Упрощенная декларация
|
|
#1 Пн Мар 31, 2008 14:44:17
|
Сообщить модератору
|
|
ИП (упрощенный режим налогооблажения) получил предоплату 100 000 тенге за услуги в 1 квартале,а окончательный расчет 150 000 тенге во 2 квартале. Счет-фактура выписан в 2 квартале.Что включать в доход в 910,00 форме в 1 квартале?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Мар 31, 2008 14:48:05
|
Сообщить модератору
|
|
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар. в 910 за 1 квартал укажете 100 000, за второй только 150 000
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Мар 31, 2008 15:46:59
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые подскажите пожалуйста в чём отличие в режимах упращенка - общий в ТОО. У меня фирма бездействует уже полный 2007 год. Какие формы отчетности я должен здавать и в какие сроки???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Мар 31, 2008 16:45:10
|
Сообщить модератору
|
|
те кто работают по общеустановленному режиму платят налоги от прибыли. То есть берется чистая разница между доходом и затратами. Пример: доход 1 000 000, затраты 650 000, налоги платят с прибыли 350 000 тенге. Упрощенная форма предполагает оплату налогов с общего оборота, т.е с 1 000 000. Если ваша фирма - ТОО на общеустановленном режиме и плательщик НДС, то ежеквартально сдаете пустые ф. 600, декларацию по НДС, ф.201,01, ежегодно - декларацию по КПН, 101,04 и 101,03
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Мар 31, 2008 21:14:42
|
Сообщить модератору
|
|
elle говорит: |
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар. в 910 за 1 квартал укажете 100 000, за второй только 150 000 |
Дайте-ка ссылку на налоговый кодекс
Согласно НК действует принцип начисления, то есть доходы признаются тогда, когда заработаны, и это касается также и тех, кто работает по упрощенке!!!
Добавлено спустя 4 минуты:
То есть в данном конкретном случае доход в 910 надо отразить в том квартале, в котором подписан акт выполненных работ/оказанных услуг. Судя по сообщению, 250 тыс. должны быть отражены в 910 за второй квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Пн Мар 31, 2008 22:27:59
|
Сообщить модератору
|
|
elle говорит: |
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар |
Хм... куда делся метод начисления?...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Апр 01, 2008 13:39:41
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,подскажите пж. как в этом случае можно справить ситуацию?ИП по упрощенке сдавали только 910 форму,201 не сдавали ИП-пенсионер,теперь он решил пречислить за 2007 год пен.отчисл за работника.Что теперь будет?штраф за все 4 кв?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Апр 01, 2008 14:39:55
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 377-1 п3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
если можно показать что типа вы сами работали без наемных работников, то ф 201 не сдается это нововведение в Нал кодексе с 2007года!!! увольняйте задним числом работников или пусть идут в отпуск без содержания на неопр срок!!! и проблем нет, потом типа выйдут и будете со спокойной душой сдавать 201. хотя если они в отпуске то 201 тоже надо сдавать!!!!!!!! увольте всех если это реально. потом примите на работу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Апр 01, 2008 15:11:54
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож. я первый раз заполняю упрощенку 910,сумма дохода 578440 тенге,получается размер налога 17353 тенге, наемных рабочих нет....значит пенсионный и соц. отчислений нет...правильно ли я посчитала?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Апр 01, 2008 15:29:47
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос относительно соц. отчисления.
ИП работает без наемных работников, и как зарплату указывался всегда МЗП.
За 2006-2007 год ставка соц. отчисления была какая ?
И от МЗП его надо считать ?
за 2006 год считали так: (9200 x 3) x 0.03
за 2007 год считали так: 29256 x 0.03
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Апр 01, 2008 16:08:50
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
elle говорит: |
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар |
Хм... куда делся метод начисления?... |
по сути верно, нужно придерживаться метода начисления. Но на практике работы с налоговиками, проще отдать 3% с суммы в том же периоде, ведь все равно платить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Апр 01, 2008 17:46:00
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Добрый день,подскажите пж. как в этом случае можно справить ситуацию?ИП по упрощенке сдавали только 910 форму,201 не сдавали ИП-пенсионер,теперь он решил пречислить за 2007 год пен.отчисл за работника.Что теперь будет?штраф за все 4 кв? |
Наемные были все пенсионеры,поэтому 201 не сдавалась,ИП сдает под офисы помещения.В января он захотел перечислить пенсион.отч за 2007 год(за работника как бы, это ее муж,он не пенсионер).Что теперь можно сделать сдать за 2007 год 201,будет штраф.Помогите что можно сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Апр 02, 2008 10:13:43
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Anonymous говорит: |
Добрый день,подскажите пж. как в этом случае можно справить ситуацию?ИП по упрощенке сдавали только 910 форму,201 не сдавали ИП-пенсионер,теперь он решил пречислить за 2007 год пен.отчисл за работника.Что теперь будет?штраф за все 4 кв? |
Наемные были все пенсионеры,поэтому 201 не сдавалась,ИП сдает под офисы помещения.В января он захотел перечислить пенсион.отч за 2007 год(за работника как бы, это ее муж,он не пенсионер).Что теперь можно сделать сдать за 2007 год 201,будет штраф.Помогите что можно сделать? |
Помогите пж.,кто может
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Ср Апр 02, 2008 11:49:36
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Anonymous говорит: |
Anonymous говорит: |
Добрый день,подскажите пж. как в этом случае можно справить ситуацию?ИП по упрощенке сдавали только 910 форму,201 не сдавали ИП-пенсионер,теперь он решил пречислить за 2007 год пен.отчисл за работника.Что теперь будет?штраф за все 4 кв? |
Наемные были все пенсионеры,поэтому 201 не сдавалась,ИП сдает под офисы помещения.В января он захотел перечислить пенсион.отч за 2007 год(за работника как бы, это ее муж,он не пенсионер).Что теперь можно сделать сдать за 2007 год 201,будет штраф.Помогите что можно сделать? |
Помогите пж.,кто может |
А если я перечисляю доброволь.пенсион.отч не нужно сдавать 201?Я тоже незнаю какую цель преслед.ИП.не обьяснил
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Апр 02, 2008 16:49:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="Zhake"]Никто не знает ответа на сообщение №12[/quote]
Вы правы, соц.отчисления за ИП рассчитываются с МЗП.
В 2006 г. МЗП-9200 тг., СО 2% (СО за кв.2006 г.= 9200*3мес.*2%=552 тг.);
В 2007 г. МЗП 9752 тг., СО 3% (СО за кв.2007 г.= 9752*3мес.*3%=878 тг.);
В 2008 г. МЗП 10515 тг., СО 3% (СО за кв.2008 г.= 10515*3мес.*3%=946 тг.).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Апр 03, 2008 09:05:19
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner говорит: |
elle говорит: |
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар |
Хм... куда делся метод начисления?... |
К ИП по упращенке применяется кассовый метод, т.е. они платят налог с суммы полученного дохода по кассе или через банк. А была это предоплата или расчет по факту разницы нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Апр 03, 2008 16:57:08
|
Сообщить модератору
|
|
Всем Доброго дня суток!
Я ИП, плательщик НДС.
Подскажите правильно ли я заполняю форму 910.00.
оборот за налоговый период 1 270 000 тенге,
отнимаю сумму по приобретению 368655 тенге, из остатка 901 345,00 отнимаю сумму НДС к уплате и итоговую сумму указываю в строке 910.00.001?
спасибо огромное,
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Чт Апр 03, 2008 17:34:23
|
|
|
ИП говорит: |
оборот за налоговый период 1 270 000 тенге,
отнимаю сумму по приобретению 368655 тенге, из остатка 901 345,00 отнимаю сумму НДС к уплате и итоговую сумму указываю в строке 910.00.001 |
Вы откуда взяли сумму 1270000? Грубо говоря, вы должны взять сумму, пробитую в кассе и по безналу (если есть р/с), отнять НДС и указать в 910.00.001.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Апр 03, 2008 17:59:26
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Людмила
Значить мне нужно коррект. сделать на предыдушие отчеты.
А не подскажете
В налоговом календаре на 31.03.2008 написано следующее:
Цитата:Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по форме 700.00
Это за какой период? 2007 или 2008?
спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Чт Апр 03, 2008 20:41:32
|
|
|
Согласно Правил составления 910:
в строке 910.00.002 указывается количество наемных работников. При заполнении данной строки индивидуальными предпринимателями в количество наемных работников включается сам индивидуальный предприниматель.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#29 Чт Апр 03, 2008 23:53:54
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
К ИП по упращенке применяется кассовый метод, т.е. они платят налог с суммы полученного дохода по кассе или через банк. |
Просветите, с какого НПА Вы почерпнули сии знания?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
freedom
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пт Апр 04, 2008 17:24:29
|
Сообщить модератору
|
|
freedom говорит: |
При отправке 910 формы Вид валюты ошибочно проставил "USD" вместо "KZT", подскажите как терь быть? Исправить и отправить ФНО как "дополнительное"? |
Отправьте дополнительную с нулями и с "KZT"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость2
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Пт Апр 04, 2008 19:34:25
|
Сообщить модератору
|
|
помогите пожалуйста
скачал форму 910.00 из салык.кз след. строки отсутствуют
910.12 по 16, это значить в этом году не будт соц. отчсиления за ИП и наемного работника? или нужно другую форму ужно сдавать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#33 Пт Апр 04, 2008 21:32:43
|
Сообщить модератору
|
|
Гость2 говорит: |
скачал форму 910.00 из салык.кз след. строки отсутствуют
910.12 по 16, это значить в этом году не будт соц. отчсиления за ИП и наемного работника? или нужно другую форму ужно сдавать? |
Какая версия ЭФНО у вас? У меня 1.6.1.18, там всё есть. Строки с 12 по 16 на обратной стороне листа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Апр 04, 2008 21:50:50
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
freedom говорит: |
При отправке 910 формы Вид валюты ошибочно проставил "USD" вместо "KZT", подскажите как терь быть? Исправить и отправить ФНО как "дополнительное"? |
Отправьте дополнительную с нулями и с "KZT" |
если отправить с нулями, то не получится что ФНО примется в НК как пустографка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Сб Апр 05, 2008 13:50:41
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
если отправить с нулями, то не получится что ФНО примется в НК как пустографка? |
Не переживайте, не получится.
Вы же отправите с отметкой "дополнительная", а не очередная.
Две очередных она уже и не примет, а дополнительные декларации менно прибавляются к очередной. так что при подобной отправке такого допика у вас к врежним сума прибавятся нули, а вид валюты заменится (суммы складываются, строковые значения - заменяются)
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Гость говорит: |
Cleaner говорит: |
Гость говорит: |
Cleaner говорит: |
elle говорит: |
ИП по упрощенке отчитываются за все средства, полученные в кассу, независимо от того, в каком периоде оказали услугу/поставили товар |
Хм... куда делся метод начисления?... |
К ИП по упращенке применяется кассовый метод, т.е. они платят налог с суммы полученного дохода по кассе или через банк. А была это предоплата или расчет по факту разницы нет. |
Просветите, с какого НПА Вы почерпнули сии знания? |
В налоговой рассказали. |
А когда вас штрафовать придут на основании статей Налогового Кодекса, то слова "в налоговой сказали" вы к какому месту подошьете, стесняюсь спросить...
Метод начисления у нас распространяется на всех - ТОО или ИП, на общеустановленном и на упрощенке.
Если вы по прежнему доверяете больше словам налоговой, то запросите них официальный письменный ответ. Уверена, что он будет совсем другим.
И 3% с оборота нужно исчислять именно с сумм, отображенных по счетам 6ххх раздела "Доходы."
Т.е. по факту отгруженных товаров, оказанных услуг.
Другое дело, что чаще всего предприятия, работающие по упрОщенной декларации, доход показывают только в момент оплаты. И выходит, что касса сходится с начислением.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пн Апр 07, 2008 15:57:13
|
Сообщить модератору
|
|
Вы правы, соц.отчисления за ИП рассчитываются с МЗП.
В 2006 г. МЗП-9200 тг., СО 2% (СО за кв.2006 г.= 9200*3мес.*2%=552 тг.);
В 2007 г. МЗП 9752 тг., СО 3% (СО за кв.2007 г.= 9752*3мес.*3%=878 тг.);
В 2008 г. МЗП 10515 тг., СО 3% (СО за кв.2008 г.= 10515*3мес.*3%=946 т
а разве не нужно вычитывать с Оклада сумму ОПВ?
вроде бы так считаем мы в ТОО?
или по ИП другой метод расчета СО?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Вт Апр 08, 2008 15:43:05
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пож. первый раз буду отправлять отчет по электроному ключу, ИП упрощенка. Говорят появились нововведения, где можно посмотреть как и что надо. И как вести бух.учет по упрощенке, и как его сдавать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|