Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги?
|
|
#1 Чт Ноя 22, 2018 16:49:11
|
|
|
Здравствуйте, подотчетник купил товар для компании за свои деньги, все документы оформлены на компанию.
В кассе сейчас нет денег, чтобы ему возместить, но в следующем месяце вернем.
Создаю документ Авансовый отчет, на вкладке Оплата заношу товар, вкладку Авансы не заполняю, ведь денег я ему не выдавала. Документ выдает ошибку, требует заполнить вкладку Авансы.
Как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Пт Ноя 23, 2018 16:13:47
|
|
|
Lola говорит: |
Может быть вы начали в этой вкладке вводить строку и потом ее не заполнили? Тогда строку надо удалить. |
Спасибо, видимо так и было.
Попробовала РКО на выдачу денег сделать, указываю вид операции "Прочий расход". Подцепить к Авансовому отчету его не удается из за этого. Значит Авансовый и РКО не будут соединены, я все правильно сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Пн Ноя 26, 2018 09:09:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Александра Дмитриевна, авансовый отчет провелся?
Александра Дмитриевна говорит: |
Значит Авансовый и РКО не будут соединены |
т.к. оплату подотчетнику вы проводите позже, то в авансовом отчете РКО вы не указываете.
Авансовый должен быть 3310-1251
РКО 3396-1010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Пн Ноя 26, 2018 15:31:35
|
|
|
Роза говорит: |
РКО 3396-1010 |
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?
Если все-таки нужно, то подскажите, пожалуйста, как это в 1С сделать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Пн Ноя 26, 2018 15:34:00
|
|
|
Александра Дмитриевна говорит: |
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?
|
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 и со счета 3396 закрываете 101 или 1030
Добавлено спустя 30 секунд:
Роза говорит: |
авансовый платеж |
авансовый отчет*
Добавлено спустя 17 секунд:
1010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Пн Ноя 26, 2018 18:10:46
|
|
|
Роза говорит: |
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 |
У меня после закрытия месяца сумма так и осталась на 1251.... Может быть нужно "закрытие подотчетных сумм" еще сделать? Я не стала отмечать, так как деньги вроде подотчетных сумм выдано не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Сб Дек 29, 2018 21:41:50
|
|
|
Делаю РКО на возврат денег подотчетнику 3396-1010, и так как вид операции у меня "Прочий расход денежных средств", то необходимо заполнить Дт счета для налогового учета, правильно ли будет выбрать 3391Н?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Сб Дек 29, 2018 21:56:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мое мнение - в течение года при закрытии месяца не надо ставить галку "закрытие подотчетных сумм" и переносить их на 3396. Это надо сделать только один раз - при закрытии декабря, а 1 января ручной проводкой перенести их обратно на 1251. Все расчеты с подотчетными лицами вести на счете 1251, а счет 3396 нужен только для составления финансовой отчетности, т.е. чтобы на конец года не было "красного" сальдо по счету 1251.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|