Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Донесли с/ф за 4 кв. 10г. Как правиль...
    Как внести исправления в реестр к дополнительной декларации по НДС
    Ошибка в строках дополнительной ф.300.00 (реестр 300.08). Как исправить?
    НДС: Как отразить удаление строки в Дополнительной 307 (реестр счетов-фактур)
    Как правильно добавить счета-фактуры в 300.00 (приложение 300.08)?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июн 21, 2013 14:33:28   

    Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июн 21, 2013 14:55:44 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю разъяснение НК РК:
    "4. Правила внесения изменений и дополнений в Реестры счетов-фактур формы 300.07 и 300.08

    Напоминаем, что в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по НДС за налоговые периоды с 2010 года, в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.

    Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения. Указываются все ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком «минус». Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами.

    В случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.

    При этом следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.

    В последующих дополнительных Декларациях, при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июн 21, 2013 16:41:11   

    Лайм говорит:
    Как правильно добавить с/ф в реестр 300.08 в дополнительной ф. 300.00?

    При дополнении реестра 300.08 новыми с-ф нумерация должна начинаться со строки, следующей за последней строкой ранее представленного реестра.
    Например если ранее представленном реестре 300.08 всего 10 строк, то в дополнительный реестр 300.08 будет начинаться с 11 строки.

    Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

    Лайм, уточните дополнения в ф. 300.00 за какой период вносите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 19, 2013 16:35:12   

    esiphi говорит:
    Предлагаю разъяснение НК РК:
    "4. Правила внесения изменений и дополнений в Реестры счетов-фактур формы 300.07 и 300.08

    Напоминаем, что в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по НДС за налоговые периоды с 2010 года, в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.


    Добрый день, подтвердите правильно ли я поняла, если я сейчас хочу сдать дополнительную декларацию по 300,00 за 1 квартал 2010 года, у меня изменения в 8 приложении. Я удаляю раннюю сч-ф не нарушая нумерацию, т.е. продолжаю нумерацию (пример: окончание реестра в очередной декларации было за номером 15, значит в допке приложение начнется за № 16, все данные будут за (-), № 17 уже точные данные). Если я не правильно поняла, подскажите как правильно разнести исправления в 8 приложении?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 19, 2013 17:10:05 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 19, 2013 17:12:38   

    я сейчас формирую допку, но в 8 приложении я не могу поставить со знаком минус ту сч-фактуру которая подлежит исправлению, как именно мне провести со знаком минус

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 19, 2013 17:28:35 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    как именно мне провести со знаком минус

    Текстовые значения счета-фактуры (РНН, ИИН, БИН, №, дата выписки счета-фактуры) - повторяете.
    Числовые значения счета-фактуры (стоимость без НДС и суммы НДС) указываете с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 27, 2014 13:00:02   

    Добрый день , сдала дополнительную декларацию по форме 300 ,корректировала приложение 7 ,но не знала о новых изменениях в правилах заполнения .
    Я сделала так : Всего 50 строк.
    Очередная : строка 20 счф БИН РНН 5000 тенге ( А надо было 15000 )
    Дополнительная : строка 20 _ _ _ 10000 тенге .

    Как откорректировать по новым правилам ?
    На лицевой все село . Какие будут последствия ?

    Добавлено спустя 40 секунд:

    Добрый день , сдала дополнительную декларацию по форме 300 ,корректировала приложение 7 ,но не знала о новых изменениях в правилах заполнения .
    Я сделала так : Всего 50 строк.
    Очередная : строка 20 счф БИН РНН 5000 тенге ( А надо было 15000 )
    Дополнительная : строка 20 _ _ _ 10000 тенге .

    Как откорректировать по новым правилам ?
    На лицевой все село . Какие будут последствия ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 27, 2014 13:07:06   

    ясмин79, Сколько строк было заполнено в очередной форме 307.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Авг 27, 2014 13:18:11 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    не знала о новых изменениях в правилах заполнения .

    Эти изменения не новые. Они уже с 2010.
    ясмин79 говорит:
    Всего 50 строк.

    Следовательно в 51 стр указываете с минусом все, что указали в стр 20. В 51 стр указываете как должно быть правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 27, 2014 13:23:00   

    Трудоголик2 говорит:
    В 51 стр указываете как должно быть правильно.

    в стр 52

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 27, 2014 13:46:40   

    То есть получается :
    строка 51 счф БИН РНН минус 15 000
    строка 52 счф БИН РНН 15 000

    ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 27, 2014 13:59:54   

    ясмин79 говорит:
    То есть получается :
    строка 51 счф БИН РНН минус 15 000
    строка 52 счф БИН РНН 15 000

    да, уведомление у вас будет со статусом "отсутствует сумма к разноске", но в ф307.00 строки отразятся правильно.
    Ведь у вас же уже "легла" сумма на лицевой согласно предыдущего допика?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Авг 27, 2014 14:14:09   

    ландыш говорит:
    Ведь у вас же уже "легла" сумма на лицевой согласно предыдущего допика?

    Да, сумма села на лицевой .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Авг 27, 2014 14:24:10 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    Да, сумма села на лицевой .

    ну тогда все в порядке, отправляйте доп как указано в пост №11

    Добавлено спустя 1 минуту:

    и пост №10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Июл 11, 2016 15:11:39   

    Здравствуйте, прислали СФ за март надо сделать корректировку приложение ФНО 300.08 . Я не пойму как НДС с корректируется, мне пришло уведомление, что отсутствует сумма к разноске. Может я неправильно заполнила? Либо есть какие -то особенности?Confused

    Год темы уже старенький, новую не стала заводить так как эта тема очень похожа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жакашева Анара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Июл 11, 2016 15:29:05   

    Татя, а в декларации строки 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.025, 300.00.027 заполнили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Июл 11, 2016 15:33:37   

    Если при корректировке реестра 300.08 у вас на сумму НДС эта корректировка не влияет, то вы основную форму 300.00 видимо не заполняли. Поэтому и "Отсутствует сумма к разноске", в этом случае всё правильно. Подробнее напишите что вы корректировали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Июл 11, 2016 16:28:46   

    Жакашева Анара говорит:
    Татя, а в декларации строки 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.025, 300.00.027 заполнили?

    300.00.027 не заполнила.

    мне надо было уменьшить НДС за счет расхода (СФ полученная) сумма ндс незначительная, просто потом распалзутся показатели фно 100, 300 и 1С. Хотела правильно сделать pioneer

    Если я уже правильно поняла то я не верно отправила.

    Я значит хочу исправиться, и отправляю еще одну допку?

    и там только в строке 300.00.027 пишу сумму вопрос только какую, допустим у меня ндс за 1 кв был 100 тг. корректировка в сторону уменьшения допустим на 20 тг? или прошу меня исправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Июл 11, 2016 17:45:16   

    Татя, пишите вообще ничего не понятно. Давайте конкретный пример, без "допустим".
    Татя говорит:
    Я значит хочу исправиться, и отправляю еще одну допку?

    Да, нужно ещё одну допку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Июл 12, 2016 11:43:13   

    Здравствуйте, извините поторопилась и правда написала, сумбурно.
    Есть СФ от поставщика 40625тг 4875 ндс. Надо увеличить ндс к зачету. Теперь мне надо отправить допку к допке которую я уже отправила с ошибками, что бы ндс который мы уже оплатили уменьшился на 4875 тг. в дополнительной форме которую я отправила заполнила поля 300.00.013, 300.00.021, 300.00.023, 300.00.25 (I). Скажите пожалуйста как мне исправится, какие суммы в какую строчку поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Июл 12, 2016 12:05:31 Сказали Спасибо❤   

    Раз в основной форме у вас был НДС к уплате, то вам нужно было заполнить стр.300.00.027 с минусом на сумму -4875, т.е уменьшить сумму к уплате.
    Отправьте ещё одну дополнительную с заполнением только этой строчки.

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    YelenaS говорит:
    стр.300.00.027

    стр.300.00.027 I

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татя
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Июл 12, 2016 12:16:12   

    Поняла, спасибку отправила. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Авг 04, 2016 18:43:29   

    Подскажите, пожалуйста. Если в списке реестра 300.08 в перечне полученных сч/ф, среди сч/ф выписанных в апреле, например, будет стоять сч/ф за май и далее опять апрель - это допустимо или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Авг 05, 2016 09:28:05   

    Nadyn говорит:
    Если в списке реестра 300.08 в перечне полученных сч/ф, среди сч/ф выписанных в апреле, например, будет стоять сч/ф за май и далее опять апрель - это допустимо

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куанышбаева С.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +49 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Авг 10, 2016 17:59:15   

    Помогите разобраться, если в дополнительно нарушена нумерация, т.е. в 300.07 в очередной было отправлено 63 счет-фактуры, а дополнительную отправили, нужно было добавить новые счет-фактуры 6 шт.
    Получается бухгалтер отправила дополнительную на 6 новых счет-фактур с нумерацией строк не 64, 65, 65 , 67,68 и 69, а написала опять номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7?
    Получается я должна вторую дополнительную отправить так:
    1. с номера 64 по 68, эти 6 счет-фактур с минусом;
    2. и опять их добавить с 69 по 74 по новой.
    Или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Авг 10, 2016 18:06:43   

    Получается вы "затерли" те 6 счетов-фактур, которые были в очередной декларации под номерами 2-7. Думаю, надо подать допик с номерами 64-69, в которых показать те счета-фактуры, которые затёрлись.
    Если сомневаетесь, лучше сходить к инспектору в отделе НДС, чтобы он проверил как это легло в их системе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куанышбаева С.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +49 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Авг 10, 2016 18:19:19   

    Да меня тоже беспокоит, что будет с 2 по7 указанными в очередной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Авг 11, 2016 10:12:44 Сказали Спасибо❤   

    Куанышбаева С. говорит:
    Или я ошибаюсь?

    Я думаю вы ошибаетесь. Да, нумерацию нарушили, но думаю на разноску по контрагентам это не повлияло.
    куляш1973 говорит:
    Получается вы "затерли" те 6 счетов-фактур

    Ничего они не затёрлись. Если начнёте сейчас сдавать по новой , то вы задвоите начисление по этим покупателям.
    куляш1973 говорит:
    лучше сходить к инспектору в отделе НДС, чтобы он проверил как это легло в их системе.

    Это правильный вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Авг 11, 2016 11:16:53   

    Куанышбаева С. говорит:
    Получается бухгалтер отправила дополнительную на 6 новых счет-фактур с нумерацией строк не 64, 65, 65 , 67,68 и 69, а написала опять номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7?

    Как вариант, попробовать отозвать дополнительную декларацию с не правильной нумерацией. Сдать правильную.

    Добавлено спустя 36 секунд:

    YelenaS говорит:
    попробовать

    Не факт, что получится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Авг 11, 2016 11:18:59   

    Я написала про "затерлись" из своего личного опыта. Возможно, сейчас там и другая система, но в 2011 году новые счета встали на место старых, и те, что были в очередной декларации попросту "пропали".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куанышбаева С.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +49 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Авг 11, 2016 11:22:00   

    я сначало тоже хотела отозвать доп. декларацию, но в заявлении на удалении на какой пунк ссылаться, ничего не подходит, получается отозвать не могу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    куляш1973
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +86 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 11, 2016 11:22:37 Сказали Спасибо❤   

    Отозвать не получится однозначно. Для отзыва нужны веские основания - компания не является плательщиком данного налога, неверно указан КНО, неверно указан период и прочие основания. Если всего вышеперечисленного нет, то допик не отзовут ни за что. Скажут - корректируйте еще одним допиком.
    Тоже из личного опыта пишу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Авг 11, 2016 11:22:39   

    куляш1973 говорит:
    Возможно, сейчас там и другая система

    Другая, по сравнению с 2011г.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=620954#620954

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Чт Авг 11, 2016 11:50:59   

    Куанышбаева С., после сдачи дополнительной 300.00, как отразился на лицевом счете? Т.е с-до по коду 105101 изменилось правильно с учетом доп формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куанышбаева С.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +49 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Авг 11, 2016 12:08:20   

    нет, в дополнительной 300, мне нужно изменить только реестр, в основной форме ничего менять не буду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Авг 11, 2016 12:19:56   

    Куанышбаева С. говорит:
    номер 2, 3, 4, 5, 6 ,7

    Я бы ничего не пересдавала, пусть останется так как есть. То что они не "затёрлись" это точно. В налоговой по моему на нумерацию строк вообще внимание не обращают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Авг 16, 2016 12:03:02   

    Трудоголик2, Обращаюсь к Вам как к Лучшему спасателю Rose Ситуация такая: некорректно были сданы допки к 300 по приложению 300.08. Произвела отзыв. Одна допка отозвана. Жду результат по второй. В основной было 239 строк, в первой допке начала как положено с 240 строки, вторую допку начала с 303 строки по 309. Вопрос: влияет ли отзыв на нумерацию строк? Мне начинать с 310 строки или с 240?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куанышбаева С.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +49 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Авг 16, 2016 12:11:38   

    Алина можно у вас узнать, я тоже хотела отозвать доп. декларацию, я не нашла на основании какого пунтка можно отозвать в заявлении на отзыв?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlinaN
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Авг 16, 2016 12:23:47   

    Куанышбаева С., Я отозвала - "считается не представленной в соответствии с пунктом 5 статьи 584 НК и далее - нарушение форматно-логического контроля. Может не совсем правильно, но мне сами налоговики так посоветовали. Самое главное -отозваны. Теперь хочу корректно исправить, но эта нумерация строк Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Авг 16, 2016 13:38:17   

    AlinaN говорит:
    Одна допка отозвана. Жду результат по второй.

    А разве все допики автоматически не отзываются вместе с основной формой при отзыве методом удаления? А то как-то нелогично получится: основной нет, а допики к ней есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Авг 16, 2016 13:43:40   

    может быть только допки отзывали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Авг 16, 2016 13:50:42   

    Отдельно допки нельзя отозвать.
    Вот нашла:
    Пункт 1 ст.69 НК говорит:
    Налоговая отчетность подлежит отзыву налоговым органом из системы приема и обработки налоговой отчетности на основании указанного налогового заявления налогоплательщика (налогового агента), а также в случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, с учетом всех дополнительных форм налоговой отчетности, представленных за указанный налоговый период.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz