Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если не верно заполнена и отправлена ...
    как правильно сделать допик к 300.00 ...
    Как правильно заполнить ф300 если была реализ. лома без НДС?
    Как заполнить строку 100.00.009 V есл...
    Как правильно заполнить форму 300.00 ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как заполнить ф.300 если была заполнена доп.форма 300.08?     
    lilu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 13, 2014 14:00:06   

    ДД! Хочу убедиться в правильности заполнения ф.300, если был допик с изменениями в ф.300,08. Т.к. необходимо внести изменения в ф.300,08 (убрать из зачета НДС), то вношу следующей строкой в данную форму(300,08) сумму с минусом, которая была раньше указана, например, сумма без ндс=-189774, сумма ндс=-22773, далее след.строка (сумма, которую надо указать, т.е. правильная), сумма без ндс=212547, сумма ндс=0. Вопрос, как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 13, 2014 14:40:09 Сказали Спасибо❤   

    lilu говорит:
    в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?
    .
    Верно,а затем:
    Cтр.300.00.015 +212 547тг.
    Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
    Стр.300.00.023-(-22 773).
    Стр.300.00.027 II-(-22 773).
    С ув.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Ф.300.00,версия 18.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lilu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 13, 2014 16:11:32   

    А я думала, что в допиках показывают только разницу... Embarassed Но все равно спасибо, спасибку нажму!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Ноя 13, 2014 16:26:58   

    В допиках действительно показывают только разницу, в том числе и в форме 300.00, но за исключением форм 300.07, 300.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lilu
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Ноя 13, 2014 16:29:20   

    Тогда, это не верный ответ или .....?
    esiphi говорит:
    lilu говорит:
    в строке 300,00,013 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?
    .
    Верно,а затем:
    Cтр.300.00.015 +212 547тг.
    Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).
    Стр.300.00.023-(-22 773).
    Стр.300.00.027 II-(-22 773).
    С ув.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 13, 2014 18:13:50   

    Ну так esiphi и предлагает вам скорректировать форму 300.00 только на разницу, в этом смысле все верно.
    Только у меня есть некоторые поправки.

    Во-первых, непонятно, почему речь идет о строке 300.00.014:
    esiphi говорит:
    как заполнить ф.300, только на разницу=22773 или в строке 300,00,014 отразить сумму, указанную в ф.300,08, без ндс =-189774, ндс=-22773?

    У вас эти суммы были отражены ранее именно в этой строке? Если да, то правильно будет так:
    300.00.014 А -189774, 300.00.014 В -22773.

    Далее
    esiphi говорит:
    Cтр.300.00.015 +212 547тг.
    Стр.300.00.021-+22 773(212 547-189 774).

    Предлагаю: 300.00.015 +189774, т.к.
    Правила составления формы 300 говорит:
    5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;

    300.00.021 не заполняете, потому что по строке 300.00.014 у вас сумма 189774 будет с минусом, а по строке 300.00.015 эта же сумма с плюсом, в итоге сумма в строке 300.00.21 не меняется.
    esiphi говорит:
    Стр.300.00.023-(-22 773).

    Верно.
    esiphi говорит:
    Стр.300.00.027 II-(-22 773).

    Не поняла, почему esiphi предлагает заполнить именно эту строку.
    Думаю, правильнее было бы поступить так: если у вас в очередной форме 300 заполнена строка 300.00.027 I, то ее и надо корректировать:
    300.00.027 I +22773.

    Если же у вас была заполнена строка 300.00.027 II, тогда верно так:
    esiphi говорит:
    Стр.300.00.027 II-(-22 773).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MarinaShе
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 14, 2014 14:05:26   

    Добрый день!Заполняла форму 300.00. В строке 300.00.027I посчитался НДС подлежащий оплате в бюджет 596 094 тенге. По строке 300.00.028 - 758 тенге. Соответственно по строке 300.00.029 595 336 тенге. По строке 300.00.029I посчиталась сумма 178 601 тенге, а по строке 300.00.030 - 416 735 тенге. После отправки декларации пришло уведомление с разноской по кбк 105101 сумма 596094, и 105101 сумма 416735 тенге. Почему так, у меня по оборотке ндс к уплате 595 336 тенге. Почему так разнеслось? Может я что то не правильно сделала? И как это исправить. Подскакжите пож-ста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 14, 2014 16:15:33   

    MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
    MarinaShе говорит:
    300.00.028 - 758 тенге

    эта сумма откуда у вас взялась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MarinaShе
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Ноя 14, 2014 16:35:47   

    [quote="anginaa"]MarinaShе, строки с 300.00.028 по 300.00.030 3) заполняются налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, вы к ним относитесь?
    MarinaShе говорит:
    300.00.028 - 758 тенге

    эта сумма откуда у вас взялась?[/qu
    Нет не относимся, мы импортом занимаемся (зап.части из россии)

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 14, 2014 18:35:24   

    MarinaShе, конечно надо доверять 1С, но не настолько же. Почитайте правила заполнения формы 300. Строки с 28 по 31 заполняются только налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья.
    MarinaShе говорит:
    как это исправить.

    Вручную все перепроверить, заполнить декларацию правильно, составить допик и отправить его. До конца понедельника еще есть время.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Ноя 14, 2014 20:58:37 Сказали Спасибо❤   

    MarinaShе говорит:
    А 758 тенге это сумма переплаты НДС переносимая с предыдущего квартала

    Её не нужно было отражать в этом квартале
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=562316#562316

    Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:

    Посмотрите еще тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
    Предлагаю исправить так:
    В строке 300.00.027I 596 094
    По строке 300.00.028 (с минусом) 758
    по строке 300.00.029 (с минусом)595 336
    по строке 300.00.029I (с минусом) 178 601
    по строке 300.00.030 ( сминусом) 416 735
    потом запросить лицевой в Кабинете налогоплательщика на 30 ноября и посмотреть.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    И на будущее, в эти строки даже нули не ставьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Дек 03, 2014 02:05:18   

    Добрый вечер. У меня тоже вопрос по 300 форме. Если в отчет в приложение 300.07 (по реализованным сч/ф) не вошла одна сч/ф, а нумерация закончилась например, 30, то чтобы включить ее в этот список, нужно сдать доп форму. И в приложении 300.07 указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф - верно? Ну и плюс ко всему еще и в 300 изминения будут на сумму этой сч/ф (в строках доход, НДС и зачет)? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Дек 03, 2014 07:11:02 Сказали Спасибо❤   

    Nadyn говорит:
    указать строку не 1 а 31 и все данные по этой сч/ф

    Верно.
    Nadyn говорит:
    в 300 изменения будут на сумму этой сч/ф

    Тоже верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вс Дек 21, 2014 23:34:59   

    Зддравствуйте, подскажите, пожалуйста. 19 декабря пришлось сдать доп форму к 300, приложение 300.07 (не включили 1 выставленную сч/ф) сумма НДС - 1980 тенге. Теперь нужно доплатить.

    Вопрос:
    1. Что писать в тексте платежки (доплата или просто НДС) ?
    2. Нужно ли платить пеню или штраф и как посчитать, какая сумма?

    Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz