Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Добрый день!Подскажите пож-та. ИП упр...
    Нужны правила по заполнению фин отчености форма1, форма2, форма 3, форма 4
    Форма 100.01 приобретено товаров услу...
    Форма 100.00 за 2010, приложение к ней форма 100.19 есть ли такая?
    220 форма 2010г ИП на ОУР. В 1С 8 - форма обновлялась?
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ФОРМА 100.12     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Мар 17, 2006 09:14:40 Сообщить модератору   

    100.12.003

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 17, 2006 09:42:45 Сообщить модератору   

    это я знаю вот только в какую строку можно это отнести в строку F

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пт Мар 17, 2006 09:44:28 Сообщить модератору   

    100.12.003 F Расходы на фин. услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Мар 17, 2006 12:16:10 Сообщить модератору   

    отнести расходы по банку ( т.е комиссия за снятие денег ,платежки) я отнесла 100.12.03 Р правильно или нет хочу у вас уточниить Embarassed %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пт Мар 17, 2006 12:34:10 Сообщить модератору   

    Р-расходы по подготовке кадров. Как они к услугам банка относятся? Shocked Ставьте в F.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Мар 18, 2006 10:49:36 Сообщить модератору   

    простите пожалуйста я просто пока заполняю вручную и у меня старая форма я отнесла услуги банка в Т уважаемая Valeri куда вы относите такие расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Мар 18, 2006 15:26:28 Сообщить модератору   

    Лика 1 говорит:
    я отнесла услуги банка в Т уважаемая Valeri куда вы относите такие расходы

    Мда-а-а... Уже даже не смешно.
    Лика 1, на бланке Приложения 100.12 находите строчку, где СЛОВАМИ написано "Расходы на финансовые услуги", туда и ставите услуги банка.
    Что в новой форме за 2005 год, что в старой за 2004 год, и, кажется, даже в совсем старой за 2003 год это строка 100.12.003 буква F

    Еще раз: услуги банка - это не "прочие расходы", а "расходы на финансовые услуги"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Сб Мар 18, 2006 15:28:02 Сообщить модератору   

    может быть, у нее программа разносит услуги банка (821-441) на прочие расходы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Мар 18, 2006 15:35:18 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    может быть, у нее программа разносит услуги банка (821-441) на прочие расходы...

    Какая там программа! Она ж написала "заполняю вручную" (пост 19)
    Какой вы, г-н Starican, все бы на программу свалить... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Сб Мар 18, 2006 15:39:31 Сообщить модератору   

    г-жа Лика1 ! Вы всех измучили ! Отвечайте немедленно, программа у вас глючит или вы сами разносите !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Мар 20, 2006 11:07:51 Сообщить модератору   

    спасибо большое у меня программа глючила програмист сделал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Янв 23, 2008 20:16:58 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, господа! Начала заполнять 100форму и неожиданно впала в транс Sad . Помогите разобраться! В 2007г. были произведены несколько текущих ремонтов автомобиля и куплено зап.частей на этот же автомобиль для самостоятельных ремонтов. Детали и услуги приобретены примерно у 15 разных фирм на сумму, которая превышает остаточную балансовую ст-ть самого автомобиля. Я указала эти расходы в пр.100.22 под буквой К, но меня грызут сомнения могут ли текущие ремонты превышать ост.ст-ть? Может все-же лучше отнести ремонты к капитальному и увеличить балансовую ст-ть?

    И еще один вопрос меня мучает. Crazy Т.к. расходы на ремонт я показываю в приложении 100.22 (одной суммой, без указания контрагента), то в приложении 100.12 эти суммы отражаться не должны, верно? Но в таком случае, в декларации не пройдут несколько РНН организаций, которые были отражены в декларации по НДС. Не приведет ли это к излишним вопросам со стороны НК, ведь теперь камералка по КПН всех измучает. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Янв 23, 2008 22:18:54 Сообщить модератору   

    Если память не изменяет, в ф.12 вы укаываете суммы по ремонту в разрезе РНН и потом есть строка (что-то вроде) "Затраты на ремонт", которая вычитается из всей суммы ф.12 при определении итогового показателя по ф.12.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Янв 24, 2008 08:43:53 Сообщить модератору   

    Да, вы правы, благодарю. Я почему-то думала, что в эту графу записываются только ТМЗ, использованые для ремонта ОС.

    А как насчет первого вопроса? Могу ли я все-таки отнести такие большие затраты на текущий ремонт? ( ост. ст-ть 200000, а ремонт+зап.части за год вышел 450000)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Янв 24, 2008 09:48:42 Сообщить модератору   

    На кап. ремонт и увеличение стоимости относятся расходы, увеличивающие срок использования или производительность ФА.
    Расходы на ремонт, необходимые для поддержания ФА в работоспособном состоянии, относятся на вычеты в полном объеме, независимо от суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Чт Янв 24, 2008 11:03:31 Сообщить модератору   

    Cleaner
    Это по бухгалтерскому учёту, а для налогового учёта есть же статья 113 Кодекса, вычеты по расходам на ремонт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Янв 24, 2008 13:34:39 Сообщить модератору   

    Дык я про налоговый учет и заикаюсь...
    Цитата:
    Статья 113. Вычеты по расходам на ремонт
    2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) и компонентов основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода:


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Пт Янв 25, 2008 11:24:55 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите, пожалуйста:
    1. сбор на гос.регистрацию юр.лица в 12 приложении могу ли я отнести на прочие расходы (PS).
    2. сумма 12 приложения должна ли равняться сумме счета 7211 при условии что у нас нет представительских расходов?
    3. Какая разница между приложениями 12 и 17. вроде по названию похожи, должна ли заполнять 17 форму и что там указывать, если я все указала в 12 приложений?
    4. В строке 100.12.003 указываю поступление за нал.период. Но какое отношение это имеет к расходам? Или только израсходованные материалы указывать?
    Спасибо.. Rose огромное Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Янв 26, 2008 07:54:02 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый день! Скажите, пожалуйста:
    1. сбор на гос.регистрацию юр.лица в 12 приложении могу ли я отнести на прочие расходы (PS).
    2. сумма 12 приложения должна ли равняться сумме счета 7211 при условии что у нас нет представительских расходов?
    3. Какая разница между приложениями 12 и 17. вроде по названию похожи, должна ли заполнять 17 форму и что там указывать, если я все указала в 12 приложений?
    4. В строке 100.12.003 указываю поступление за нал.период. Но какое отношение это имеет к расходам? Или только израсходованные материалы указывать?

    1. Лучше в налоги 100.00.031
    2. Не обязательно, там и расходы по реализации и себестоимость реализованной продукции (ТРУ)
    3. Приложение 17 вообще не похоже на 12 и заполняется резидентами по иностранным филиалам (представительствам)
    4. Прямое. Расходы вычисляются по формуле Расходы = Остаток на начало + Поступление - Остаток на конец.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 29, 2008 17:16:31 Сообщить модератору   

    Мы арендуем авто у ИП, еще арендуем офис. всю арендную плату я сажаю на счет 7211 " текущие расходы. при заполнении 100 в приложений 100.12.003.О "френдная плата" должна ли я указывать сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Янв 29, 2008 17:37:31 Сказали Спасибо❤   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Янв 30, 2008 09:50:22 Сообщить модератору   

    Доброе утро! При сверке приложении 12 материалы с оборотно-сальдовой, по ОСВ списанных материалов и товаров больше ровно на ту сумму, кот. списана на производство. Правильно ли я отразила затрат по материалам (т.е. за минусом списанных на производство), помогите плиз Crying or Very sad . Измучилась с производством этим Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 30, 2008 09:55:12 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Правильно ли я отразила затрат по материалам (т.е. за минусом списанных на производство)

    Ну конечно правильно Rose Ты же их стоимость потом в сибистоимости готовой продукции учла. Не переживай . Все получится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инна1
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Фев 02, 2008 17:34:32 Сообщить модератору   

    здравствуйте.
    Помогите пожалуйста заполнить 100ф. приложение 12, а именно дополнит. ф. гр. В РНН /код страны резиденства (где взять эти самые коды) и еще у нас ТОО открылось 30 апреля 2007г., второй кв. работали по упращенке с 3 кв. на общеуст. режиме. Как я понимаю в 100ф. я должна показывать суммы 3-4 кв., а остатки на начало 3 кв. показывать?
    заранее благодарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Сб Фев 02, 2008 21:37:37 Сообщить модератору   

    Коды резиденства указываются только по поставщикам, являющимся нерезидентами (т.е. импорт и т.д.), а по счет-фактурам от поставщиков РК - указывается только РНН. Коды резидентства шли приложением к правилам заполнения ф.100.
    Кас. остатков, с вашей позицией согласна, по крайней мере сталкивалась с переходом ИП с патента на упрощенку и было именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инна1
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вс Фев 03, 2008 00:03:25 Сообщить модератору   

    так что же делать с остатками на конец 3 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инна1
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вс Фев 03, 2008 00:06:17 Сообщить модератору   

    извиняюсь, на начало 3 кв[/url][/list][/list][/i][/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вс Фев 03, 2008 12:17:45 Сообщить модератору   

    Инна1 говорит:
    Как я понимаю в 100ф. я должна показывать суммы 3-4 кв., а остатки на начало 3 кв. показывать?

    Вам же NataV ответила
    Цитата:
    Кас. остатков, с вашей позицией согласна

    Остатки на 01.07 и документы 3-4 кварталов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инна1
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вс Фев 03, 2008 12:51:56 Сообщить модератору   

    большое Вам всем спасибо Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 12, 2008 11:03:57 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, итоговая строка по 12 форме должна совпасть с 801 и 821 счетом в базе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Фев 12, 2008 11:24:57 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Скажите пожалуйста, итоговая строка по 12 форме должна совпасть с 801 и 821 счетом в базе?


    не совсем. 821 предполагает субсчет 821,2-не идущие на вычеты расходы, в т.ч. амортизация ОС
    Расход по налогам, идущих на вычет может быть разница между оплаченными и начисленными..


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Helen
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Фев 14, 2008 11:53:57 Сообщить модератору   

    Подскажите, плз, куда в 100 форме включать суммовые разницы? Предполагаю, что в 12 форму 12.003Р Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #33 Пт Фев 15, 2008 15:22:23 Сообщить модератору   

    Helen говорит:
    Подскажите, плз, куда в 100 форме включать суммовые разницы? Предполагаю, что в 12 форму 12.003Р Embarassed


    да, отрицательные, под своим рнн

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Сб Фев 16, 2008 17:35:00 Сообщить модератору   

    Подскажите, в строке 100.00.031 -Налоги- какие точно налоги идут на вычеты? Соц, имущество, транспорт, земля? так?

    Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:

    Helen писал(а):
    Подскажите, плз, куда в 100 форме включать суммовые разницы? Предполагаю, что в 12 форму 12.003Р
    Если вы забьете под своим РНН, то впоследствии получите уведомление по результатам камерального контроля, и все равно будете переделывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Helen
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Фев 18, 2008 12:29:25 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    Если вы забьете под своим РНН, то впоследствии получите уведомление по результатам камерального контроля, и все равно будете переделывать


    Так где же истина? Забивать в 12.003Р под РНН банка?
    И еще, чтобы 12.003 пошла с 300 формой, получается суммовые тоже надо было в 300 включать? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Вт Фев 19, 2008 10:12:22 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    А про налоги кто подскажет, какие все таки на вычеты?

    Те налоги которые сидят в себестоимости, при условии, что в "расходах по реализации товаров"(прил.№12) я убираю с/с готовой продукции (в целях избежания двойного вычета), могу ли я ЗП и налоги показать в полном объеме ( ЗП по фонду, а налоги уплаченные), не корректируя на ту сумму, которая сидит в с/с гот.продуции? Спасибо..постаралась четко сформулировать вопрос. Rose
    И потом 40 приложение как заполняется? в смысле разница по износу должна сидеть со знаком + или - ? В ББ сидит как + %)
    помогитеее..плиз..уже отправляю почти

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #37 Вт Фев 19, 2008 10:36:30 Сообщить модератору   

    Helen говорит:
    чтобы 12.003 пошла с 300 формой

    а ывот это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вс Фев 24, 2008 19:03:47 Сообщить модератору   

    С апреля 2007 года мы снялись с учета по НДС. Теперь в приложении 12 формы 100 у меня не идет именно на сумму НДС, которую я начислила по остаткам ТМЦ. Никак сообразить не могу, где ее отразить.
    Я увеличила стоимость ТМЗ на сумму НДС, и они числятся в балансе именно по этой стоимости. Подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Фев 26, 2008 11:03:18 Сообщить модератору   

    Maxima говорит:
    С апреля 2007 года мы снялись с учета по НДС. Теперь в приложении 12 формы 100 у меня не идет именно на сумму НДС, которую я начислила по остаткам ТМЦ. Никак сообразить не могу, где ее отразить.
    Я увеличила стоимость ТМЗ на сумму НДС, и они числятся в балансе именно по этой стоимости. Подскажите!

    А какими проводками вы отразили увеличение стоимости ТМЗ на сумму НДС? Отклонение в большую или меньшую сторону? Какими суммами в ф.12 вы отражали поступление ТМЗ, которые потом дооценивали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Фев 26, 2008 14:00:54 Сообщить модератору   

    Maxima говорит:
    С апреля 2007 года мы снялись с учета по НДС. Теперь в приложении 12 формы 100 у меня не идет именно на сумму НДС, которую я начислила по остаткам ТМЦ. Никак сообразить не могу, где ее отразить.
    Я увеличила стоимость ТМЗ на сумму НДС, и они числятся в балансе именно по этой стоимости. Подскажите!


    Отразится НДС в приложениях по приобретению товара, т.е. стоимость приобретенного товара увеличится на сумму НДС. Приложение А если это товар(или Б-материалы) к форме 12. строка 12.00.003.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Фев 26, 2008 15:52:35 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    А какими проводками вы отразили увеличение стоимости ТМЗ на сумму НДС? Отклонение в большую или меньшую сторону? Какими суммами в ф.12 вы отражали поступление ТМЗ, которые потом дооценивали?


    Я делала так: по всем остаткам ТМЗ на 1 апреля (дата снятия с учета по НДС) сделала проводки:
    Дт 1330 (222) Кт 3130 (633).
    Аналогично по ГСМ и материалам.
    Таким образом, стоимость ТМЗ увеличилась на сумму НДС.
    Один знакомый бухгалтер предлагает отразить эту сумму в приложении 12Р со своим РНН.

    Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:

    Maxima говорит:
    Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
    а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
    или
    б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %)


    Вот нашла. Может, кому пригодится?

    Вопрос:Производится ли переоценка фиксированных активов в целях налогообложения? Если да, то на основании каких нормативных актов?

    Ответ: В соответствии со стандартом бухгалтерского учета 6 “Учет основных средств” изменение первоначальной стоимости допускается в случаях:

    - осуществления дополнительных капитальных вложений или частичной ликвидации и демонтажа объекта, влияющих на состояние основных средств, что в свою очередь увеличивает или сокращает срок полезной службы;

    - переоценки основных средств (уценка, дооценка).

    В целях налогообложения размеры стоимостных балансов подгрупп фиксированных активов определяются согласно нормам ст.105 - 113 Налогового кодекса. В соответствии с положениями указанных статей переоценка, произведенная в бухгалтерском учете, не влияет на размер стоимостного баланса соответствующей подгруппы, группы и в целях налогообложения не учитывается.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Фев 26, 2008 17:58:06 Сообщить модератору   

    Maxima говорит:
    NataV говорит:
    А какими проводками вы отразили увеличение стоимости ТМЗ на сумму НДС? Отклонение в большую или меньшую сторону? Какими суммами в ф.12 вы отражали поступление ТМЗ, которые потом дооценивали?


    Я делала так: по всем остаткам ТМЗ на 1 апреля (дата снятия с учета по НДС) сделала проводки:
    Дт 1330 (222) Кт 3130 (633).
    Аналогично по ГСМ и материалам.
    Таким образом, стоимость ТМЗ увеличилась на сумму НДС.
    Один знакомый бухгалтер предлагает отразить эту сумму в приложении 12Р со своим РНН.


    Shocked это как? У вас стоимость товара увеличилась же! И в приложении к строке 100.12.003 она отразится. Зачем же еще раз показывать в расходах сумму НДС по приложению Р, да еще со своим РНН(!)



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Фев 27, 2008 01:46:10 Сообщить модератору   

    Galin говорит:

    Shocked это как? У вас стоимость товара увеличилась же! И в приложении к строке 100.12.003 она отразится. Зачем же еще раз показывать в расходах сумму НДС по приложению Р, да еще со своим РНН(!)


    Интересно, а как я должна отразить эту сумму в строке 100.12.003? К примеру, у меня числится товар, который лежит на складе уже лет 5, если не больше, чей РНН я должна указывать? Я же его не в этом году приобретала. Может, тех организаций уже и не существует, а я буду вешать на их РНН сумму увеличения по НДС? Я и не думала указывать эту сумму дважды.
    Ясно, что в итоге она отразится в строке 100.12.003, но в каком листе этого приложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Фев 27, 2008 14:27:18 Сообщить модератору   

    Maxima говорит:
    Galin говорит:

    Shocked это как? У вас стоимость товара увеличилась же! И в приложении к строке 100.12.003 она отразится. Зачем же еще раз показывать в расходах сумму НДС по приложению Р, да еще со своим РНН(!)


    Интересно, а как я должна отразить эту сумму в строке 100.12.003? К примеру, у меня числится товар, который лежит на складе уже лет 5, если не больше, чей РНН я должна указывать? Я же его не в этом году приобретала. Может, тех организаций уже и не существует, а я буду вешать на их РНН сумму увеличения по НДС? Я и не думала указывать эту сумму дважды.
    Ясно, что в итоге она отразится в строке 100.12.003, но в каком листе этого приложения?


    Погодите, давайте сначала...Я, видимо, неправильно вас поняла...Какой статьей НК руководствуетесь, если хотите отнести НДС ранее взятый в зачет по приобретенныму товару на с/с? (честно говоря, не разобралась вначале, извиняюсь)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Фев 27, 2008 17:34:35 Сообщить модератору   

    Galin говорит:
    Погодите, давайте сначала...Я, видимо, неправильно вас поняла...Какой статьей НК руководствуетесь, если хотите отнести НДС ранее взятый в зачет по приобретенныму товару на с/с? (честно говоря, не разобралась вначале, извиняюсь)


    При снятии с учета по НДС мы обязаны начислить НДС на остатки ТМЗ в соответствии со ст. 210 п. 5 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Фев 27, 2008 19:02:31 Сообщить модератору   

    Maxima говорит:
    Galin говорит:
    Погодите, давайте сначала...Я, видимо, неправильно вас поняла...Какой статьей НК руководствуетесь, если хотите отнести НДС ранее взятый в зачет по приобретенныму товару на с/с? (честно говоря, не разобралась вначале, извиняюсь)


    При снятии с учета по НДС мы обязаны начислить НДС на остатки ТМЗ в соответствии со ст. 210 п. 5 НК.


    угу, понятно..переоценку будете делать(сделали)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Фев 27, 2008 21:15:12 Сообщить модератору   

    Переоценку только основных средств делали. А эти залежавшиеся ТМЗ я списала (на вычеты не относила).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhann_86
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Фев 28, 2008 23:52:33 Сообщить модератору   

    здрасте я хотела узнать Расходы по ремонту основных средств относится на вычет по кпн Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Фев 29, 2008 01:07:06 Сообщить модератору   

    Zhann_86 говорит:
    Расходы по ремонту основных средств относится на вычет по кпн

    Относятся... Статья 113. Вычеты по расходам на ремонт Кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhann_86
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Фев 29, 2008 01:11:12 Сообщить модератору   

    и еще а в 100 форме где они учитываются а именно в прилож 12 или они туда не входят Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz