорит:
    как мне правильно отразить это в бух. учете? и как возместить расходы сотруднику, ведь оригиналы всех докментов остаются в страховой компании. Какие проводки я должна сделать?

    вопрос такой, а/м чей? зарегистрирован на предприятие или физ. лицо?
    оригиналы можно заверить нотариально, они и послужат для вас доказательством того, что вы имели оригиналы, которые передали по акту страховой компании

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 25, 2009 16:07:01   

    Т.е мне необходимо заверить копии оригиналов и провести эти копии через авансовый отчет? Вопрос еще в том отдаст ли мне страховая компания оригиналы для заверения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Ноя 25, 2009 16:09:17 Сообщить модератору   

    Документы на вашу компанию выставили или сразу на страх. компанию? Если на вашу, то вы закрываете через аванс. отчет и выплатив эти деньги через кассу. Если на страх. компанию, то эти деньги он должен получить от страх. компании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Ноя 25, 2009 16:11:23 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    вопрос такой, а/м чей? зарегистрирован на предприятие или физ. лицо?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 25, 2009 16:13:21   

    Авто зарегистрировано на предприятие, документы выставлены на нашу компанию, сотрудник рассчитался наличными и взял фискальный чек, с/ф и акт выполненных работ, все оригиналы по требованию страховой компании он передал им.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Ноя 25, 2009 16:19:31 Сообщить модератору   

    Оригиналы должны были остаться у вас. Они им к чему?. Вы их просто перевыставляете уже от своего имени.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Ноя 25, 2009 16:22:23   

    Они говорят, что оригиналы им нужны, чтобы перечислить деньги нам и отдавать их нам не хотят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Ноя 25, 2009 16:29:08 Сообщить модератору   

    Нам страховая компания возместила расходы на основании копий подтверждающих документов и письма. (ремонт производила сторонняя организация)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Ноя 25, 2009 16:35:03   

    Расходы по ремонту стрховая перечисляет сразу на СТО, а вот по транспортировке авто - нам, так как сотрудник оплатил уже услуги эвакуатора. Я также пишу им письмо, но они требуют, чтобы оригинлы остались у них и могут отдать нам только копии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 25, 2009 16:39:49 Сказали Спасибо❤   

    Маришаа
    Маришаа говорит:
    как мне правильно отразить это в бух. учете

    Предлагаю:
    1.Дт 3310-Кт 1251-(оплата за услуги).
    2.Дт 1030-Кт 3397-(возмещ.от страх.компании).
    3.Дт 3397-Кт 3310-(взаимозачет).
    4.Дт 1251-Кт 1010,1030-(Возмещ работнику).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Янв 10, 2010 10:34:45   

    Дорогие коллеги, у меня возник еще вопрос по этой теме. Расходы по ремонту страховая компания перечислила сразу на СТО. Теперь бухгалтерия СТО требует от меня доверенность и хочет выписать все документы на нас. Каким образом я смогу у себя их провести, ведь мы им ничего не перечисляли и если я у себя проведу эти расходы, то у меня возникнет задолженность перед СТО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Янв 10, 2010 10:49:33   

    Маришаа
    Маришаа говорит:
    Расходы по ремонту страховая компания перечислила сразу на СТО. Теперь бухгалтерия СТО требует от меня доверенность и хочет выписать все документы на нас. Каким образом я смогу у себя их провести, ведь мы им ничего не перечисляли и если я у себя проведу эти расходы, то у меня возникнет задолженность перед СТО.

    Предлагаю:
    1.Дт 3130(СТО)-Кт 3397(страх.компания-на сумму перечисленных ср-в).
    2.Дт 3397-Кт 3130.(Акт выпол.работ по ремонту).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маришаа
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Янв 10, 2010 10:56:08   

    esiphi
    3130 это же НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вс Янв 10, 2010 11:03:56 Сказали Спасибо❤   

    Извиняюсь-Сч.3310.(Что-то с памятью моей стало).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nursulu
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Апр 06, 2011 13:57:50   

    организация застраховала машину. случилось ДТП машина в негодном состоянии. страховая компания выплатила страховку на нее. как правильно провести это в бухучете: списание машины на что и поступление страховки куда приходывать? это же не является доходом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Апр 06, 2011 14:35:10 Сказали Спасибо❤   

    Nursulu,
    Nursulu говорит:
    организация застраховала машину. случилось ДТП машина в негодном состоянии. страховая компания выплатила страховку на нее. как правильно провести это в бухучете: списание машины на что и поступление страховки куда приходывать?

    Предлагаю:
    1.Дт 7410-Кт 2410-(списание автомобиля).
    2.Дт 2420-Кт 2410.
    3.Дт 1030-Кт 3397-(поступления страховой возмешения от страх.компании).
    4.Дт 3397-Кт 6280-(отражение страхового возмещения в доходах).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz