Пол года назад пришло уведомление по устранению нарушений в результате камерального контроля. По сей день нарушение не устранено. Что нам грозит?
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гроза нарушителей
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Чт Дек 13, 2007 15:24:59
|
Сообщить модератору
|
|
ManDrake говорит: |
Дамы и господа. Вопрос следующий.
Пол года назад пришло уведомление по устранению нарушений в результате камерального контроля.
Суть сводилась к тому, что в декларации дата св-ва организации была указана не верно.
По сей день нарушение не устранено.
Что нам грозит? |
тебе пАсОдЮт, а ты-не воруй...тУрма грозит :lol:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Дек 13, 2007 15:49:49
|
Сообщить модератору
|
|
Когда будет штраф, как будете смеяться? Демоническим смехом? )))
Вам нужно самостоятельно устранить нарушение. Если, действительно, дата указана неверно, то что Вам мешает отправить дополнительную по уведомлению(номер, дата) форму?
Почему стоим? Чего ждем?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ManDrake
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Дек 13, 2007 16:00:31
|
|
|
Если о вас и вашем уведомлении не вспомнили, сидите и не высовывайтесь. А то накажут за нереагирование на законные требования НК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Дек 13, 2007 17:19:54
|
|
|
не переживайте НК ни чего не забывает, обязательно вспомнят. У меня был случай мне пришло уведомления, а я в дополнительно не поставила номер и дату уведомления и получилось что ошибку яко бы сама обнаружила и исправила. Попробуйте
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Дек 31, 2007 00:17:09
|
Сообщить модератору
|
|
Задолбали они с этими глупыми уведомлениями. Мало того, прислали 2 уведомления по КПН за 2004-2005 гг, так еще за неделю до Нового года, и я должна отреагировать в течение 10 дней. Устроили мне праздничек.
И это при том, что все два ИП, которые они указали как недействующие, по данным сайта taxkz.kz оказались зарегистрироваными в реестре налогоплательщиков. И с другими тремя ТОО акты сверки у нас нормальные.
Чего им надо-то? Делать больше нечего, как реагировать на их уведомления. А что поделаешь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Дек 31, 2007 09:57:20
|
Сообщить модератору
|
|
Maxima, можете им тоже сделать "подарок"... Ответ писать придется все равно, но можете отправить копию в вышестоящий НК... В уведомлении же написано, что Вы можете обжаловать действия (бездействие), так обжалуйте...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Ср Янв 02, 2008 01:38:53
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Охота нервы на них тратить и припрутся с проверкой и что нить нароють!
А почему 10 дней а не 30? |
Да, злить их неохота. И так злые...
А про 10 дней мне сказал инспектор, а в уведомлении ничего такого не написано. Интересно, праздники считаются?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Янв 02, 2008 14:37:47
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 31 Налогового кодекса. Уведомление органов налоговой службы по исполнению налогового обязательства
...
2. Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются налогоплательщику в следующие сроки
...
7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности;
...
4-1. Уведомление, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи, подлежит исполнению налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня вручения (получения) ему (им) уведомления.
Статья 32. Сроки исполнения налогового обязательства
1. Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются настоящим Кодексом. При этом течение срока, установленного настоящим Кодексом, начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, которым определено его начало. Срок истекает в конце последнего дня периода, установленного настоящим Кодексом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
2. В случае направления налоговыми органами уведомления о начисленных суммах налогов, других обязательных платежей в бюджет и пеней по результатам налогового контроля, а также об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан налоговое обязательство подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (получения налогоплательщиком).
вывод - уведомление по камер.контролю подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней.
10 раб.дней было в указанных статьях НК в редакции, действовавшей до 01.01.2007г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Янв 03, 2008 10:33:50
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро всем, С НОВЫМ ГОДОМ!
Подскажите, пожалуйста в таком вопросе: было получено уведомление "О допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля". Мною в отчете за 2005 год была допущена ошибка в РНН поставщика, и ещё одна ошибка по нерезиденту, т.е. в РНН поставщика я вбила код страны резидентства, т.е. 643, договор был заключен с Россией. Достаточно ли будет объяснительной с приложением всех документов или надо сдавать доп.форму отчета с исправленным РНН, а по нерезиденту приложить объяснительную со всеми документами???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Янв 03, 2008 15:04:28
|
Сообщить модератору
|
|
Tary, извините за назойливость и нудность в послепраздничный период, а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что %) , просто пояснилку написать, допик же не надо? НК у нас Казыбекбийский.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Янв 03, 2008 15:14:05
|
Сообщить модератору
|
|
ALёна говорит: |
НК у нас Казыбекбийский. |
Я из Алматы мне это ни о чем не говорит
ALёна говорит: |
а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что , просто пояснилку написать, допик же не надо? |
Я ездила в НК с письмами, писем они не взяли, сказали чтобы еще раз в допике код вбила и все, но в каждом НК свои правила
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Янв 03, 2008 15:17:12
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
ALёна писал(а):
а с нерезидентом что делать, я же правильно указала код резидентства, теперь, что , просто пояснилку написать, допик же не надо?
Я ездила в НК с письмами, писем они не взяли, сказали чтобы еще раз в допике код вбила и все, но в каждом НК свои правила |
..а мне говорили, что надо письмо ответное на уведомление с приложением копии доп.отчета..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Янв 09, 2008 09:57:46
|
Сообщить модератору
|
|
Комеральный контроль выявил расхождение между оборотами по реализации и реестрами с/ф покупателей на довольно большую сумму. Судя по всему разница возникла из-за разноски реализации с 0% НДС, мы ее отражаем как оборот облогаемый 0% НДС, а покупатели одни разносят как необлогаемый оборот с 0%, другие как облогаемый с 0% НДС. Как правильно отражать в реестрах с/ф реализацию в свободную экономическую зону?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Янв 09, 2008 14:35:25
|
|
|
У меня тоже по камералке (2004г.) возник вопрос: проблема - несоответствие дохода в декларации по КПН и НДС, разницу нашла - это реализация ОС, реализация ОС была произведена по остаточной стоимости, превышения стоимостного баланса подгруппы не было, поэтому в доходе КПН сумма реализации не указана (ст. 87 Кодекса 2004г.) - скажите я правильно понимаю и формулирую ответ (просто я с этим не сталкивалась, годовой еще не делала)? Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Янв 11, 2008 09:38:18
|
Сообщить модератору
|
|
Oxana говорит: |
Комеральный контроль выявил расхождение между оборотами по реализации и реестрами с/ф покупателей на довольно большую сумму. Судя по всему разница возникла из-за разноски реализации с 0% НДС, мы ее отражаем как оборот облогаемый 0% НДС, а покупатели одни разносят как необлогаемый оборот с 0%, другие как облогаемый с 0% НДС. Как правильно отражать в реестрах с/ф реализацию в свободную экономическую зону? |
Спросила в комеральном контроле, они не знают . Может кто сталкивался, и знает точно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Мар 17, 2008 16:09:29
|
|
|
Здравствуйте,
Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, как отреагировать на уведом. по камеральному контролю (КПН 2005 г.).
1. Завышение расходов- РНН несуществующего налогоплательщика.
- Указан код страны нерезидента.
2. Несоответствие размера дохода, отраженные в декларации КПН и НДС.
- Расхождение на положительную суммовую разницу, отнесенную в прочие доходы (и, куда, все таки, относить суммовую разницу?)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Мар 17, 2008 16:29:28
|
Сообщить модератору
|
|
Пишите ответ в НК с объяснением, прям по пунктам:
1. указан код страны нерезидента
2. объяснение, за счет чего образовалось несоответствие,
либо внесение изменений в уже сданную налоговую отчетность с копией доп.сдаваемой отчетности (с указанием галочки в графе "по уведомлению")
я просто в своей объяснительной написала, что несоответствие образовалось за счет суммовой разницы, которая не отражается в декларации по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Апр 08, 2008 17:07:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!!!
Как- то заходила на сайт и нарвалась на ссылку где можно проверить РНН ИПшников- сейчас не согу найти эту ссылку. А с переездом - распечатку куда-то дела. Все по этим камералкам 2004 и 2005 годов. А в избранное не перенесла.
Помогите!!!
p/s Может есть необходимость ее (ссылку) вынести куда-нибудь на поля при входе на сайт, как это сделано по свидетельствам НДС (это предложение по улучшению)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Ср Апр 09, 2008 11:47:18
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, не подскажите: у меня в реестре по одному поставщику неверно был указан номер свид-ва по НДС, пришло уведомление, но фирма-поставщик ликвидировалась и в налоговой мне сказали, что мы должны оплатить НДС, который взяли в зачет по этой фирме. неужели это правомерно? ведь на момент выписки сч-фактуры предприятие существовало.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#31 Пн Июл 28, 2008 14:23:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Пн Июл 28, 2008 15:30:15
|
|
|
MilLora говорит: |
Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей? |
Просмотрите свои ф.300.00 за данный период. В какой-то из них найдете свою разницу в обороте по реализации. Если суммировать всю реализацию по строчке 300.00.06 из ф.300.00, то у вас должна получиться такая же сумма, которую вы поставили в строке 100.00.01 в ф. 100.00. В какой-то декларации по НДС вы просто недопоказали реализацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Июл 28, 2008 15:45:20
|
Сообщить модератору
|
|
MilLora говорит: |
Здравствуйте! по уведомлению о камеральном контроле выявлена следующая ошибка: "Несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных в декларации по КПН и НДС", сумма в декларации по КПН стоит больше чем НДС так как на учет по НДС встали только в августе, как теперь быть с этой разницей? |
Обычно в конце года каждй бухгалтер сверяет доходы по ф.100 с ф.300, поэтому я думаю вы сделали то же самое. К полученному Вами уведомлению должен прилагаться реестр счетов-фактур по которым был отнесён зачёт вашими дебеторами. Значит, что я делаю в этом случае, составляю выборку по каждому дебетору и сверяю суммы с/ф указанных в реестре со своими данными. В моём случае дебеторы всегда оказываются неправы, во всяком случае обратного ещё не было. Затем пишу письмо в НК с приложенными копиями с/ф и актоми сверок (желательно двустороними). Мол, так и так, я ни в чём не виновата, это они негодники и.т.д и т.п., а дальше уже проблема вашего дебетора. Главное чтоб на письме стояла печать от концелярии НК, о принятии.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#35 Вт Июл 29, 2008 00:05:05
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек говорит: |
то у вас должна получиться такая же сумма, которую вы поставили в строке 100.00.01 в ф. 100.00. В какой-то декларации по НДС вы просто недопоказали реализацию. |
Так вт именно что не сойдется!Наверно я не правильно поставила вопрос, попробую еще раз.
Например: оборот по реализации за май- 50 000
июнь- 50 000
июль- 50 000
август -50 000
сентябрь- 50 000 и тд. последующие месяцы. В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Вт Июл 29, 2008 00:48:49
|
|
|
MilLora говорит: |
Так вт именно что не сойдется!Наверно я не правильно поставила вопрос, попробую еще раз.
Например: оборот по реализации за май- 50 000
июнь- 50 000
июль- 50 000
август -50 000
сентябрь- 50 000 и тд. последующие месяцы. В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление. Sad |
1. Письмо в НК именно так как вы написали, конкретно, можно предоставить реестр по реализации и в конце - "Все данные - верны"
2. Доп. отчет с нулями (не забудьте указать № увед.).
Вообще их система сопоставления данных вечно глючит, если сданы допол. отчеты (особенно 300 касается) то приходят увед-я о "неправильной сумме", я пытаюсь сказать, что доп.формы они даже не видят. А нам приходиться делать копии (хотя на лиц. счетах все есть), писать оправдат. письма, отправлять еще доп. отчет "по уведомл." и все это нести к ним.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вт Июл 29, 2008 09:40:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
MilLora говорит: |
В орме 100.00 показываем оборот за весь год (с мая по декабрь) - 400 000, а в форме 300.00 показываем- 200 000 (с сентября по декабрь) так как на учет по НДС встали только в августе. И вот на эту разницу мне пришло уведомление. |
Тогда никаких дополнительных форм сдавать не надо. Просто письмо в НК о том, что на учет по НДС вы встали позже, чем открылись. И вся разница из-за этого.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Июл 29, 2008 11:27:04
|
|
|
Юнона говорит: |
Статья 31 Налогового кодекса. Уведомление органов налоговой службы по исполнению налогового обязательства
...
2. Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и направляются налогоплательщику в следующие сроки
...
7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности;
...
4-1. Уведомление, предусмотренное подпунктом 7) пункта 2 настоящей статьи, подлежит исполнению налогоплательщиком в течение тридцати рабочих дней со дня вручения (получения) ему (им) уведомления.
Статья 32. Сроки исполнения налогового обязательства
1. Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются настоящим Кодексом. При этом течение срока, установленного настоящим Кодексом, начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, которым определено его начало. Срок истекает в конце последнего дня периода, установленного настоящим Кодексом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.
2. В случае направления налоговыми органами уведомления о начисленных суммах налогов, других обязательных платежей в бюджет и пеней по результатам налогового контроля, а также об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан налоговое обязательство подлежит исполнению в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику (получения налогоплательщиком). |
Смотрите выше. Там уже отвечалось по вопросу о сроках ответа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Вт Июл 29, 2008 11:29:27
|
|
|
MilLora говорит: |
Спасибо всем за помощь! |
Спасибо можно высказать и другим путем.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Natalya-krg говорит: |
там же на нем написано в течении скольки дней. |
Сейчас НК не утруждает себя тем, чтобы указать в уведомлении, в течении скольки дней на него надо ответить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Вт Июл 29, 2008 11:40:12
|
|
|
Natalya-krg говорит: |
эх видимо давно это было |
Могу вам только позавидовать. Я от этих уведомлений только и успеваю отписываться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Вт Июл 29, 2008 20:04:00
|
|
|
Доп. форма нужна для того, чтоб закрыть Уведомление, вы должны поставить номер и дату уведомления в "шапке" отчета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#48 Ср Июл 30, 2008 09:43:59
|
|
|
АННА говорит: |
закрыть Уведомление |
Они могут закрыть это уведомление и в ручную. При мне было такое не раз.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Ср Июл 30, 2008 10:19:59
|
|
|
АННА говорит: |
Доп. форма нужна для того |
Да уж, это не обязательно, если нечего исправлять в основном отчёте.
А в письме, конечно, делать ссылку на уведомление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#50 Пт Авг 08, 2008 12:05:47
|
|
|
Ситуация такая-у покупателя есть акт закупа на рынке. Продавец юр.лицо ,плательщик НДС. При камеральном контроле по НДС всплывает несколько акт закупов, с оборотами без НДС. Идет разница по реестру по покупателям, поставщик не показал реализацию на рынке, а покупатель отразил свои акты закупа. Договор на рынке заключен как складское помещение, а не как торговая точка. Соответственно реализация с него не показывается ,но продавец кому –то выдал акт закупа с разов.талоном. Может просто дал разовый талон, а покупатели оформили его в администрации рынка. О наличии документов у покупателя можно только предполагать, но скорее есть раз они отражают их в отчетности. Вопрос в принципе в одном есть ли у нас возможность отказаться от данной реализации.?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Забыла поздороваться, вот так я всегда. Всем привет, сто лет здесь не была, столько всего нового,сейчас буду изучать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|