Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 5 июля: 701.00 расчет по налогу на трансп.средства за 2024г.
до 15 июля: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 июля: 328.00 (импорт в июне)
до 22 июля: 851.00 (договор с июня), 870.00 (разрешит.док.за июнь)
Сроки уплаты:
до 5 июля:
- налог на трансп. средства (701.00)
до 22 июля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в июне (ф.328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за июнь)
до 25 июля:
- АП по КПН за июль (ф.101.02) ;
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за июнь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в июне)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли корректировать НДС ранее взя...
    при снятии с учета НДС, какую сумму НДС - ранее взятый в зачет, вернуть бюджету?
    Нужно ли корректировать НДС,взятый в ...
    При списании материла нужно корректировать НДС ранее относимого в зачет?
    При списании полностью самортизирован...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат ТМЗ поставщику снятому с учета по НДС, нужно ли корректировать НДС ранее взятый в зачет.     
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 13, 2010 12:40:52   

    Добрый день! ИП (плательщик НДС) покупает оборудование у такого же ИП в декабре 2009 г.А в феврале 2010 г. возвращает товар назад продавцу. подскажите пожалуйста, как быть с НДС в этом случае, если на момент покупки оборудования продавец был плательщиком НДС, а на момент возврата снят с учета по НДС.Продавец должен выписать доп счет-фактуру с НДС или без НДС? Покупатель корректирует сумму НДС в 1-ом квартале 2010 г. если выставлена доп счет-фактура без НДС или же корректирует её в любом случае, ведь товар всё-таки возвращен, а в 4-ом квартале 2009 г.был зачет по НДС. Помогите пожалуйста разобраться, уважаемые!
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 13, 2010 15:49:31   

    Ну помогите пожалуйста кто-нибудь!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Май 13, 2010 15:52:18 Сообщить модератору   

    Если на дату возврата продавец был неплательщиком, то без ндс выписывается счф

    Добавлено спустя 43 секунды:

    Екатерина Валериевна говорит:
    Покупатель корректирует сумму НДС в 1-ом квартале 2010 г. если выставлена доп счет-фактура без НДС или же корректирует её в любом случае, ведь товар всё-таки возвращен

    Корректируете также на момент возврата, т. е в 1 кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 13, 2010 15:57:45   

    Екатерина Валериевна говорит:
    Продавец должен выписать доп счет-фактуру с НДС или без НДС?

    без НДС, т.к. возврат оборудования происходит в 1 квартале, когда продавец уже не плательщик НДС.
    Екатерина Валериевна говорит:
    Покупатель корректирует сумму НДС в 1-ом квартале 2010 г. если выставлена доп счет-фактура без НДС или же корректирует её в любом случае, ведь товар всё-таки возвращен, а в 4-ом квартале 2009 г.был зачет по НДС.

    Покупатель корректирует также в 1 квартале, когда получил доп.сч/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Май 13, 2010 15:59:47   

    А покупатель тогда не корректирует сумму НДС? ведь основанием для корректировки является доп с/ф, если я не ошибаюсь, а если в с/ф не будет суммы НДС с минусом, то и корректировать получается нечего? Или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 13, 2010 16:06:39   

    Екатерина Валериевна говорит:
    А покупатель тогда не корректирует сумму НДС?

    не корректирует, т.к. нет основания
    вот еще посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26666

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Май 13, 2010 16:23:14   

    Из ссылки я поняла, что советуют каждому поступить по своему, т.е. продавцу выставить без НДС, а покупателю зачет исключить.Но вы правы нет основания для корректировки, вот только счет-фактуру они нам дополнительную сделали на 2 000 000 без НДС, а покупали мы у них за 2 000 000 с НДС, т.е.1785 714,29 оборот и 214 285,71 сумма НДС. У меня на товаре красным висит на сумму НДС.Каким образом тогда эту красноту убирать? Может у кого-нибудь есть какие-то мысли, или кто-то сталкивался с такой ситуацией,поделитесь пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Май 13, 2010 16:33:29 Сказали Спасибо❤   

    мне кажется,что они должны сделать возврат не на
    Екатерина Валериевна говорит:
    2 000 000 без НДС
    , а на
    Екатерина Валериевна говорит:
    1785 714,29
    , так будет правильнее и для них и для Вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Май 13, 2010 16:40:34   

    Я тоже так думаю, но вот НДС получается у нас в зачете останется? Не будет ли это нарушением или всё-таки нам вычесть его из зачета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Май 13, 2010 16:49:16   

    Екатерина Валериевна говорит:
    вычесть его из зачета?

    Сделать корректировку зачетного НДС на основании ст.256 п.1 пп.8 налогового кодекса.
    Откорректировать прежний оборот 1785714,29 и ндс принятый в зачет 214285,71 на основании документов на возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Май 13, 2010 17:04:31   

    наверное ошиблись, ст.256 п.1пп.8 нам не подходит. Может ст.258?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Май 13, 2010 17:05:24 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина Валериевна говорит:
    Может ст.258?

    Верно, извиняюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Май 13, 2010 17:14:21   

    Спасибо Вам большое,буду созваниваться с продавцом, тоже думаю так будет правильно.Вычту из зачета НДС,даже если в доп с/ф его нет, чтобы не было потом претензий со стороны НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Май 13, 2010 17:17:43   

    Екатерина Валериевна говорит:
    Вычту из зачета НДС,даже если в доп с/ф его нет,

    И не будет т.к. он снят с учета по НДС. Поставщик правильно выписал счет-фактуру.
    Екатерина Валериевна говорит:
    они нам дополнительную сделали на 2 000 000 без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Май 13, 2010 17:27:48   

    Правильно выписал на 2 000 000? Или всё-таки нужно выписать на 1 785 714,29?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Май 13, 2010 17:37:54   

    Они выписывают доп.счет-фактуру на 2млн без НДС, Вы же согласно ст.258 п.1 пп.8 налог.кодекса корректируете и оборот и НДС принятый ранее в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Май 13, 2010 17:50:06   

    Т.е. предлагаете мне откорректировать так: об 1785714,29 и НДС 214285,71, т.е. возвратный документ ввести на основании прихода по бух-рии. А продавцы верно выставили на 2000000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Май 13, 2010 18:04:44   

    Екатерина Валериевна да, тут же следует вопрос как сделать в 1с.
    Но это уже в форуме про конкретную 1с Вам надо найти подходящую тему или завести в том форуме правильно новую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Май 14, 2010 10:52:01   

    Да про 1С речь не идёт, я пытаюсь выяснить правильно ли выставлена с/ф продавцом на 2 млн, если раньше в эту сумму был включен НДС (об 1785 714,29 НДС 214 285,71), то сейчас доп с/ф на 2 млн, но уже без НДС.Правильно ли? Вот в чём вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Май 14, 2010 10:56:07   

    Екатерина Валериевна говорит:
    Правильно ли? Вот в чём вопрос

    Правильно.
    Они уже не состоят на учете по НДС и они не могут откорректировать прежний оборот и НДС.
    А Вам нужно откорректировать прежние обороты и НДС ранее принятый в зачет так как Вы состоите на учете по НДС и обязаны это сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Май 14, 2010 11:05:13   

    Ну вот и разобрались! Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Антон7
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Июл 23, 2010 14:33:21   

    Подскажите приобретали товар с НДС у фирмы, затем компанию продавца сняли с учёта по НДС теперь возвращаем товар купленный ранее с НДС получается что минусовую счёт фактуру продавцу выписывать не надо и мы возвращаем по сумме без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3497 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Июл 23, 2010 14:52:35   

    Антон7
    Перенесла в подходящую тему, читайте с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz