Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При принятии к учету ОС обязательно о...
    Код фиксированного актива по Классификатору основных фондов
    Возврат купленного фиксированного актива.
    Чем руководствоваться при определении фиксированного актива?
    Оприходование стеллажа как фиксированного актива
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?     
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 19, 2012 12:43:20   

    Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289),
    Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 19, 2012 12:51:20 Сказали Спасибо❤   

    Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров".
    Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".

    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

    aigerim0907 говорит:
    признак фиксированных активов

    Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
    А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!

    Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

    Все разобрался !!!
    Используем документ "Корректировка записей регистров".
    Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
    Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
    Все датой перехода на ОУР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 19, 2012 13:25:58   

    Интересно:
    Что ТОО работало на упрощенном режиме и ОС не амортизировались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 19, 2012 13:32:23   

    Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива".
    VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!

    Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:

    VFrol говорит:
    Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.


    извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 19, 2012 14:04:23 Сообщить модератору   

    VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 19, 2012 15:22:20   

    Ведмедь говорит:
    ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

    Я того же мнения.
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Окт 19, 2012 15:25:23   

    angel051054 говорит:
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

    эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 19, 2012 16:04:35 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

    Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
    aigerim0907 говорит:
    может я где-то в настройках неправильно сделала?

    Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 19, 2012 16:10:04   

    Ведмедь говорит:
    VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

    т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Окт 19, 2012 16:14:54   

    Ведмедь говорит:
    Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.

    Ой.. действительно, я не о том подумала.
    У меня мысль была , а как же налог на имущество?
    Там ведь учитывается балансовая стоимость.
    Извиняюсь.

    Тогда в связи с этим:
    если наоборот ТОО с ОУР переходит на УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
    Это я для общего своего развития ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 19, 2012 16:28:13 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА,

    Угу, т.к. вычетов нету на УД, все считается с по БУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Окт 19, 2012 17:03:07   

    angel051054 говорит:
    тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?

    Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
    Я увлеклась.
    В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
    Все гениальное-просто.
    СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
    angel051054 говорит:
    ТОО с ОУР переходит на УР


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 19, 2012 17:10:36   

    я очень извиняюсь, но как мне поступить правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Окт 19, 2012 17:16:26 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    но как мне поступить правильно?

    Ведмедь говорит:
    нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Окт 19, 2012 17:28:03   

    aigerim0907 говорит:
    но как мне поступить правильно?

    Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

    А признак в учетной политике "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
    В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Окт 19, 2012 17:49:45   

    angel051054, Специалисты есть , а на практике так не пробовали.
    Щасс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Окт 27, 2012 15:41:30   

    Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Окт 27, 2012 16:38:48   

    angel051054 говорит:
    войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    С уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Окт 29, 2012 09:51:10   

    angel051054 говорит:
    angel051054 говорит:
    войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    С уважением

    но там нет такого признака...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Окт 29, 2012 09:59:29 Сообщить модератору   

    aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Окт 29, 2012 10:00:55   

    Ведмедь говорит:
    aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.

    а документ-основание тот же самый?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Окт 29, 2012 10:08:30   

    Ведмедь говорит:
    но там нет такого признака...

    есть
    Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Окт 29, 2012 10:11:24   

    angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Окт 29, 2012 10:20:32   

    Странно. У меня сейчас одна база работает на УР.
    Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
    Тогда , мне не понятно. Что у Вас.
    Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Окт 29, 2012 11:00:37 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово

    Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.

    Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:

    angel051054 говорит:
    Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:

    таки умею я пользоваться линейкой прокрутки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Окт 29, 2012 11:46:43   

    Все, разобралась, всем спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Окт 29, 2012 12:44:52   

    Ведмедь говорит:
    таки умею я пользоваться линейкой прокрутки

    В ваших способностях я не сомневаюсь.
    Спасибо за хорошее настроение.

    Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

    Ведмедь,
    А можно скромный вопросик.
    У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
    В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
    Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
    Т.Е. все вроде бы нормально.
    Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
    Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
    В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
    aigerim0907 говорит:
    Все, разобралась, всем спасибо!

    Поделитесь . Что предприняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Окт 29, 2012 13:54:36 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

    Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
    angel051054 говорит:
    база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

    Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aigerim0907
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Окт 29, 2012 15:04:32 Сказали Спасибо❤   

    angel051054 говорит:
    Поделитесь . Что предприняли?


    Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Окт 29, 2012 15:32:43   

    Ведмедь говорит:

    angel051054 говорит:
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

    Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
    angel051054 говорит:
    база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

    Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.


    О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
    Ведмедь говорит:
    При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).

    Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
    Тогда всвязи с этим.
    В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
    Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
    Мне в базе нужно что-то предпринять?

    Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:

    я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

    Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:

    angel051054 говорит:
    я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

    Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
    Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
    А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
    aigerim0907 говорит:
    сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС


    Правильно я рассуждаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Окт 29, 2012 15:57:12 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Правильно я рассуждаю?

    Правильно.

    Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:

    angel051054 говорит:
    В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?

    вот так надо сделать
    п.1 установить дату применения СНРа
    п.2 убрать галочку плательщик КПНа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Окт 29, 2012 16:36:33   

    aigerim0907,

    Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.

    1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
    2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

    Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Окт 29, 2012 17:05:11 Сообщить модератору   

    Shurik говорит:
    1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
    2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

    Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Окт 29, 2012 17:33:09   

    Ведмедь,

    ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
    Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
    Ведмедь говорит:
    проще делать
    - возможно.
    НО - посмотрите ОСВ по 2410.

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Окт 29, 2012 20:02:41   

    aigerim0907 говорит:
    Как советовали

    Я советовал? Где?
    Shurik говорит:
    НО - посмотрите ОСВ по 2410.

    Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.

    А если снять галочку "Отражать в бухучете"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Окт 30, 2012 11:31:12   

    С. Ромазанов говорит:
    А если снять галочку "Отражать в бухучете"?


    А!!!! Точно!!!
    Тоды, все замечательно ложиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бану бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Июн 29, 2015 15:47:29   

    Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Июн 29, 2015 20:23:45   

    Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Июн 30, 2015 08:33:20   

    Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий?
    Во-первых, проверьте
    Laky говорит:
    документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию

    Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
    В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
    так что проверяйте...
    А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Июн 30, 2015 09:05:11   

    Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Июн 30, 2015 09:22:55   

    Laky, да?
    у меня на прошлой работе, в базе все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бану бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Июн 30, 2015 11:44:59   

    [quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote
    в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать Embarassed , спасибку гарантирую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бану бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Июн 30, 2015 15:25:52   

    Мелена говорит:
    Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
    В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
    так что проверяйте...
    А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...

    проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Июл 10, 2015 10:49:22   

    Бану бухгалтер говорит:
    может кто нибудь научит меня в Экселе это делать

    Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бану бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Июл 10, 2015 11:34:40   

    С. Ромазанов говорит:
    Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?

    да стоит разобраться! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Июл 10, 2015 11:59:41   

    Вот вроде взрослый человек... Рег. номер где?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бану бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Июл 10, 2015 12:54:39   

    1С предприятие 8,3 (8.3.5.1428) рег.номер 2008010262140

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Июл 10, 2015 12:58:09   

    Бану бухгалтер говорит:
    801026214

    Нет ног - нет мультиков (с) бородатый анекдот

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz