Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП по патенту приобрел бокс в августе...
    как правильно сдать доп.декл по 300ф за 2009г
    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    как правильно заполнить приложение 300.07 и 300.08
    Как правильно заполнить Приложение 1 Декларации 700.00?
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г     
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 06, 2009 10:37:45 Сообщить модератору   

    база знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291349#291349

    Вопрос следующий:

    В 8 приложении 300 формы отражаются счета-фактуры полученные (аналог формы 307).
    В данном приложение в отличии от формы 307 отсутствуют поля Серия и номер свидетельства плательщика НДС.
    В правилах нет по этому поводу никаких разъяснений, но может это означает необходимость регистрации всех счетов-фактур,
    выписанных даже неплательщтками НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Апр 06, 2009 10:40:19 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    может это означает необходимость регистрации всех счетов-фактур, выписанных даже неплательщтками НДС?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Апр 06, 2009 10:51:12 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    необходимость регистрации всех счетов-фактур,
    выписанных даже неплательщтками НДС?

    вам -то, думаю, все равно плательщик ваш покупатель НДС или нет, выписали фактуру, регистрируйте ее, вносите в ф.300.008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 06, 2009 10:52:18 Сообщить модератору   

    Уважаемый, а где это можно пощупать, ибо раньше с целью избежать проблем с камералкой бухгалтера включали только счета-фактуры, где были указаны Серия и Номер свидетельства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Апр 06, 2009 10:56:18 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    ибо раньше с целью избежать проблем с камералкой бухгалтера включали только счета-фактуры, где были указаны Серия и Номер свидетельства

    А сейчас форма реестра и камералка слегка поменялись. В 2008 доки без НДС указывались в доп. форме.
    Пощупать в Правилах, в основном.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Апр 06, 2009 11:05:55 Сообщить модератору   

    В правилах глухо, но все равно спасибо. Если кому-то что-то попадется нормативное по этому поводу киньте ссылочку в тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Апр 06, 2009 11:11:05 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    бухгалтера включали только счета-фактуры, где были указаны Серия и Номер свидетельства?

    ну указывали же фактуры на зачет НДС, а на реализацию- это новое в ф.300, поэтому не требуют серию и номер свидетельства. Есть предприятия, которые работают только с ФЛ, фактуры, как вы понимаете фл не нужны. А потом сейчас по РНН и БИН предприятие вычислить 1 мин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 06, 2009 12:41:18 Сообщить модератору   

    kaz говорит:
    Ну указывали же фактуры на зачет НДС, а на реализацию- это новое в ф.300, поэтому не требуют серию и номер свидетельства.

    kaz, речь идет о пПриложении по полученным счетам-фактурам, которое и ранее было (Приложение 8).
    Причем тут на новое приложение на реализацию и физлица?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 07, 2009 10:41:53 Сообщить модератору   

    Вопрос: По какой строке указывать в 2009 году обороты без НДС НДС по товарам работам услугам, приобретенным в РК. То есть приобретение работ услуг от неплательщиков НДС, в прошлом это были строки 300.05.006 Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС, 300.06.006 и т.д.

    В правилах указано:
    1)в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
    ...
    6)в строках 300.00.012 I В, 300.00.012 II В, 300.00.012 III В указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услуга, приобретенным в Республике Казахстан. Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса. В строку 300.00.012 II В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.007;

    то есть в 12 нельзя тогда куда???????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Апр 07, 2009 15:16:19 Сообщить модератору   

    у меня этот же вопрос, метод расчета "раздельный"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 07, 2009 16:27:23   

    16. В разделе "Сумма НДС, относимого в зачет":
    1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;

    Больше никаких ссылок не нашла и сделала выводы что обороты по
    Сергей(П-П) говорит:
    приобретение работ услуг от неплательщиков НДС
    не включаются в эту форму отчетности по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 07, 2009 16:51:47 Сообщить модератору   

    Спасибо, выводы напрашиваются самые разные:
    1) Если не включать обороты приобретение работ услуг от неплательщиков НДС в декларацию -
    вопрос:
    включать ли счета-фактуры содержащие эти обороты с пометкой без НДС, то с чего началась эта тема, так как логично я думаю было бы если бы оборот по строке 300.00.012А шел с оборотом по приложению 8.

    Если не включать -
    вопрос:
    должен ли оборот по строке 300.00.012А идти с приложением 8 ранее 12 100 формы (налоговики при проверках всегда проводили такую стыковку). Или в новых формах контроль будет иным.

    2)Если включать тогда куда???????

    И вообще было бы здорово если кто-нибудь выложил информацию о межотчетных стыковках по формам 2009 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 07, 2009 17:27:48   

    38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.
    Можно подумать что можно их сюда включить. В правилах нет доп.объяснений по правилам включения счет-фактур с НДС или без НДС.
    Сергей(П-П) говорит:
    должен ли оборот по строке 300.00.012А идти с приложением 8

    Такой привязки в правилах не нашла.
    Да, не понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 10, 2009 12:02:03 Сообщить модератору   

    Неужели никто в РК не знает ничего по поводу #12, или это военная тайна?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Апр 10, 2009 12:10:12 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П), да не заполняет еще пока никто...
    Будет день, будет пища...

    Я думаю, что теперь они решили от неплательщиков суммы вообще не включать в Ф300.00
    Будут только стыковать выданные СФ с полученными СФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 10, 2009 12:34:16 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis, такую версию тоже рассматривали, а как насчет стыковки с 100 формой 8 прил?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Апр 10, 2009 12:59:58 Сообщить модератору   

    Значит не стыкуем...
    У них и прежде-то эта стыковка не очень-то выходила.
    Только нервы своими неверными выводами налогоплательщикам трепали.

    Говорится же на государственном уровне, что вся отчетность упрощается, а не усложнятся.
    Может все к тому и идет? Видите, и многие дополнительные формы уже убрали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Апр 10, 2009 16:28:23 Сообщить модератору   

    Elis, скажите свое мнение: почему бы в декларации просто не добавить строку для отражения оборотов выставляемых неплательщиками, чтобы снять вопрос сразу на корню,
    или следуя вашим выводам не указать в правилах, что данные обороты отражению в Дек. не подлежат?

    Как-то было заявлено с самых высоких трибун, что все НПА касающиеся налогов должны быть максимально расшифрованы и понятны.
    Сейчас различные конторы рассылают приглашения на семинар "Особенности заполнения декларации по НДС в 2009 году" цена от 12000 тг. Странновато, что "предельно понятные" правила требуют разъяснения за такую немалую сумму. Я бывал как-то на семинаре, где на подобные вопросы был ответ: "Мы считаем..." с оговоркой, "если вы думаете по другому, делайте по своему".

    Очень жаль что нет выхода на первоисточник в лице разработчиков данных форм, чтобы получать информацию из первых рук в виде темы здесь на Балансе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Апр 10, 2009 16:32:37   

    Сергей(П-П) говорит:
    почему бы в декларации просто не добавить строку для отражения оборотов выставляемых неплательщиками

    Мне кажется потому что эта форма декларации про НДС, а неплательщики ту ни при чем.
    Их проверят после сдачи всеми нами 100-х форм.
    А если хотят их проверить на момент выписки сч\ф с НДС, так они "вылезут" если их кто-то укажет в реестре по счет-фактурам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Апр 10, 2009 16:35:05   

    В сотой рНН филиала,

    Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд:

    Как быть если покупатель физ. лицо, и нет его РНН, что указывать в реестре 300.07?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Апр 10, 2009 17:29:48 Сообщить модератору   

    Елена Т в 2008 году неплательщики были очень даже причем и это вводит в заблуждение. Я являюсь неплательщиком НДС, но клиенты которых я обслуживаю по 1С многие плательщики и их это волнует, разъяснений нет все на гране догадок, документооборот растет.

    Наверное будем действовать как всегда - допиками по мере выяснения +/-.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Апр 10, 2009 17:36:06   

    Думаю что и в 2008 году они были ни при чем, но нас ввели в заблуждение. А сейчас исправляют.
    Это я так думаю.
    Сергей(П-П) говорит:
    Наверное будем действовать как всегда - допиками по мере выяснения +/-.
    Точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Апр 10, 2009 21:34:30 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    Elis, скажите свое мнение: почему бы в декларации просто не добавить строку для отражения оборотов выставляемых неплательщиками, чтобы снять вопрос сразу на корню,
    или следуя вашим выводам не указать в правилах, что данные обороты отражению в Дек. не подлежат?

    Вы знаете, мне, как программисту, конечно, удобнее, чтобы рассшифровывались все суммы.
    Тогда и я уверена в своих отчетам, и бухгалтер уверен в своих проводках.
    В любом случае при заполнении форм что-то с чем то должно сходиться, сверяться, сравниваться.
    Ведь любой человек не застрахован от ошибки.
    И мне дико не нравится, что нет таких проверочных сумм.
    Но я буду у себя при формировании этих форм все-равно выводить и обороты, полученные от неплательщиков НДС, и обороты и НДС, реализованные физическим лицам без выписки СФ (вернее у меня СФ на таких все-равно формируется, только на контрагента "Частное лицо", просто в реестр такие не войдут).

    Сергей(П-П) говорит:
    Как-то было заявлено с самых высоких трибун, что все НПА касающиеся налогов должны быть максимально расшифрованы и понятны.
    Сейчас различные конторы рассылают приглашения на семинар "Особенности заполнения декларации по НДС в 2009 году" цена от 12000 тг. Странновато, что "предельно понятные" правила требуют разъяснения за такую немалую сумму. Я бывал как-то на семинаре, где на подобные вопросы был ответ: "Мы считаем..." с оговоркой, "если вы думаете по другому, делайте по своему".

    Согласна.

    Сергей(П-П) говорит:
    Очень жаль что нет выхода на первоисточник в лице разработчиков данных форм, чтобы получать информацию из первых рук в виде темы здесь на Балансе.

    Еще более согласна. Но я надеюсь, что это поправимо. Должны же нас услышать, в конце-концов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alis
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Апр 17, 2009 15:10:02 Сообщить модератору   

    Если вопрос актуален, пишите, распишу куда что

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Апр 18, 2009 00:27:16   

    Из всего вышепрочитанного сделала следующий вывод:
    Строки основной декларации 300.00.001 и 300.00.012 никогда не пойдут с приложениями их отражающими, если есть обороты с частными лицами или неплательщиками НДС. Даже если у вас есть авиа и / или ж/д билеты, по котрым не предусмотрена выписка с/ф (эти обороты идут в зачёт, но никак не могут попасть в приложение), итоги будут не равны между собой.
    Интересно, у разработчиков есть бухгалтеры? Им что никогда не объясняли, что чем больше избирательности (тут играем, тут не играем, а это пятно пропустим - здесь рыбу заворачивали) тем больше ошибок и нарушений. Или это целенаправленная политика пополнения бюджета за счёт пени и штрафов, вызванных неодназначностью толкования? :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Апр 18, 2009 15:24:47   

    Заполняю приложение 8 ручками на бумажке и сталкиваюсь со следующей проблемой:
    В графе "№ с/ф" только 8 ячеек, а, например, с/ф Казахтелекома (думаю есть у большинства) имеют 9-ти значный номер! И куда толкать лишнюю цифирку? Если в чистое поле без клеточек, то вправо сместить или влево? Как правильнее? А в электронном формате, когда выйдет, куда? Surprised Кто-нибудь из разработчиков читает БАЛАНС? Столько косяков в одной форме, при том, что действующая до того была вполне вменяемая и логичная. Ответьте хоть что-нибудь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Сб Апр 18, 2009 15:31:43 Сообщить модератору   

    Laky говорит:
    В графе "№ с/ф" только 8 ячеек, а, например, с/ф Казахтелекома (думаю есть у большинства) имеют 9-ти значный номер!

    С добрым утром... http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13903
    Laky говорит:
    И куда толкать лишнюю цифирку? Если в чистое поле без клеточек, то вправо сместить или влево? Как правильнее?

    А никуда. Камеральный контроль Вас рассудит.
    Laky говорит:
    А в электронном формате, когда выйдет, куда?

    Потом. В СОНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Сб Апр 18, 2009 15:38:00 Сообщить модератору   

    Laky говорит:
    А в электронном формате, когда выйдет, куда? Surprised

    При сдаче отчета в электронном виде ограничения на количество знаков в номере счета-фактуры нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Laky
    Сертификат CAP
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Апр 18, 2009 23:29:59   

    Ещё вопрос возник. Строка 300.00.012 III "По прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса". 256 статья перечисляет абсолютно все возможные случаи зачёта, в т.ч. и с/ф. Значит ли это, что сюда идёт весь зачётный оборот за минусом строк I и II. Или всё, кроме с/ф?

    Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд:

    Скачала письма Compasа по оформлению с/ф. Подскажите, пожалуйста, как открыть формат pdf чтоб читался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вс Апр 19, 2009 10:39:07 Сообщить модератору   

    Laky говорит:
    Значит ли это, что сюда идёт весь зачётный оборот за минусом строк I и II

    А если я по "прочим документам" купил основные средства?
    Laky говорит:
    Или всё, кроме с/ф?

    Имхается, что так.
    Laky говорит:
    как открыть формат pdf

    Акробат ридером, пдф ридером.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Апр 22, 2009 11:20:56 Сообщить модератору   

    Информация по данной теме немного прояснилась:
    Правила заполнения 300 формы будут изменены задним числом, суть изменений сводится к тому что обороты по приобретению товаров, работ, услуг от неплательщиков НДС будут относиться к строке 300.00.012.
    По строке 300.00.012 III нужно отражать только по другим документам (билеты и т.д.), но не по счетам-фактурам.
    Из чего можно сделать вывод, что и регистрировать с-ф от неплательщиков НДС также необходимо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    почемучка
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Апр 22, 2009 13:08:19 Сообщить модератору   

    Вообщем то сдала, но хочется себя проверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Апр 22, 2009 13:12:47 Сообщить модератору   

    почемучка говорит:
    Или таможенная ст-сть + пошлина+ там.оформление


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Апр 22, 2009 13:14:54   

    *САМ* говорит:
    Или таможенная ст-сть + пошлина+ там.оформление

    + затраты по перевозке товаров если они включены в тамож.стоимость для расчета тамож.платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    почемучка
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Апр 22, 2009 14:24:05 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    *САМ* говорит:
    Или таможенная ст-сть + пошлина+ там.оформление

    + затраты по перевозке товаров если они включены в тамож.стоимость для расчета тамож.платежей.


    Мне объясняли, что затраты по перевозке товаров включаются в тамож.стоимость для расчета тамож.платежей, но беру я их как доп.затраты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alis
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Апр 22, 2009 14:43:44 Сообщить модератору   

    вообще пишется 300.00.12 , товары приобретенные по иморту и т.д, я беру полную сумму т.е. то что отношу на себестоимость этого товара: таможенное оформление, транспортные услуги, услуги свх, кроме ндс, ставлю в эту графу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Апр 22, 2009 16:27:11   

    Сергей(П-П) говорит:
    Информация по данной теме немного прояснилась:
    Правила заполнения 300 формы будут изменены задним числом, суть изменений сводится к тому что обороты по приобретению товаров, работ, услуг от неплательщиков НДС будут относиться к строке 300.00.012.
    По строке 300.00.012 III нужно отражать только по другим документам (билеты и т.д.), но не по счетам-фактурам.
    Из чего можно сделать вывод, что и регистрировать с-ф от неплательщиков НДС также необходимо.

    Когда же мы , непосредственные участники процесса заполнения деклараций ,узнем все нововведения,вот это детективчик.
    У меня такая ситуация ,начала вносить сч/ф на реализованные товары, есть предприятия без РНН за январь, просто пропустить их ,или искать и спрашивать РНН.Ведь они нашу с/ф наверняка включат в свой реестр?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЖАНАРия
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Апр 22, 2009 16:38:23 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П) говорит:
    Информация по данной теме немного прояснилась:
    Правила заполнения 300 формы будут изменены задним числом, суть изменений сводится к тому что обороты по приобретению товаров, работ, услуг от неплательщиков НДС будут относиться к строке 300.00.012.
    По строке 300.00.012 III нужно отражать только по другим документам (билеты и т.д.), но не по счетам-фактурам.Из чего можно сделать вывод, что и регистрировать с-ф от неплательщиков НДС также необходимо.


    это почему ?
    в 256 статье укзаны и счф.
    разве не так: в графе А 300.00.012 указывается сумма оборота по приобретеню без НДС , в том числе и от неплательщиков., а в графе В сумма зачтённого НДС и по сф. и по билетам и т.д., с реестром сумма НДС не будет идти на разницу по билетам и прочим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Апр 22, 2009 23:34:35   

    Добрый день. Или ошиблись со строкой или я чего то не разобрала в декларации по НДС. Ведь сторка 300.00.12 называется "товары , работы и т.д. приобретённые в РК" разве здесь указывают всё что приобретенно по импорту?.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    землянин
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Апр 23, 2009 08:41:51 Сообщить модератору   

    Екатерина говорит:
    Как быть если покупатель физ. лицо, и нет его РНН, что указывать в реестре 300.07?

    С/ф не надо было выписывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Апр 23, 2009 08:56:25   

    Alya
    Alya говорит:
    приобретенно по импорту

    Отражается в строке 300.00.013,за исключением отражаемого в строках 300.00.014,300.00.015,300.00.016, согласно ГТД.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Апр 23, 2009 11:44:18 Сообщить модератору   

    Compas, еще раз благодарю, но кто знал что тему сливаются причем не по теме (весна наверное).

    Вчера в Астане прошел семинар по особенностям заполнения декларации по НДС, не буду рекламировать где.
    На вопрос где отражаются обороты без НДС, лектор ответил что с НДС в строке 300.00.012, а без НДС в строке 300.00.012III, когда же бухгалтер задал вопрос о том, что согласно правил сумма НДС по строке 300.00.012IIIB определяется путем умножения оборота по строке 300.00.012IIIA на законодательно установленную ставку, лектор посмотрев правила сказала что-то типа ну тогда читайте правила наверное я не так их поняла.

    скорее ближе решение этой проблемы в сообщении 21.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Апр 23, 2009 12:07:01 Сообщить модератору   

    Сергей(П-П)
    в ББ № 15 за апрель 2009г. есть сравнительная таблица, где указано, что было в 2008г по ф.300 с ф. 2009г. посмотри, если не найдешь, скажи, отсканирую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Апр 24, 2009 08:01:15 Сообщить модератору   

    Эта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Апр 24, 2009 08:14:35 Сообщить модератору   

    Scorp 3 говорит:
    Эта?

    да, именно о ней я говорил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Апр 27, 2009 18:23:19 Сообщить модератору   

    Подскажите , где отразить НДС в 300 ф. уплаченный по ГТД при покупке автомобиля в качестве ОС ? в строке 300.00.13 отражаются только товары, про ОС не сказано, или вс е таки сюда ?
    И еще, не поняла строка опять же 300.00.013 подразделяется на I Россия и II Белорусь, сумма НДС отраженная в этих графах равна Итоговой 300.00.013 ? а где отазить НДС на импорт других стран?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Апр 28, 2009 09:58:49   

    Реги
    Реги говорит:
    а где отазить НДС на импорт других стран?

    В приложение №5 к Декларации "Работы , услуги,приобретенные у нерезидента" Эта форма предназначена для отражения данных о суммах НДС,подлежащих уплате и оплаченного за нерезидента ,согласно ст.241 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Апр 29, 2009 15:35:23 Сообщить модератору   

    Ни кто не знает, правила заполнения 300.00 не обновились?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Ср Апр 29, 2009 16:13:46 Сообщить модератору   

    Было внесение изменений.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=179322#179322

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Апр 29, 2009 16:58:18 Сообщить модератору   

    Я спрашивал об изменениях четко прописывающих правила заполнения строки 300.00.012. Не могу для себя понять:
    1. В строку 300.00.012 III забивать сумму с приложения 300.08 ?
    2. В строку 300.00.012 забивать весь оборот, в т.ч. без НДС (чеки с накладной) по аналогии с 300.05 за 08г. ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 1 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz