Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Проводки по бух.учету при списании Дт...
    справочник "Статьи затрат" ...
    В 1 с при формировании док. "Отр...
    Проводки для закрытия предыдущих периодов по "ОНА" и "ОНО"?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки?     
    Hello, world!
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 07, 2012 11:53:59   

    Собственно вот и суть вопроса - при проведении "Закрытия периода" программа формирует проводку 7210-1420 "НДС не принятый к зачету".

    Метод НДС - пропорциональный. Везде стоит "Общий оборот". 0% ставки у нас нет

    Какая причина может быть? откуда берется этот НДС? Профи, помогите плз.

    1С:Предпр.8.1 (8.1.15.14)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 07, 2012 11:59:53   

    Hello, world! говорит:
    0% ставки у нас нет

    Возможно где то есть такая ставка.(При реализация).
    В документе "Закрытие периода" прочтите комментарии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Hello, world!
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 07, 2012 12:12:31   

    Вот что пишет при закрытии периода:

    Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
    за отчетный период = 1 334 070,37
    с учетом переносимого зачета = 1 334 070,37
    Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96
    Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 3 465 108,8
    Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 1 334 070,37

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 07, 2012 12:17:27 Сказали Спасибо❤   

    Hello, world! говорит:
    Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96

    Вот и часть ответа.
    Возможно все же есть реализация без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Hello, world!
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 07, 2012 12:47:07   

    VFrol, спасибку жму. Навели на мысль и проблема решена!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 09, 2012 16:05:12 Сообщить модератору   

    Hello, world!, У меня точно такая же проблема. Помогите плиз !!! Как вы решили свою проблему ?
    Все перепроверила до конца ! Все четко. Все 3 квартала до этого шло правильно, а вот при закрытии 4го квартала появилась такая же проблема.
    Я решила сделать следующее ( у нас оборот не большой) снять с проведения все счета фактуры полученные начиная с 01.10.11 и до 31.12.11. И хотела выяснить какую же сумму НДС она не берет в зачет, затем по одной начала перепроводить. Так выяснилось, что программа, НДС с каждой счет фактуры как бы делит пополам, какой то процент относит в зачет а какой то нет. И вот сумма накопленного НДС не разрешенного в зачет и вышла. Потом пишет при закрытии такую то сумму разрешено отнести в зачет а такую то нет, и закрывается счетом 7210.
    В чем проблема не могу понять. Может изза того что это конец года и она как бы корректирует НДС в зачет, может у меня где то еще что то стоит. Я ничего не меняла. Помогите Sad
    Прилагаю скрин

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Hello, world!
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 09, 2012 16:53:35 Сказали Спасибо❤   

    Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". Честно говоря никогда с таким не сталкивалась. Но в этом и состоит суть пропорционального метода (век живи-век учись pioneer )

    Допустим, общая сумма нашей реализации - 1120 тыс. (это 100%). НДС в этой сумме 120 тыс.
    реализация без НДС - 30 тыс. (=2,68% от 1120 тыс.)

    НДС по документам поставщиков = 50 тыс.

    Я-то думала мы должны будем уплатить 120 (НДС полученный) - 50 (НДС упл. поставщикам) =70.

    Но правильно получается:

    НДС, не подлежащий зачету = 50 тыс * 2,68%=1,34 тыс.
    НДС подл зачету 50 - 1,34= 48,66 тыс.
    К уплате: 120 - 48,66= 71,34

    кажись так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yevgeniya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 09, 2012 17:01:30 Сообщить модератору   

    Да вы что ?? Вот было у меня сомнение по этому поводу, скорее всего и у нас так же !!!! Да и у нас пропорциональный метод, сейчас буду еще раз проверять !!! Большое вам спасибо !!!! Жму спасибку !

    Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:

    У меня получилось ! Ура Yahoo!
    Hello, world! говорит:
    Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС".

    У меня так же было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 09, 2012 16:08:30   

    Здравствуйте.

    У меня есть НДС не принятый к зачету. Пусть, потому что у меня есть реализация без НДС.
    После проведения закрытия периода на счете 1420 зависла красная сумма:
    -21 639,15 (сумма с минусом) что мне с ней делать, что не так у меня в базе 1С ?

    С уважением.

    Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:

    Закрытие периода перепровела, время
    откорректировала 23:59:59

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    и все равно висит красная минусовая сумма...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 09, 2012 18:42:09   

    Как можно закрыть эту красноту ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Honey011
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 09, 2012 21:54:06   

    Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Мар 10, 2012 13:25:58   

    Посоветуйте пожалуйста, что мне делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Мар 10, 2012 14:13:22   

    это все потому что вы ведете пропорцион метод зачета по НДС, незнаю вроде "без НДС" надо менять на ставку "0", попробуйте...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Мар 10, 2012 14:18:56   

    хорошо, попробую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz