Как заполнить в 1С Авансовый отчет, если подотчетник купил товар за свои деньги?
|
|
#1 Чт Ноя 22, 2018 16:49:11
|
|
|
Здравствуйте, подотчетник купил товар для компании за свои деньги, все документы оформлены на компанию.
В кассе сейчас нет денег, чтобы ему возместить, но в следующем месяце вернем.
Создаю документ Авансовый отчет, на вкладке Оплата заношу товар, вкладку Авансы не заполняю, ведь денег я ему не выдавала. Документ выдает ошибку, требует заполнить вкладку Авансы.
Как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Ноя 23, 2018 16:13:47
|
|
|
Lola говорит: |
Может быть вы начали в этой вкладке вводить строку и потом ее не заполнили? Тогда строку надо удалить. |
Спасибо, видимо так и было.
Попробовала РКО на выдачу денег сделать, указываю вид операции "Прочий расход". Подцепить к Авансовому отчету его не удается из за этого. Значит Авансовый и РКО не будут соединены, я все правильно сделала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Ноя 26, 2018 09:09:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Александра Дмитриевна, авансовый отчет провелся?
Александра Дмитриевна говорит: |
Значит Авансовый и РКО не будут соединены |
т.к. оплату подотчетнику вы проводите позже, то в авансовом отчете РКО вы не указываете.
Авансовый должен быть 3310-1251
РКО 3396-1010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 26, 2018 15:31:35
|
|
|
Роза говорит: |
РКО 3396-1010 |
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?
Если все-таки нужно, то подскажите, пожалуйста, как это в 1С сделать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 26, 2018 15:34:00
|
|
|
Александра Дмитриевна говорит: |
А я сделала РКО 1251-1010. Я верну деньги работнику до конца года, на следующий год задолженность не перейдет, все равно нужно перекидывать с 1251 на 3396?
|
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 и со счета 3396 закрываете 101 или 1030
Добавлено спустя 30 секунд:
Роза говорит: |
авансовый платеж |
авансовый отчет*
Добавлено спустя 17 секунд:
1010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Ноя 26, 2018 18:10:46
|
|
|
Роза говорит: |
Если у вас авансовый платеж в октябре, а задолженность перед подотчетником гасите в ноябре, то при закрытии месяца задолженность со счета 1251 переноситься на 3396 |
У меня после закрытия месяца сумма так и осталась на 1251.... Может быть нужно "закрытие подотчетных сумм" еще сделать? Я не стала отмечать, так как деньги вроде подотчетных сумм выдано не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Сб Дек 29, 2018 21:41:50
|
|
|
Делаю РКО на возврат денег подотчетнику 3396-1010, и так как вид операции у меня "Прочий расход денежных средств", то необходимо заполнить Дт счета для налогового учета, правильно ли будет выбрать 3391Н?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Сб Дек 29, 2018 21:56:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мое мнение - в течение года при закрытии месяца не надо ставить галку "закрытие подотчетных сумм" и переносить их на 3396. Это надо сделать только один раз - при закрытии декабря, а 1 января ручной проводкой перенести их обратно на 1251. Все расчеты с подотчетными лицами вести на счете 1251, а счет 3396 нужен только для составления финансовой отчетности, т.е. чтобы на конец года не было "красного" сальдо по счету 1251.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|