Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
    авансовые платежи по КПН и ф.100
    Авансовые платежи и С 8,1
    100.21.008 B Авансовые платежи
    100.21.008 Авансовые платежи
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН и авансовые платежи за 2011 год     
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 03, 2012 15:42:13   

    Здравствуйте уважаемые спецы, хотела задать такой вопрос. Возникла следующая ситуация. ТОО в марте 2011 года ошибочно подала декларацию 101.02 по авансовым платежам(они не должны выли сдавать ее, но ошибочно сали), далее платятся авансовые платежи в течении 5 месяцев, накапливается приличная сумма 4 млн с копейкми, но обьемы компании не оправдывают авансовых платежей. И сумма КПН по строке 100,00,077 вышла -6 388 140. Теперь поскольку была подана форма по авансовым платежам и уплачена соответствующая сумма они перекрылись на лицевом в НК и на конец 2011 года сальдо нулевое. Теперь после подачи 100 формы за 2011 год у нас начисленая сумма к уплате 2 млн с копейками. и естественно уже пришло уведомление. Подскажите уважаемые, может быть нужно было как то отминусовать авансы уплаченные в форме?? никогда не сталкивалась с этим. заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 03, 2012 15:50:39   

    Jana,
    все правильно же получается. Сдаете расчет, оплачиваете по нему налоги, и сдаете декларацию. Все верно. При сдаче Декларации к начислению идет сумма разницы исчисленного КПН между декларацией и предварительными расчетами. Так что не надо было ничего минусовать по форме 101.02, теперь уже необходимо оплачивать налог и срочно отвечать на уведомление, а иначе могут счета закрыть. а это уже последствия

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 03, 2012 15:51:59   

    Nemo, но кпн же с минусом у нас?? как так ? расход превышает наш доход, несем убытки. и еще и кпн оплатить? мы на общеустановленом

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    на уведомление ответила, уже. по идее у ас на счету должно остаться 4 миллиона.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 03, 2012 15:55:43   

    Jana говорит:
    но кпн же с минусом у нас?? как так ?

    а зачем вы КПН с минусом выводите. К начислению не ставите тогда никакой КПН ни с минусом, ни с плюсом. А выводите убыток по организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 03, 2012 15:56:49   

    Nemo, куда выводть убыток по организации, извиняюсь за глупый вопрос. но обьясните пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 03, 2012 16:06:16   

    Jana, если у вас по итогам 2011 г по декл 100 выходит убыток, то, в принципе, ни с "-", ни с "+" суммы КПН не должно быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 03, 2012 16:06:41 Сказали Спасибо❤   

    Jana,
    Читаем Правила заполнения формы 100
    Цитата:
    в строке 100.00.066 указывается налогооблагаемый доход с учетом уменьшения, производимого в соответствии со статьей 133 Налогового кодекса, а также пунктом 3 – 2 Закона о введении. Определяется как разность строк
    100.00.063 и 100.00.065 (100.00.063 – 100.00.065). В случае если строка 100.00.065 больше строки 100.00.063, в строке 100.00.066 указывается ноль

    и т.д. поэтапно изучаем как заполнять строки, если убытки, и если есть убытки перенесенные с прошлых периодов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 03, 2012 16:11:35   

    Nemo, спасибо.. не учла.. теперь получается остается только корректировочную форму отправлять дополнительную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 03, 2012 16:14:30   

    Jana,
    вот с корректировкой сложновато будет, если вы про форму 101.02. там же срок сдачи есть до 20 декабря.
    А 100 форму корректировать обязательно. Потом смотреть как сядет на лицевой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Май 03, 2012 16:15:58   

    Nemo, нет 101.02 это прошлый год. в этом не сдавала. я про 100. Спасибо за разьяснение. Good

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz