Отражение переплаты по налогам в бухбалансе
|
V_naumova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Авг 19, 2009 16:41:22
|
|
|
V_naumova
V_naumova говорит: |
переплата по налогам (ИПН, СН, КПН |
Предлагаю ,переплату по данным видам налогов, учитывать на сч.1430.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
V_naumova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Авг 19, 2009 16:41:43
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо!
Тогда КПН и НДС - в Текущие налоговые активы (сч.1400), а ИПН и СН - в Краткосрочную дебиторскую (сч.1200, а расшифровать как прочую)?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
esiphi говорит: |
переплату по данным видам налогов, учитывать на сч.1430 |
Т.е. открыть счет 1430, если до этого у меня такого не было..?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
betmen
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Авг 19, 2009 16:52:49
|
Сообщить модератору
|
|
В балансе в активной части есть строка 014 "Текущие налоговые активы" там и следует отражать переплату по налогам! это строка формируется от суммирования счета по дебиту 1400 "Текущие налоговые активы" и если в программе не предусмотрено, а так часто и бывает, надо через ручную операцию перенести на счета 1400!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
EsepShadou
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Ср Авг 19, 2009 16:59:29
|
Сообщить модератору
|
|
V_naumova
Я бы сделала так:
КПН - Дт 1410
НДС - Дт 1420
Остальные - Дт 1430 (а из расшифровки к балансу или к оборотке будет видно по какому КБК переплата, в 1Спросто формируете ОСВ по счету 1430)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
V_naumova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
V_naumova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
V_naumova
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Сб Мар 24, 2012 00:35:05
|
|
|
Скажите пож-та куда включить переплату по налогам в форме 100.19 - сведения о компонентах финансовой отчетности в декларации по КПН - в краткосрочную дебиторскую задолженность или прочие краткосрочные активы?
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Сб Мар 24, 2012 14:53:02
|
|
|
magnolia говорит: |
а кратко или долго - смотреть по вашей ситуации. |
А как может переплата по налогам стать долгосрочной, просто интересно. Обязательства по налогам - от 1 го месяца и до года обычно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Сб Мар 24, 2012 18:51:30
|
|
|
Мара говорит: |
Обязательства по налогам - от 1 го месяца и до года обычно |
переплата это же не обязательства компании. После года переплата по налогам становится долгосрочной, всего пять лет и уходит в доход бюджета.
agemet говорит: |
В строку 100.19.005 "Текущие налоговые активы". |
вы правы, я ответила по финотчетности, которая как обычно, не совпадает по формулировкам с самой собой же, но в понимании налоговых органов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Сб Мар 24, 2012 23:00:48
|
Сообщить модератору
|
|
magnolia, Ну может быть .... видимо, если налоги переплатили а деятельности нет....ну такое "движняковое это дело- по налогам оплаты, что трудно представить их долгосрочными, и всегда как бы подрузамевается, что есть деятельсть сальдо налогов меняется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Сб Мар 24, 2012 23:08:59
|
|
|
Было у меня недавно такое, одному предпринимателю (ТОО) позвонили с налоговой и попросили написать письмо, дескать, просим вас зачесть переплату по КПН в доход бюджета. Порядок такой, т.к. срок прошел, когда можно было написать заявление о перекидке налога, а без письма они не могут произвести данную процедуру.
Так что и такое бывает.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Мар 11, 2015 11:02:59
|
|
|
Добрый день, помогите пожалуйста с проводками.Переплатили соц.налог, согласно заявления в НУ сделали переброску с этого КБК на НДС. В 1С сделала такие проводки Дт 1430 Кт 3120 сумма перелаты 120 000 и Дт 3130 Кт1430 сумма переброски 120 000. Теперь по ОСВ у меня увеличиваются обороты по сч 3120 и по Д-ту и К-ту именно на эту сумму. Может я неправильные проводки сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Мар 11, 2015 11:30:01
|
|
|
Ой извините,написала 3120 ИПН случайно, по сч 3150 начислена то сумма правильная-оплачена больше,после проводок Дт1430 Кт 3150 и сумма оплаты вырастает и в оборотке по Дту и Кту ровно на эту сумму становится больше. И 5510 счет уменьшается на эту сумму. Не пойму как исправить....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Мар 11, 2015 11:59:31
|
|
|
у вас сейчас так:
дт 7210 кт 3150 - начислено Х тенге
дт 3150 кт 1030 - оплачено х+120000 тенге
В оборотке по кредиту 3150 висит -120000 тенге
Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Мар 11, 2015 12:08:07
|
|
|
Почему по Кту висит? начислено то правильно,оплачено больше,по Дту переплата на 120 000. если делаю бух справку Дт1430 Кт 3150,тогда увеличивается и Кт счета 3150 на 120 000,и обороты по сч 3150 по Дту и Кту больше на 120 000,чем должны быть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Мар 11, 2015 12:26:32
|
|
|
если у вас по кредиту(начислено) была меньшая сумма чем по дебету(оплачено) то и минус у вас должен висеть по кредиту а не по дебету.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
сначала начисление должно быть потом оплата, может у вас наоборот?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Мар 11, 2015 12:45:35
|
|
|
Подробнее попробую объяснить...
Дт 7210 Кт 3150 15000 (начислено)
Дт 3150 Кт 1030- 140000(оплачено)
переброска в НУ с КБК 103101 на 105101 -120000
Делаю бух справку(переделала немного,сразу отправила на НДС)-
Дт1420 Кт 3130 -120000
ОСВ выглядит так
3150 Дт 140000 Кт 15000 +120000(за счет бухсправки)
а должна вот так
3150 Дт 20000 Кт 15000
обороты по счету увеличились....и как быть, счет 5510 уменьшается соответственно на 120000....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Ср Мар 11, 2015 13:08:35
|
|
|
обороты за период по ОСВ
3150 дт 140 000 кт 15000 +120 000 (за счет справки) - так и должно быть
сальдо на конец периода должно быть
3150 кт -5000 (с минусом)
На счете 1420 должно +120 000 тенге
а 5510 уменьшается за счет уплаченного соц налога, наверно лучше сделать тогда возврат налога и потом оплату на НДС, чтобы 5510 не уменьшался.
А переплату не всю перенесли на НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Мар 11, 2015 13:33:05
|
|
|
Ну оно так и есть,я просто думала может неправильно проводки сделала-и не нравится как выглядит ОСВ,как объяснять что по декларации у меня одна сумма соц.налога,а в оборотке другая. И изменить ничего уже нельзя -дело было в августе,переброску уже сделали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Ср Мар 11, 2015 15:25:41
|
|
|
Вообще-то 200 форму имела ввиду. Где соц.налог будет 15000, а по ОСВ за тот же период будет стоять цифра-15 000+120000=135000.
Может лучше просто сторно выписки банка сделать и сделать другую выписку,где разделить на 2 суммы - соц.налог и НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|