Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    910.00 форма строка 910.00.007 включа...
    913.00 форма ликвидационная
    форма 300 - ликвидационная за какой период подается?
    Ликвидация ТОО , форма 100 -ликвидационная , как правильно заполнить?
    Ликвидационная форма отчетности по 870.00 по другому региону
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что из себя представляет ликвидационная форма по НДС, что нужно в ней отразить?     
    Ян
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июл 21, 2009 20:18:23   

    Хочу сняться с учёта по НДС, сказали написать заявление и сдать Ликвидационную декларацию. Так как бухгалтера у меня нет. Всё веду сам, прошу помощи у вас. Подскажите, что мне нужно в ней сдать? Только по подробнее если можно Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июл 21, 2009 20:25:38 Сообщить модератору   

    в 2х словах))
    сдаете как обычно: показывая ваш облагаемый оборот и НДС с оборота
    + приобретение товаров, услуг, как с НДС, так и без НДС
    где вид ФНО - указываете ликвидационная
    как заполнить сами Приложения к ф. 300 - обсуждали на балансе - даже построчно Wink
    к примеру: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18013 и др.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июл 21, 2009 20:29:51 Сообщить модератору   

    Ян говорит:
    Хочу сняться с учёта по НДС

    значит надо сдать Ликвидационный отчет по НДС, форма 300.00. Отчет составляете, как и всегда, только не Очередной, а Ликвидационный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 21, 2009 20:47:08 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    олько не Очередной, а Ликвидационный.

    проверено, не работает так, сначала надо очередную сдавать потом ликвидационную с нулями

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Июл 21, 2009 22:18:42 Сообщить модератору   

    А ликвидационную с нулями за тот же отчетный период, или за следующий?
    За тот же два отчета не пройдут же.
    И в Налоговом Кодексе я такого механизма не встречала...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 22, 2009 10:08:37 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А ликвидационную с нулями за тот же отчетный период, или за следующий?

    за следующий.
    только что в налоговой Уральска сказали(мне тоже нужно там одну ипешку с учета снять), что я сначала должна сдать за второй квартал с цифрами очередную, и уже за 3 квартал с "0" Ликвидационную. Но конечно же, наши налоговики не смогли мне объяснить почему. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 22, 2009 10:28:30   

    Nemo
    Ну если Вы обратились к ним в июле ( в 3 квартале)то понятно, что
    Nemo говорит:
    сначала должна сдать за второй квартал с цифрами очередную, и уже за 3 квартал с "0"


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ян
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июл 22, 2009 11:50:00   

    Я за 2 квартал уже здал с цифрами. Теперь значит Иду к ним и здаю за 3 только с нулями? и уже если я например сегодня здал всё, то при выставлении счёта не использую НДС? или как? если я уже в 3 квартале использовал НДС? По логике я должен в отчёт за третий квартал всё внести что уже принял с НДС, и тока поставить Ликвидационную. Я правильно вас понял?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Июл 22, 2009 12:01:41 Сообщить модератору   

    Ян говорит:
    и уже если я например сегодня здал всё, то при выставлении счёта не использую НДС?

    не имеет права, т.к. могут привлечь за фиктивно выписанную с/ф, в которой выделили НДС (а вы уже снимитесь с учета)
    к тому же вы должны сдать свидетельство по постановке на учет по НДС
    Ян говорит:
    По логике я должен в отчёт за третий квартал всё внести что уже принял с НДС, и тока поставить Ликвидационную

    если у вас в этот период была реализация и приобретение, то соответственно в "ликвидационной" отчетности показываете цифры!
    ваш оборот с НДС + приобретение с НДС и без НДС, с видом ФНО "ликвидационная" за 3кв 2009г.

    то бишь, после снятия вы можете выставлять сч/ф, только с указанием "Без НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурсултан
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Сен 01, 2009 11:38:08   

    Для снятия с Учета по НДС, что нужно сдавать : ф300- ликвидационная и реестр по остаткам. Еще что-нибудь нужно. Вообще поясните пожалуйста каким образом происходит процедура снятия с учета, если можно расписать пошагово. Спасибо.

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Сен 01, 2009 12:22:14   

    Нурсултан
    Читаем здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18200
    Кстати, вам срочно надо сняться с учета? Если не подадите заявление на замену св-ва до 2010, то вас автоматически снимут с у чета по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурсултан
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Сен 01, 2009 12:49:21   

    По срокам сдачи ликвидационной декларации, если например в июле был оборот по реализации и по приобретению, то ликвидационную декл. мы сдаем до 15 ноября 2009 г и уплачиваем до 25 ноября 2009 года. Правильно? и еще один момент раньше с ликвидационными декл. предоставлялись отстатки по товарам, а сейчас что не нужно что ли? спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 01, 2009 13:01:42   

    Да что-то мне кажется, что у ликвидационной нет сроков - она, наверное, может быть сдана, как решите, что снимаетесь, но видимо не позже установленных для отчётов сроков. Ну вот если вы будете сняты с 01/08/09 с регистрации по НДС, то 15 ноября поди уже и позновато?
    Нурсултан говорит:
    еще один момент раньше с ликвидационными декл. предоставлялись отстатки по товарам, а сейчас что не нужно что ли? спасибо.

    ну я так понимаю, надо непременно включить в облагаемый оборот остатки товара и иметь у себя этот список - при проверке предъявлять....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Сен 01, 2009 13:12:11 Сказали Спасибо❤   

    Нурсултан говорит:
    По срокам сдачи ликвидационной декларации

    ст.37 по ссылке http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурсултан
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 01, 2009 13:27:48   

    Значит сначало надо написать заявление о снятии с учета и сразу же предоставить декларацию ликвидационную - вот этот период м/у заявлением и сдачей ск-ко должно быть дней и м/у сдачей декл. и уплатой налогов?

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    ой , нашел спасибо большое!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Ноя 09, 2009 11:19:19 Сообщить модератору   

    пришло на мыло:
    Маликова И.В. говорит:
    Подскажите в налоговом заявлении о регистрационном учете на НДС пишут необходимо ликвидационную декларацию по НДС- что она из себя представляет. спасибо


    ЗЫ. Просьба не писать в ЛС, на e-mail. Для обсуждения ваших проф. вопросов создан форум

    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

    Маликова И.В. рекомендую к изучению данную тему
    также все интересующие вас вопросы по этой теме, вы можете обсуждать здесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжанчик
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Ноя 13, 2009 12:55:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Хотим сняться с учета по НДС, готовлю сейчас ликвидационную декларацию ф.300, делаю это впервые, поэтому возникают вопросы. Хотелось бы сняться с учета до декабря. За 3-й квартал все отчеты сданы. Хоть мы и стоим на учете по НДС, но у нас, в основном, необлагаемый доход и на зачеты мы НДС не брали и не берем. Хотя каждый год мы оказываем некоторые небольшие (по суммам) дополнительные услуги, по которым и платим НДС, в связи с этим на лицевом имеется небольшая переплата по НДС (ок. 2000 тенге). Подскажите, пожалуйста,
    1. Какой квартал ставить в ликвидационной 3 или 4-й? Или вернее, за какой квартал лучше её сдавать, ведь по срокам я успеваю за 3-й кв., можно ли сдать за 3-й и по нулям?
    2. Можно ли сдать ликвидационную по нулям или надо ставить цифры (если за 4-й кв.) по приобретенным и реализованным тов. и услугам, ведь за 1,5 мес. этого кв. были получены и выписаны с/ф?
    3. Что делать с переплатой на лицевом, можно ли её перекинуть на др. счет? И можно ли сняться с учета если есть такая переплата?
    Благодарю заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Ноя 13, 2009 12:59:02 Сообщить модератору   

    Айжанчик говорит:
    Какой квартал ставить в ликвидационной 3 или 4-й?

    нужно ставить 4-й квартал, т.к надо указывать текущий период.

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Айжанчик говорит:
    2. Можно ли сдать ликвидационную по нулям или надо ставить цифры (если за 4-й кв.) по приобретенным и реализованным тов. и услугам, ведь за 1,5 мес. этого кв. были получены и выписаны с/ф

    если у вас было движение, то считаю, что нужно все это отразить в ликвидационной декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжанчик
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Ноя 13, 2009 13:02:44 Сообщить модератору   

    Понятно. Спасибо! А как насчет переплаты? Нужно перекинуть до подачи заявления или можно потом? Или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Ноя 13, 2009 13:04:12 Сообщить модератору   

    Айжанчик говорит:
    А как насчет переплаты?

    возможно у вас будут начисления по итогам ликвидационной декларации. Если нет, то можно перекинуть на другой налог, предварительно согласовав с отделом учета
    Айжанчик говорит:
    Спасибо!

    кнопка намного приятней работает Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжанчик
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Ноя 13, 2009 13:07:53 Сообщить модератору   

    Все поняла. Еще раз спасибо! Спасибку тоже нажала Rose Просто я новичок, только осваиваюсь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Ноя 13, 2009 13:17:01   

    Айжанчик
    Айжанчик говорит:
    Хотим сняться с учета по НДС

    Цитирую ответ Председателя НК МЮ РК господина Ергожина Д.от 11.11.2009 г.
    " Как следует из норм ст.44 Закона РК"О введении в действие Кодекса РК" О налогах идр.обязательных платежах в бюджет"(Налоговый кодекс)" плательщики НДС,не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 г. для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС,перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 г.
    При этом,нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС,а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
    Необходимо отметить,что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательшиков от представлении очередной налоговой отчетности по НДС на 4 квартал 2009 г."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Ноя 13, 2009 13:21:41 Сообщить модератору   

    esiphi
    но если Вы не подадите на снятие с учета по НДС до 1 декабря 2009, то Вас снимут автоматически, а потом в течение 2 лет Вы не имеет права вставать на учет по НДС. Поэтому лучше самим сдать ликвидационнфую 300.00 и подать зявление о снятии с учета по НДС, чтобы потом в любой момент можно было подать документы на постановку на учет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Ноя 13, 2009 13:23:35 Сообщить модератору   

    Дария Кайратовна
    согласна с вам, только собиралась писать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айжанчик
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Ноя 13, 2009 14:23:37 Сообщить модератору   

    Да, я тоже так подумала, поэтому хочу сама сняться с учета. Ведь кто знает, вдруг в будущем понадобиться становиться на учет по НДС. Люблю порядок во всем Smile, так что лучше, как положено, подать заявление и сдать наше Свидетельство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Янв 15, 2013 13:50:16   

    ТОО планирует сняться с учёта по НДС, сказали написать заявление и сдать Ликвидационную декларацию за 4 кв. 2012 г. В какой строке ф. 300 должный отразит начисленный НДС по остаткам товаров и ФА при снятии с регистрационного учета по НДС. До 2012 г. эту сумму заполняли в ст. 300.00.001 V.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Avail
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Янв 15, 2013 14:11:17 Сообщить модератору   

    g5, остатки товаров при снятии признаются оборотом по реализации и раз нет отдельной строки для них, то отражаете в 300.00.01, а в налоговом регистре делаете расшивровку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Янв 15, 2013 15:30:32   

    получается увеличение оборотов по реализации в 300.
    А в 100 ф. в какой строке это сумму показать. Если я не ошибаюсь камералка между 300 и 100 стр. 300.00.001 А-100.00.001

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Avail
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Янв 15, 2013 16:10:58 Сообщить модератору   

    Оборотом по реализации остатки признаются только в целях начисления НДС, поэтому в ф. 100 они не отражаются. Если по камералке приходит уведомление, пишите в ответе причины расхождений и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz