Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Получили оргтехнику из России, докуме...
    Импорт из России. Оплатили за товар в евро, накладная пришла в рублях
    импорт из России, условия поставки EX...
    Обнаружили документы с России (импорт...
    Нужно сдавать стат.отчетность в таможню, если импорт с России пришел по ГТД?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплатили за ноутбуки из России, документов на импорт нет,ноутбуки привез ФЛ. Какую отчетность сдать?     
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 12, 2014 11:27:10   

    Здравствуйте, подскажите пож-та, ТОО, 5 февраля была оплата за ноутбуке рос.компании, они счет выставляли в рублях (сам счет от 29 января 2014 года), но т.к. у нас нет рублевого счета, мы оплатили в евро (конвертация по банку была) и вот теперь какие формы мне надо сдавать и какие сроки, первый раз с таким столкнулась, не пропустила ли я сроки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 12, 2014 12:46:36   

    Serikpaeyva A, а поставка когда была?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 12, 2014 13:06:49   

    Трудоголик2, о вот этот вопрос очень интересный))ТОО образовалась в июне, эти ноуты привезли вообще как частное лицо в июне. Учредителями нашего тоо и компании в россии (откуда ноутбуки) является немецкая фирма, поэтому были такие операции без оплаты, вот они висели на балансе рос.компании, и принято решение сделать как реализацию каз тоо, выставили счет 29 январем, мы им оплатили, и теперь они готовят документы февралем, какие у нас риски? что нужно сдать?что заплатить? и вообще такая операция законна?что-то я поздно задумалась(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 12, 2014 14:09:27   

    Если нет никаких документальных подтверждений что ноуты пересекали границу или были проданы вам в июне, думаю можно будет показать этот импорт на дату выписки накладной, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих пересечение границы. Необходимо будет подать заявление на ввоз товаров и уплату косвенных налогов форма 328, где указать сумму в валюте выставленного счета и курс нацбанка на дату накладной, с пересчитанной по этому курсу суммы в тенге надо будет начислить и выплатить НДС по импортированным товарам. Кроме того надо будет сдать до 20 числа месяца следующего за отчетным декларацию 320. Если документы будут февралем, то надо до 20 марта все это в налоговую сдать и уплатить НДС. В последствии вы можете взять на вычет этот НДС в декларации 300 за 1 квартал 2014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 12, 2014 14:20:13   

    Коротин Евгений, спасибо за ответ, жду теперь документы, а по поводу вычета, мы не плательщики НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz