Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Нужно оприходовать НМА по стоимости в...
    Какие проводки по ндс надо сделать пр...
    ТОО не стоим на учете по ндс, был имп...
    Поставили товар на приход (импорт), и...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки     
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 10, 2012 10:04:39   

    При растаможки Нам доначислили КТС-1 это добавочные налоги (по тамож.пошлине, НДС, сбор) на разницу доначисленной цены . Как мне оприходовать импорт, отразить КТС и на какие счета отнести?
    слышала что доначисленный НДС по КТС зависает в зачете но не пойму почему, Помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 11, 2012 07:25:59   

    ainagul говорит:
    Нам доначислили КТС-1 это добавочные налоги (по тамож.пошлине, НДС, сбор) на разницу доначисленной цены . Как мне оприходовать импорт, отразить КТС и на какие счета отнести?

    Предлагаю:
    1.Дт 1310-Кт 3397-(Пошлина,сбор)-Документ ГТД по импорту.
    2.Дт 1420-Кт 3397-НДС.
    3.Дт 3397-Кт 1030,1040.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Дек 11, 2012 13:50:13   

    Здравствуйте
    по КТС цену увеличили и на нее доначислили налоги (НДС,плшлина, сбор) теперь я увеличенную сумму ставлю как цену товара и все остальные налоги провожу как обычно? т.е как Вы указали выше.

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    Напишите пожалуйста про КТС - весь вопрос в этом. КТС влияет только на увеличение цены и соответственно доначислили налоги и оприходовать товар с увеличенной ценой И ВСЕ дальше как обычно ! или же еще ее как то нужно отражать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Дек 11, 2012 14:52:21 Сказали Спасибо❤   

    ainagul говорит:
    КТС влияет только на увеличение цены и соответственно доначислили налоги и оприходовать товар с увеличенной ценой И ВСЕ

    Верно,а
    ainagul говорит:
    дальше как обычно
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ainagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Дек 13, 2012 23:41:19   

    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 25, 2013 10:06:17   

    Здравствуйте!

    Помогите пожалуйста, у нас пришел товар по импорту, мы его оприходовали и продали, но потом была выпущена брокерами КТС, т.е. теперь увеличилась стоимость товара. Т.к. товар был продан остатком висит сумма, а товара нет, он продан. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 25, 2013 17:40:18   

    Помогите решить вопрос, пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 25, 2013 17:58:59   

    сначали скорректируйте приход товара в части налогов и пошлин с учетом КТС,цена должна остаться как по инвойсу, потом перепроведите документ реализации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 25, 2013 18:05:35   

    даты разные, приход импорта был 01.10.2012, реализация 31.10.12, а КТС 14.12.2012

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 25, 2013 18:05:45   

    esiphi говорит:
    ainagul говорит:
    КТС влияет только на увеличение цены и соответственно доначислили налоги и оприходовать товар с увеличенной ценой И ВСЕ

    Верно,а
    ainagul говорит:
    дальше как обычно
    .
    С ув.

    извените разрешите поправить,КТС влияет не на увеличение цена ,а на увеличение налогооблагаемой базы,т.е увеличиваются налоги а товар приходуем по инвойсу

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    в 1 с стоимость приходуемых товаров относительно инойса увеличится только на налоги и пошлины..

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Солнышко говорит:
    даты разные, приход импорта был 01.10.2012, реализация 31.10.12, а КТС 14.12.2012

    приходуете с учетом налогов КТС по дате выпуска

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 26, 2013 14:57:07   

    ЯКама, спасибо за ответ, но меня интересовал вопрос не какой датой сажать, а что делать с суммой которая зависла из-за КТС, товар ведь уже продан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 26, 2013 15:08:38   

    Кама говорит:
    потом перепроведите документ реализации


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 26, 2013 15:09:22   

    Вдруг у кого будет такая же ситуация.

    Если товары, по которым производится КТС реализованы, то их себестоимость на сумму уплаченных расходов по там. пошлине не должна корректироваться, а расходы учесть как расходы текущего периода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Фев 26, 2013 15:24:12   

    не понятно как вообще произошло , что вы уже реализовали а вам все еще начисляют таможенные платежи ? разве такое может быть ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кама
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 26, 2013 16:11:30   

    Солнышко говорит:
    по которым производится КТС реализованы, то их себестоимость на сумму уплаченных расходов по там. пошлине не должна корректироваться, а расходы учесть как расходы текущего периода

    Да? а ПО ФНО 300. 00 не собираетесь корректировку отражать ?
    а .требования НСФО-2"Запасы".- куда денем?

    217. Затраты на приобретение запасов включают покупную цену, импортные пошлины и другие налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются субъекту налоговыми органами), а также расходы на транспортировку, обработку и другие расходы, непосредственно связанные с приобретением готовой продукции, сырья и услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 26, 2013 20:25:53   

    Товар уже продан, а КТС задним числом я не имею права сажать.
    Причем здесь корректировка ф.300.00, это все происходило в 4 кв.

    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:

    МАРИНА KV., , КТС выпускается только через месяц после оформления ГТД, Я товар приобретала под заказ и ждать выпуска КТС не было возможности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Фев 27, 2013 09:01:23   

    значит бывают и такие ситуации. Понятно . Спросила про позднюю КТС потому , что в моей практике не случалось такого . У нас растаможивание 2 раза в месяц , КТС делают сразу, проблем нет, поэтому и удивилась . Поделитесь , что за волшебство с вами происходило , почему так долго готовилась КТС ? Ну если это не секрет конечно ))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Фев 27, 2013 14:03:58   

    не секрет, нам наш брокер сказала, что КТС выпускается только через месяц после ГТД. МАРИНА KV., подскажите где можно просмотреть про сроки выпуска КТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Фев 27, 2013 15:55:20   

    Солнышко, я к сожалению, не знаю этих правил (таможня дело тонкое). Я вот у шэфа нашего спросила о КТС и как её делают , он ответил что в его практике случалось , что и через год была КТС выпущена. Правда это касалось транспортного средства, пригнанного из Европы. Там дело было в законодательстве, таможенники сами растаможили, а через год сказали что есть документ законодательный, согласно которому надо пошлину и НДС доплатить (это касается ЕВРО 3, ЕВРО 5) если вы понимаете о чем речь идет . Ну а так, за 15 лет работы с товарами и продуктами которые импортируем мы на нашей фирме первый раз такой случай . Может в ветке с вопросами о таможне вопрос вам задать ?

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

    у меня вообще весь импорт уходит сразу на экспорт , в один день растаможиваем ,в этот же день отгружаем , поэтому страшно представить если бы мне брокеры через месяц выкатывали дополнительную пошлину. Это ж гиморой несусветный. Пересчитывать всю с-б-ть товара , плюс по экспорту отчитываемся в стат управление каждый месяц, менять расходные доки...и т.д. и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 22, 2013 11:12:23   

    [quote="МАРИНА KV."] Поделитесь , что за волшебство с вами происходило , почему так долго готовилась КТС ?

    Таможня - эт, вообще, такая волшебная организация,что Хогвартс отдыхает Smile
    А вот по теме получается, что при КТС НДС в зачет можем взять только на дату КТС, хотя НДС как налог "сам по себе" особо и не вызывает проблем. Другое дело с увеличением таможенной пошлины, уплаченной там.процедуры за выпуск КТС, если товара уже нет на складе. Ведь проверка может пройти и через год после продажи товара. Что же делать с доначисленными и уплаченными суммами? На расходы периода? А саму КТС в 1 С проводят как ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчела
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Май 22, 2013 11:38:26   

    У меня была КТС ( по результатам акта камеральной таможенной проверки Управления пост таможенного контроля Департамента таможни) в прошлом году за период 2010 года, я все корректировки отнесла 7212 - 3397 (НДС, пошлина, процедура. штрафы, пени и т.д.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz