Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110?
|
|
#1 Сб Фев 23, 2013 13:14:26
|
|
|
Добрый день! В конце каждого месяца требуется закрыть счет 8310 на 8110. Подскажите, пожалуйста как это можно автоматизировать, чтобы не закрывать каждый раз вручную?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Фев 25, 2013 12:35:38
|
|
|
alika_ говорит: |
Т.е так настроить нельзя? Только вручную? |
Да нет можно. Только Вы все данные о своей 1С сообщите (читаем правила форума) и Вам начнут помогать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Фев 25, 2013 12:51:41
|
|
|
Вот теперь светлее. В 1С 8 типовая "Бухгалтерия для Казахстана" автоматическое закрытие производственных счетов производится , при помощи документа "Закрытие месяца".
"Меню - Операции - Регламентные операции - Закрытие месяца".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Фев 25, 2013 13:40:38
|
|
|
alika_, Нет , 8310 сам посебе , а 8110 сам по себе.
Например :
1.Выпуск вспомогательной продукции :
Дт 1320 Кт 8310
2.Списание на выпуск основной продукции :
Дт 8110 Кт 1320
3. Выпуск основной прдукции :
Дт 1320 Кт 8110
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Это все документами "Отчет производства за смену" , "Требование накладная", Закрытие месяца".
Интересно , что за производство у Вас на 8310.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Фев 25, 2013 14:18:26
|
|
|
Спасибо, гл. бух. просит все вспомагательное производство в конце месяца перекидывать на основное. Значит не получится?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Фев 25, 2013 14:26:38
|
|
|
alika_, Если Вы поясните , что у Вас за "вспомогательное" производство , тогда я попробую Вам помочь .
Это услуги (электроцех или автогараж и т.п) или это полуфабрикаты собственного производства ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Фев 25, 2013 14:54:37
|
|
|
Тогда используйте документы для 8310 в таком порядке :
1.Отчет производства за смену , закладка "Услуги" ,Счет БУ - 8110 , Номенклатурная группа "Трубы"
2.Закладка счета учета Счет затрат 8310 Номенклатурная группа "Услуги вспомогательного производства"
Добавлено спустя 53 секунды:
по 2 пункуту
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Фев 25, 2013 16:32:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
alika_ говорит: |
пополняет счет по Дт 8310 |
Каков вопрос.
alika_ говорит: |
А как быть с материалами? |
Таков ответ :
Дт 8*** Кт 1310
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
alika_ говорит: |
пополняет счет по Дт 8310 |
Каков вопрос.
alika_ говорит: |
А как быть с материалами? |
Таков ответ :
Дт 8*** Кт 1310
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Фев 25, 2013 16:45:12
|
|
|
Спасибо, еще вопрос. В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Фев 25, 2013 20:26:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
alika_ говорит: |
В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить? |
Никак. Зачем это исправлять? Затраты накапливаются постатейно, а продукция (услуга) производится в рамках номенклатурной группы. Такова логика программы, да и вообще логика.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|