Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале брать в зачет НДС, е...
    НДС на импорт по ТС в каком квартале взять в зачет.
    В каком квартале брать НДС в зачет в ...
    В каком квартале отнести в зачет НДС ...
    В каком квартале отнести НДС в зачет ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком квартале взять в зачет НДС по ТС если дата принятия в НК 29.09.10 в 3 или 4 квартале?     
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Июн 12, 2011 10:15:45   

    В каком квартале взять в зачет НДС по ТС если дата принятия в НК 29.09.10 в 3 или 4 квартале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Июн 12, 2011 21:08:48   

    Dora, если оплатили в сентябре и стоит отметка НК в вашем заявлении 29.09.2010, то и в отчет берете в 3кв.2010г
    Вот ответ Ергожина
    Цитата:
    10 января 2011 г. №64235
    Ольга
    Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Категории: Финансы

    Здравствуйте Даулет Едилович.
    Прошу ответить на следующий вопрос:
    ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года
    была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября
    2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по
    импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты
    Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В
    каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

    Спасибо.
    Ответы (1)
    31 января 2011 г.
    Ергожин Д.Е.
    Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой
    НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в
    декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с
    суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам,
    отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных
    налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа,
    предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также
    уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Так как, Вашем случае уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и
    заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на
    импорт относится в зачет в 4 квартале
    .


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 13, 2011 08:06:38   

    У меня в заявление отметка о регистрации стоит 29.09.10г., а само заявление принято в октябре только даты нет, стоят только подписи и печать. Декларация 320 у меня за август т.к дата принятия на учет товара 26.08.10г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июн 13, 2011 08:59:33   

    Dora говорит:
    В каком квартале взять в зачет НДС по ТС если дата принятия в НК 29.09.10 в 3 или 4 квартале?

    Сентябрь вроде и так 3 кв....В чем вопрос то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июн 13, 2011 09:41:49   

    Так у меня дата регистрации заявления 29.09.10г. а отметки (т.е даты) о принятии нет есть только подписи и печать, а заявление они точно приняли в октябре. т.к. дата регистрации заявления 29.09.10г плюс 10 раб.дней на расмотрении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Июн 13, 2011 09:47:19   

    Dora говорит:
    заявление они точно приняли в октябре

    значит отражаете в отчете за 4 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июн 13, 2011 09:51:55   

    Значит в 4кв. несмотря на то, что декларация 320 в августе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июн 13, 2011 10:03:52   

    Dora, почему подробно не описываете ситуацию, то так спросите, то так.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Если у вас срок сдачи 328 и 320 до 20 сентября 2010, то почему НК принимает в октябре???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июн 13, 2011 10:07:39   

    Просто я в замешательстве не пойму так все таки в каком квартале брать в зачет НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Июн 13, 2011 10:16:10   

    Поликсени говорит:
    Если у вас срок сдачи 328 и 320 до 20 сентября 2010, то почему НК принимает в октябре


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Июн 13, 2011 10:18:35   

    Поликсени говорит:
    Если у вас срок сдачи 328 и 320 до 20 сентября 2010, то почему НК принимает в октябре

    потому что был отказ, при повторной отправке 29.09.10г. они уже приняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Июн 13, 2011 10:31:08   

    Dora говорит:
    при повторной отправке 29.09.10г. они уже приняли

    вот и в отчете отразить вам необходимо в 4 кв., т.е.
    Цитата:
    сумма НДС отраженная в декларации и
    заявлении с отметкой налогового органа


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Июн 13, 2011 10:34:30   

    Уважаемая Поликсен, вот это
    Поликсени говорит:
    сумма НДС отраженная в декларации
    меня с толку сбивает декларация ф.320 сдана в 3 кв.,а заявление принять в октябре как быть Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Июн 13, 2011 10:38:16   

    Dora говорит:
    меня с толку сбивает декларация ф.320 сдана в 3 кв

    а вы должны были дополнением откорректировать в этой декле реестр заявлений и поставить дату, которой сдали после отказа, заявление ф.328.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Июн 13, 2011 10:42:46   

    я реестре дополнительной декларации поставила 29.09.2010 только сама декларация так и остается за август месяц т.к дата принятия на учет товара 26.08.2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz