Импорт и услуги из РФ
|
|
#1 Пт Ноя 01, 2013 13:36:50
|
|
|
Здравствуйте, нужна Ваша помощь, поделитесь опытом пожалуйста.
У нас был импорт с РФ в сентябре 2013 г. по договору, при этом транспортные услуги из РФ в Казахстан осуществляла другая организация из РФ. В связи с чем было заключено 2 контракта, с 2мя разными организациями из РФ.
Вопрос???
1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг???
3. Возникнут ли обязательства по КПН, за услуги от нерезидента???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Ноя 01, 2013 13:50:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Karrik говорит: |
1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг??? |
Обратите внимание на ст.276-8 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 01, 2013 16:50:55
|
|
|
esiphi, Значит нет необходимости включать транспортные расходы??
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
A.Vail,
подскажите пожалуйста, если мы приняли на учет ТМЦ по дате талончика 20.09.2013, оплату произвели 18.10.2013,
в регистрации прочих операций по приобретенным товарам, какую ставить дату???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Ноя 01, 2013 18:18:43
|
|
|
A.Vail,
Речь идет об импорте, импорт оплатили до 20 октября 2013 г., т.к. импорт пересек границу 20 сентября 2013 г.
С помощью документа регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Сб Ноя 02, 2013 10:57:31
|
|
|
Karrik, простите, но все равно не очень понятно, что значит
Karrik говорит: |
импорт оплатили до 20 октября 2013 г. |
При данной операции импорта у вас как минимум три платежа:
- поставщику А за товар
- поставщику В за транспортные услуги
- НДС в бюджет
еще возможно КПН за нерезидента за транспортные услуги если нет документа о резидентстве.
Могу только предположить, что речь идет об НДС. Если так, то опять вопрос: является ли ваша компания плательщиком НДС или нет, т. е. в зачет он пойдет или на себестоимость товара? Старайтесь в вопросе более четко отражать условия.
Кроме того, отражение НДС в бух.учете и 1С, по-моему, уже выходит за рамки вопросов темы и наверное лучше его задать в другой, более подходящей теме.
По вашим вопросм из первого поста:
1) не должны
2) без учета
Основание в посте номер 2 привел esiphi, в посте 3 ссылка на тему, где подробно это обсуждалось.
3) возникнут. Если есть документ о резидентстве, то только сдача отчета 101.04. Если нет такого документа, то удержать налог и сдать тот же отчет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Сб Ноя 02, 2013 13:01:34
|
|
|
A.Vail, Мара,
Простите, от моего имени задавал вопрос мой друг. Делает он это впервые.
Наше ТОО плательщик НДС. В сентябре 2013 г. был импорт. Товар по импорту оприходован 20.09.2013 г. (это дата пересечения границы в талоне (доставка производилась автотранспортом)). НДС в бюджет был уплачен 18.10.2013 г.
Теперь, мы хотим взять в зачет НДС, уплаченный в бюджет. Возникает вопрос: какой датой необходимо взять в зачет данный НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|