Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос необлагаемой суммы
    Перенос суммы с основного налога на пени в 1С.
    ИП на патенте:2% от дохода плачу КПН и СН. У КПН КБК длч ИП 101202?
    Лицевые счета по 101202 и 103101 обнулились.
    ип 910 какой срок оплаты по 101202 и 103101 за полугодие
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос суммы с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД     
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Дек 12, 2018 12:34:31   

    Добрый день, уважаемые коллеги !
    У нас ТОО было на ОУР, затем с декабря 2017 перешли на СНР. Сдала ф.910 за декабрь 2017 и по ошибке оплатила налог на КБК 101202, когда увидела, вовремя успела оплатить на КБК 101110. Теперь на лицевом счете 101202 болтается эта сумма и в ОСВ на сч.3130 (КПН подлежащий уплате) эта сумма переплаты висит красным. Могу ли я перекинуть эту сумму с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД ? И что можно сделать с ней в 1С ? Спасибо !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Дек 12, 2018 12:47:48   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    сч.3130 (КПН подлежащий уплате

    Скорее всего это счет.3110.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Дек 12, 2018 12:55:48   

    Извините, опечатка. На счете 3110 переплата красным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Дек 12, 2018 12:56:32 Сказали Спасибо❤   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    Могу ли я перекинуть эту сумму с КБК 101202 на КБК 101110 в УГД ?

    Попробуйте через КН-
    "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов(приложение 20)".
    Думаю,что у Вас получится.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Дек 12, 2018 13:04:46   

    Спасибо Вам большое ! Попробую. А как в 1С потом быть ? Куда эту красноту можно убрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Дек 12, 2018 13:13:15 Сказали Спасибо❤   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    А как в 1С потом быть

    так же.
    Если перенос пройдет, бухсправкой перенесете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Дек 12, 2018 13:16:40   

    Точно ! Я так и сделаю ! Спасибо Вам большое !!!

    Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:

    Уважаемые коллеги! Открыла КН, выбрала налоговое заявление, выбрала строку В (стр.1)- написала 101202, сумму, а что делать дальше? Где указать КБК, на который я хочу перенести сумму ? На стр.2 не понимаю что писать. Там БИН, наименование юр.лица, БИН ОГД, код ОГД ? С уважением !

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    И какие подтверждающие документы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Дек 12, 2018 14:28:01   

    1. В приложение к строке А указываются сведения о сумме излишне (ошибочно) уплаченного налога над суммой начисленного налога. В столбце номер указываете - 002.
    Далее указываете код бюджетной классификации излишне (ошибочно) уплаченного налога (налога с которого осуществляете перевод), далее указываете сумму налога.
    2. В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей.
    В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003.
    Далее указываете код бюджетной классификации налога на который осуществляете перевод, далее указываете сумму налога.
    3. БИН юридического лица, Наименование юридического лица, БИН органа государственных доходов и Код органа государственных доходов указывается в обеих строках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Дек 12, 2018 14:28:13 Сказали Спасибо❤   

    Рагимова Лариса Валериевн говорит:
    а что делать дальше?

    Приложение к строке В страница 1.
    "В" это у нас
    Цитата:
    зачесть в счет погашения налоговой задолженности и/или в счет предстоящих платежей (итог строки 002 из Приложения к строке B)

    Там ставите КБК 101110 и сумму налога (платы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Дек 12, 2018 14:28:20 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/topic44674.html?print=yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Дек 12, 2018 14:33:01 Сказали Спасибо❤   

    заявление называется "Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов"

    ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ А (излишне (ошибочно) уплаченного налога) стр.1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D"
    ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРОКЕ B (о зачете в счет погашения налоговой задолженности) стр 1 - здесь указываете КБК в "В" и сумму самого налога в "С" и/или сумму пени по налогу в "D"
    стр 2 - Бин, Наименование, Бин УГД, Код УГД

    и все

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Дек 12, 2018 15:23:55   

    Вроде заполнила. В заявлении самом на стр.1 раздел 4 пункт "А" вышла сумма и пункт "В" та же сумма, правильно наверное. На стр.2 не пишется ФИО налогоплательщика, это нормально ? Нажимаю "проверить заполнение" - ошибок не показывает, но и не пишет "ошибок нет". Так должно быть ? Спасибо !

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    " В приложении к строке В указываются сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и (или) в счет предстоящих платежей.
    В столбце номер указываете следующий по порядку номер - 003. "
    Только в строке В я поставила номер 002, точно нужно 003 ? Спасибо !

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Когда я в строке В (1) ставлю 003 у меня в строке А тоже оо2 меняется на 003

    Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:

    В общем отправила ! Спасибо всем огромное за помощь !!! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия Рахимбекова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Янв 17, 2019 22:19:11   

    Добрый день в чем может быть причина отказа по зачетам?
    У меня переброска в сумме 37 146,00 тенге c 101201 - "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" на 101110 - "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора" [налог (платеж)], статус отказано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1463 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Янв 17, 2019 23:22:33   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=653829&tape#653829
    так может быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Янв 18, 2019 14:50:18   

    Добрый день, уважаемые форумчане ! 12 декабря 2018 я заявление отправила, статус "обработано" и ничего мне так и не перекинули.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Янв 18, 2019 14:58:14   

    Рагимова Лариса Валериевн, после обработки заявления суммы перекидывают в течение 10 дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рагимова Лариса Валериевн
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Янв 18, 2019 15:28:18   

    Но прошел уже месяц и 6 дней !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галия Рахимбекова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Янв 18, 2019 19:48:16   

    нет срок первый квартал 2018

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz