Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в бухгалтерий 1с услуги ...
    у нас импорт из РФ. Транспортные услу...
    Распространяется ли Закон о трансферт...
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт и услуги из РФ     
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 01, 2013 13:36:50   

    Здравствуйте, нужна Ваша помощь, поделитесь опытом пожалуйста.

    У нас был импорт с РФ в сентябре 2013 г. по договору, при этом транспортные услуги из РФ в Казахстан осуществляла другая организация из РФ. В связи с чем было заключено 2 контракта, с 2мя разными организациями из РФ.

    Вопрос???
    1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
    2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг???
    3. Возникнут ли обязательства по КПН, за услуги от нерезидента???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 01, 2013 13:50:01 Сказали Спасибо❤   

    Karrik говорит:
    1. должны ли мы включить стоимость транс.услуг в стоимость товара, и уплатить НДС в бюджет с этой суммы???
    2. или же уплатить НДС от стоимости импорта без учета транспортных услуг???

    Обратите внимание на ст.276-8 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 01, 2013 13:57:31 Сказали Спасибо❤   

    http://balans.kz/topic49740.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 01, 2013 16:50:55   

    esiphi, Значит нет необходимости включать транспортные расходы??

    Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:

    A.Vail,
    подскажите пожалуйста, если мы приняли на учет ТМЦ по дате талончика 20.09.2013, оплату произвели 18.10.2013,
    в регистрации прочих операций по приобретенным товарам, какую ставить дату???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 01, 2013 18:04:38   

    Karrik, оплатили что 18.10.13 и что отражаете в прочих операциях?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 01, 2013 18:18:43   

    A.Vail,
    Речь идет об импорте, импорт оплатили до 20 октября 2013 г., т.к. импорт пересек границу 20 сентября 2013 г.
    С помощью документа регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 01, 2013 22:33:50   

    Почему приобретение такого импорта вы не делаете приобретение все таки по дате пересечения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Ноя 02, 2013 10:57:31   

    Karrik, простите, но все равно не очень понятно, что значит

    Karrik говорит:
    импорт оплатили до 20 октября 2013 г.

    При данной операции импорта у вас как минимум три платежа:
    - поставщику А за товар
    - поставщику В за транспортные услуги
    - НДС в бюджет
    еще возможно КПН за нерезидента за транспортные услуги если нет документа о резидентстве.

    Могу только предположить, что речь идет об НДС. Если так, то опять вопрос: является ли ваша компания плательщиком НДС или нет, т. е. в зачет он пойдет или на себестоимость товара? Старайтесь в вопросе более четко отражать условия.

    Кроме того, отражение НДС в бух.учете и 1С, по-моему, уже выходит за рамки вопросов темы и наверное лучше его задать в другой, более подходящей теме.

    По вашим вопросм из первого поста:
    1) не должны
    2) без учета
    Основание в посте номер 2 привел esiphi, в посте 3 ссылка на тему, где подробно это обсуждалось.
    3) возникнут. Если есть документ о резидентстве, то только сдача отчета 101.04. Если нет такого документа, то удержать налог и сдать тот же отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Karrik
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Ноя 02, 2013 13:01:34   

    A.Vail, Мара,

    Простите, от моего имени задавал вопрос мой друг. Делает он это впервые.

    Наше ТОО плательщик НДС. В сентябре 2013 г. был импорт. Товар по импорту оприходован 20.09.2013 г. (это дата пересечения границы в талоне (доставка производилась автотранспортом)). НДС в бюджет был уплачен 18.10.2013 г.

    Теперь, мы хотим взять в зачет НДС, уплаченный в бюджет. Возникает вопрос: какой датой необходимо взять в зачет данный НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz