Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале отнести НДС в зачет ...
    В каком квартале взять в зачет НДС по...
    Зачет НДС согласно заявления 328, есл...
    В каком квартале брать НДС в зачет в ...
    В каком квартале брать в зачет НДС, е...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком квартале отнести в зачет НДС по ТС, если НДС оплачен в январе за декабрь.     
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 20, 2013 13:25:14   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста ответ на такой вопрос(не нашла темку):
    Товар поступил в рамках ТС в декабре, отчетность 320,328 сдана за декабрь до 20 января 2013 и оплачен НДС по коду 105109 в январе 2013. В каком квартале я поставлю этот НДС в зачет по 300, в 4 или 1 квартале( по оплате)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 20, 2013 13:28:12 Сказали Спасибо❤   

    В квартале котором исполнено налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности и оплачен налог в бюджен ст 34 п.3-1

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    1 кв 2013

    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

    глава 34 ст 256 п3-1 прошу прощение зрение подводит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 20, 2013 13:32:40   

    Есть еще мнения? Сумма очень большая, хочу быть уверена. Получится, что у меня за 1 квартал будет большая переплата, которую мы не перекроем, а возвратить НДС очень сложно из бюджета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 20, 2013 14:05:38   

    Странно вы оплачивали этот НДС исполнили обязательства и имеете право отнести в зачет,

    Корсак говорит:
    Получится, что у меня за 1 квартал будет большая переплата, которую мы не перекроем,

    для чего то ведь товар покупали!?значит перекроете когда продадите. вам его все развно не вернут так как не подлежит возврату ст 256 пп3п.1

    Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:

    или вы его уже продали в 4 квартале и НДС заплатили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 20, 2013 14:34:19   

    Товар мы продали весь в 4 квартале, к начислению НДС весь встал, а в зачет я возьму только по 1кв. эту сумму, оплаченную в январе. Получается в декларации за 4 кв. эта сумма к оплате и я обязана ее оплатить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 20, 2013 15:12:34 Сказали Спасибо❤   

    Корсак, всё верно! мы тоже столкнулись с тем, что заплатили НДС за 4 квартал, а потом ещё и НДС за импорт. Но у нас вагон припозднился и пришёл только в январе. А мы рассчитывали получить его в декабре и оплатить НДС за импорт в декабре, чтобы не получилось такой истории. Но теперь уже как есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 20, 2013 15:33:42   

    Девочки, спасибо за поддержку. Не знаю теперь как все это начальнику доказать, он-то по деньгам считает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 20, 2013 15:38:36   

    Корсак, дайте кодекс почитать ему, нужную статью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 18, 2013 18:10:41   

    добрый день!
    А у нас поставка была в декабре 2012 и оплатили в декабре 2012, но отметку поставили аж в феврале 2013г.
    Как правильно в зачет НДС по ТС относят: когда оплатили или когда поставили в 328.00 отметку НК? Я слышала, что в 2013 году по факту оплаты -это так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 18, 2013 18:37:03 Сказали Спасибо❤   

    Куаныш К.Т. говорит:
    когда оплатили


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 18, 2013 18:44:04   

    Yahoo!
    не укажете на статью в кодексе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Июн 19, 2013 09:54:59   

    п.2 ст.276-16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Май 12, 2014 08:39:55   

    Товар пришел из России в 24 марта 2014 г., оплата НДС была 31 марта 2014 г. отметка налогового органа в 4 апреля 2014 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 1 квартале 2014 г. сог. ст 276-16 п.1 по оплате НДС?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Товар пришел из России в 24 марта 2014 г., оплата НДС была 31 марта 2014 г. отметка налогового органа в 4 апреля 2014 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 1 квартале 2014 г. сог. ст 276-16 п.1 по оплате НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 12, 2014 09:17:12   

    g5, всё верно. С/у.

    Добавлено спустя 23 секунды:

    g5, всё верно . С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Май 12, 2014 10:40:13   

    Была сегодня в НУ Ауэзовского р-на, в отделе ТС проконсультировали, что сог. НК 2014 г. в зачет брать по начислению и сдачи по ф.328,320 . т.е. 4 апреля 2014 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рushkin
    Коллега
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Май 12, 2014 15:50:55   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=51784

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ширяева Анна
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Май 12, 2014 17:46:23   

    Отчеты ф.320, 328 сдали в марте и оплатили в марте, а на лицевом сумма к начислению села 2кварталом 2014года - как быть, не обращать внимание на лицевой счет, а брать в зачет по дате оплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 13, 2014 11:22:10 Сказали Спасибо❤   

    Ширяева Анна говорит:
    брать в зачет по дате оплаты

    п.2 ст.276-16, так мне объясняли в налоговой, когда я столкнулась с такой проблемой. В лицевом всегда разносится по последней дате срока сдачи отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz