Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер?
|
|
#1 Чт Июн 30, 2011 16:50:38
|
|
|
Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 4 кв.2009г. о том, что поставщик решением суда признан недействительным(((
Куплен товар на сумму 741 000т. В т.ч. НДС - 79 392,85
С чего начинать? Какие проводки делать, … как вообще изымать эти суммы...
Если честно, я не знаю. Помогите, объясните если можно поподробней пожалуйста. Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Июн 30, 2011 17:18:28
|
|
|
Извините, но там очень сухо и не совсем мне понятно... Я понимаю что надо отправить доп, 300ф. и исправить 100. Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать?
Помогите пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Июн 30, 2011 17:33:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
iraken,
iraken говорит: |
Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать? |
.
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Июл 20, 2011 16:50:58
|
|
|
Мы тоже столкнулись с лжепредприятием. корректирую 2 кв 2008 г. Открыла приход от этого лже- и перебила с ндс на "без ндс". Товартогда же реализован. теперь после моей корр-ки себестоимость товара увеличилась и висит в оборотке- кол-ва нет, сумма осталась. Правильно ли я сделала?
или надо было делать как здесь:
как сказал esiphi:
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Июл 20, 2011 17:26:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
гульмира, вы сделали не верно. Т.к. существенные ошибки прошлых лет правятся входящим сальдо текущего года согласно МСФО и НСФО
esiphi говорит: |
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
С ув. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Июл 20, 2011 17:27:36
|
|
|
Трудоголик2,
если было неск-ко сч-фактур, то эти проводки провожу также неск-раз?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
спасибо за ответ, дошло!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Июл 20, 2011 17:35:07
|
|
|
корректирую 300 и 307 за 2 кв 2008, а бухсправку напр. 30,06,11?
была сегодня в налоговой по этому вопросу, что финотчетность корр-ся 2008 или 2011?
сказали править 2008 годом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Июл 20, 2011 17:49:25
|
|
|
гульмира, 300,307 и 100 корректируете допками за 2008 г, а вот фин отчетность за этот год вы не правите. Корректируете входящее сальдо на 2011 г с пяснительной запиской и сравнительными таблицами как бы выглядел баланс и отчет о доходах и расходах в 2008, 2009, 2010 гг.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yanina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Чт Июл 21, 2011 09:16:42
|
Сообщить модератору
|
|
хотела бы уточнить по поводу допика за прошлый период, ст.258 п.3, корректировка НДС производится в том периоде в котором наступили случаи..
выходит что приговор или решение суда все идут текущей датой значит ли это что мы должны сделать корректировку в текущем периоде?
Хотя сама я сделала все к прошлому периоду, и заплатила большую пеню
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|