Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Окт 25, 2010 15:28:25
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
Если у Вас импортированный товар со стран Таможенного союза пришел в период 3 квартала, и по которому в именно в течении 3 квартала успели исчислить в ф.320.00 и ф.328.00 и оплатить, то Вы можете смело брать в зачет в 3 квартале.
Например, товар пришел в августе, по НДС по импорту отчитались в сентябре и оплатили соответственно в сентябре - НДС в зачет пойдет в 3 квартале.
Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале. Поэтому, советовали по товару, импортированному в сентябре - если в зачет НДС хотели взять в 3 квартале, успеть сдать и оплатить в сентябре.
Аквамарин говорит: |
ф.328 и 320 я сдала в сентябре, оплатила начисленный НДС 12% тоже в сентябре |
в Вашем случае
Нурас говорит: |
в зачет берете в 3кв. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Окт 25, 2010 15:43:39
|
Сообщить модератору
|
|
vbnz
vbnz говорит: |
если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал |
совершенно верно.
Статья 276-16 Налогового кодекса говорит: |
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Окт 25, 2010 15:52:52
|
Сообщить модератору
|
|
Значит когда оплатил по квитанции тогда и брать в зачет , независимо когда сдана 320 и 328.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
[quote="Айнука"]vbnz
vbnz говорит: |
если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал |
При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла. Раньше была ГТД и к ней квитанция , а теперь получается по другому.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Окт 25, 2010 16:33:16
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин говорит: |
В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. |
Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Окт 25, 2010 17:31:46
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин говорит: |
Аквамарин говорит: |
В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. |
Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц). |
А где можно ознакомиться с этой статьей?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вс Июн 12, 2011 11:36:04
|
|
|
Айнука, подскажите пожалуйста товар принят 26.08.2010 оплатила 14.09.10г. отметка о регистрации в НК 29.09.10г.(окончательная т.к. по первой пришел отказ), а даты отметки о принятии нет есть только подписи и печать НК. В каком квартале можно взять в зачет НДС в 3кв. или 4кв.?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Окт 25, 2012 19:16:26
|
|
|
Lola говорит: |
Балжан76 говорит:
320, 328 сдали в октябре:
- если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем. |
Неверный ответ!
Айнука говорит: |
Статья 276-16 Налогового кодекса говорит:
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных. |
Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.
Если отчитались и оплатили в одном и том же периоде, то и берем в зачет в этом же периоде.
Так что Балжан76, не смотря на то, что Вы оплатили НДС в сентябре, у вас начисление НДС произошло только в октябре, значит и НДС в зачет берете в 4 квартале.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Марго говорит: |
При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла. |
Нет, оборот высчитываем обратным путем от суммы НДС, т.е. должно быть 300.00.017А х 12% = 300.00.017 В
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Окт 25, 2012 20:21:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
S76 говорит: |
Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета. |
Откуда такая уверенность? Если у меня отчет за сентябрь, то и начисление у меня в сентябре. 20 октября - срок оплаты НДС, но никак не начисление НДС. В условии Балжан76 не упомянула о том, за какой месяц отчитывается.
Так что ответ
Lola говорит: |
- если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем. |
абасалютно верный.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Окт 26, 2012 14:33:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
С. Ромазанов, верно подметил мою ошибку.
S76 говорит: |
Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета. |
Верно будет так: Начисление НДС = дате принятия на учет товара, указанной в 328.00.
Я перепутала с ситуацией, когда НДС платится как аванс, или при наличии переплаты на лицевом по НДС.
Балжан76,
Балжан76 говорит: |
НДС оплатили в сентябре, а 320, 328 сдали в октябре: в каком квартале берем НДС в зачет? |
если 320,328 вы сдали за сентябрь, то НДС берете в зачет в 3-м квартале.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 15, 2012 15:15:26
|
|
|
Айнука говорит: |
Аквамарин
Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале. |
Это все понятно. А вот в декларации по НДС за 3 кв. ничего не отображается? Обороты и НДС буду указывать в 4 квартале?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|