Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Ф300
    Реализация ФА в ф300
    Заполнение ф300.00.002
    Формирование Ф300.00 в 1С
    ф300 за 4кв 2015г в СОНО
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нововведениия при заполнении ф300     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Окт 29, 2008 10:29:36   

    Нонна говорит:
    Вы уж меня простите ,но в ББ помойму плюшь какая-то написана.Значит все бухи столько лет в 307ф.указывали только сч.ф. и приобретения с НДС.А теперь оказывается что мы все делали не правильно.Это гриппом все вместе болеют а с ума сходят по одиночке


    Сколько уже писали - что пишут в ББ не всегда есть правда. Статьи пишут люди на основании своих личных соображений, а кто за их слова поручится?
    где там ссылки на НПА, доказательства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Ср Окт 29, 2008 14:40:57 Сообщить модератору   

    LV говорит:

    Таможенный сбор действительно платится в бюджет и сумма таможенного сбора входит в себестоимость импортируемого товара, поэтому она не попадает в приложение 300.05, а отражается в строке 300.00.012 в графе А


    у меня импорт о.с. ст.250, Значит стр. 300.00.015А=Пошлина+стоимость б/ндс? не подскажете откуда инфо?

    Нонна
    ну вот п.16 оно и есть! Ну вообще, я не знаю как можно б/ндс-ников выкидывать. У меня 1С-ка сама 307.00 с ними формирует. Удалять? Не вижу в функциях удалить строку даже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Ср Окт 29, 2008 14:48:06   

    sova_911 говорит:
    у меня импорт о.с. ст.250, Значит стр. 300.00.015А=Пошлина+стоимость б/ндс? не подскажете откуда инфо?

    Не знаю, не сталкивалась с импортом ОС, только с товаром, поэтому в стр.300.00.12 ставлю в графу В НДС по ГТД, а в графу А считаю оборот от обратного. Может аналогично и со стр. 300.00.15?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Окт 29, 2008 15:04:09 Сообщить модератору   

    а всё! нашла! Статья 220. Размер облагаемого импорта
    но от обратного посчитать не получится, т.к. пошлина будет необлагаемой ндс. ч правильно мыслю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Окт 29, 2008 15:04:50 Сказали Спасибо❤   

    sova_911 говорит:
    Не вижу в функциях удалить строку даже.

    Не совсем поняла кого Вы хотите удалять, но до заполнения 307.01 вверху есть окошко "Отображать только контрагентов с заполнеными данными о свидетельстве по НДС". Если Вы поставите галочку , то в реестре у Вас отобразятся плательщики НДС, если снимите - все. Может Вам это поможет. Извините, если не првильно Вас поняла

    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

    sova_911
    По моему, сумма пошлины и таможенного платежа, транспортировки включаютсяв таможенную стоимость ТМЦ для расчета НДС при оформлении ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Ср Окт 29, 2008 16:41:46 Сообщить модератору   

    LV, мы тут обсуждали, надо ли в Ф.307.00 включать счета-фактуры, в которых написано "без НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Ср Окт 29, 2008 16:49:56 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    а всё! нашла! Статья 220. Размер облагаемого импорта
    но от обратного посчитать не получится, т.к. пошлина будет необлагаемой ндс. ч правильно мыслю?


    А Вы у себя в ГТД проверьте. У нас, например, сумма НДС по ГТД = (там. стоимость+там. сбор+там. пошлина)*13%

    Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:

    Если Вы в ф.307 укажете счета-фактуры не плательщиков НДС, кот. БЕЗ НДС, Вам посыпяться уведомления, что не правильно заполнены графы РНН и серия и № по НДС (Серии и номера по НДС ведь и у них нет). Проверено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Ср Окт 29, 2008 17:19:18   

    Kenga говорит:
    LV, мы тут обсуждали, надо ли в Ф.307.00 включать счета-фактуры, в которых написано "без НДС".

    Я уже запуталась с 307.00 Столько много написано в периодике и НПА противоречивого, что не знаешь, что и делать. Раньше я не отражала в реестре неплательщиков НДС(без св-ва по НДС), а только плательщиков и плательщиков с необлагаемыми оборотами (ставила им облагаемый оборот 0, НДС 0), при камеральном контроле мне сделали замечание, чтоб я не вносила плательщиков НДС с необлагаемыми оборотами в реестр, якобы у них программа какую-то выборку неправильно из-за этого делает. Мне кажется, надо действовать строго по инструкции, пока нет разъяснительного официального письма, а мнение специалиста в ББ так и останется мнением. В общем крыша едет, надо осмыслить Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Ср Окт 29, 2008 17:26:15 Сообщить модератору   

    а кто что с поставщиками делает, имеющими cв-во ндс, но выставляющими с/ф б/ндс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Ср Окт 29, 2008 17:32:32 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    а кто что с поставщиками делает, имеющими cв-во ндс, но выставляющими с/ф б/ндс?


    Я не вношу в 307.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Ср Окт 29, 2008 17:44:53   

    Kenga говорит:
    мы тут обсуждали, надо ли в Ф.307.00 включать счета-фактуры, в которых написано "без НДС".

    По этому вопросу я обращалась в НК, где мне пояснили, что раньше в 307 включались все сч/ф и с ндс и без, теперь после введения доп формы к строке 300.05.006, в 307 указываются все сч/ф с ндс, если вы этот ндс не будете брать в зачёт, проставляете в графе ндс идущий в зачёт 0, а в приложении к графе 300.05.006 разносите все документы без ндс.
    *САМ* говорит:
    sova_911 писал(а):
    а кто что с поставщиками делает, имеющими cв-во ндс, но выставляющими с/ф б/ндс?
    Я не вношу в 307.

    я тоже не вношу, это как услуги банка, банк является плательщиком ндс, однако мы эту сумму прописываем доп форме 5 приложения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Ср Окт 29, 2008 17:59:01 Сообщить модератору   

    Этот разговор возник из-за разъяснений "специалистов налогового комитета" (ни фамилий, ни какой НК) в ББ, осканированная версия в посте № 97. Так они там пишут, якобы счет-фактуры "без НДС" надо и в 307-ю и в приложение к 300.05 включать. Ваще дурдом какой-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиса
    Коллега
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Окт 29, 2008 18:02:59   

    Kenga говорит:
    Этот разговор возник из-за разъяснений "специалистов налогового комитета" (ни фамилий, ни какой НК) в ББ, осканированная версия в посте № 97. Так они там пишут, якобы счет-фактуры "без НДС" надо и в 307-ю и в приложение к 300.05 включать. Ваще дурдом какой-то.

    Это всё сделано специально, что бы нам жизнь мёдом не казалась :evil:
    больше ошибок с нашей стороны, шире карман с их стороны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Ср Окт 29, 2008 18:25:10 Сообщить модератору   

    Согласно Правила составления Декларации по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00) Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 предназначена для отражения сведений по товарам, включая основные средства, работам и услугам, приобретенным без НДС. В данной форме отражаются сведения по приобретениям у налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и выписывающих счета-фактуры или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса, с отметкой «Без НДС». На основании выше изложенного следует в 307 ф. вносить всех поставщиков товаров и услуг которые являются плательщиками НДС, если даже у них с/ф без НДС, А 300.05.006 (05) вносить всех кто не является плательщиками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Ср Окт 29, 2008 18:28:49   

    betmen говорит:
    На основании выше изложенного следует в 307 ф. вносить всех поставщиков товаров и услуг которые являются плательщиками НДС, если даже у них с/ф без НДС, А 300.05.006 (05) вносить всех кто не является плательщиками.

    Я всех, кто стоит на учете по НДС, не важно сч-ф с НДС или Без НДС, вношу в 307.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Ср Окт 29, 2008 19:34:12 Сообщить модератору   

    betmen говорит:
    Согласно Правила составления Декларации по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00) Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 предназначена для отражения сведений по товарам, включая основные средства, работам и услугам, приобретенным без НДС. В данной форме отражаются сведения по приобретениям у налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и выписывающих счета-фактуры или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса, с отметкой «Без НДС». На основании выше изложенного следует в 307 ф. вносить всех поставщиков товаров и услуг которые являются плательщиками НДС, если даже у них с/ф без НДС, А 300.05.006 (05) вносить всех кто не является плательщиками.

    Извините, не совсем понимаю Ваш вывод. С моей точки зрения на основании вышеизложенного в строке 300.05.006 отражаются приобретения Без НДС. Но никакой связи с заполнением формы 307.00 не вижу. Правила формы не предусматривают исключения из ф. 307.00 поступлений от неплательщиков НДС, если Вам предоставлен счет-фактура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Чт Окт 30, 2008 02:02:28 Сообщить модератору   

    betmen! Абсолютна с Вами согласна только Вы правила дочитываете не до конца. Вот цитата с первой страницы этой темы.

    Cleaner говорит:
    Правила составления 300.00 говорит:
    52. Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 предназначена для отражения сведений по товарам, включая основные средства, работам и услугам, приобретенным без НДС. В данной форме отражаются сведения по приобретениям у налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и выписывающих счета-фактуры или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса, с отметкой «Без НДС». Кроме того, в данной форме указываются сведения по товарам (работам, услугам), приобретенным без налога на добавленную стоимость в связи с тем, что обороты по реализации указанных товаров (работ, услуг) освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом или международными договорами.В разделе «Товары (работы, услуги), приобретенные без налога на добавленную стоимость» дополнительной формы к строкам 300.05.006 приложения 300.05 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 приложения 300.06 указываются следующие сведения:
    - в графе А - порядковый номер строки;
    - в графе В - регистрационный номер поставщика товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС;
    - в графе С - наименование документа (счет-фактура или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса), подтверждающего приобретение товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость;
    - в графе D номер и дата документа, указанного в графе С.
    - в графе Е - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС.

    http://urist.kz/content/view/17/


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Чт Окт 30, 2008 09:20:29 Сообщить модератору   

    Кари
    извиняюсь, а что это означает для заполнения форм?

    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

    Лиса говорит:

    По этому вопросу я обращалась в НК, где мне пояснили, что раньше в 307 включались все сч/ф и с ндс и без, теперь после введения доп формы к строке 300.05.006, в 307 указываются все сч/ф с ндс, если вы этот ндс не будете брать в зачёт, проставляете в графе ндс идущий в зачёт 0, а в приложении к графе 300.05.006 разносите все документы без ндс.

    но раньше камералка все равно приходила по 307, если там были б/ндс-ники. странно. я поправила на минусы, но не все столбцы. теперь не уверена, что "уведомление о нарушении..." не придет(((
    что делать?! Razz точно только с 2008 нужно убирать из 307 тех, кто не имеет ндс св-ва?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Вт Ноя 04, 2008 17:35:26 Сообщить модератору   

    Подскажите? а если счет-фактура от поставщика выписан с отметкой "0%", то каким образом её заносить в форму - как без НДС? И нужно ли такую счет-фактуру показывать в дополнительной форме к строке 300.06.006 как без НДС? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Вт Ноя 04, 2008 18:59:25 Сообщить модератору   

    Прочтите пост № 110 в этой ветке, а если не удовлетворитесь ответом, то всю ветку с самого начала, здесь этот вопрос все время и обсуждается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Ср Ноя 05, 2008 10:25:47 Сообщить модератору   

    Kenga,
    с каких пор пометка "Без НДС" и "0%" - это одно и то же? Crazy Я ведь спрашиваю, как быть с заполнением формы 307 и доп. приложением к форме 300.06, если выписан счет-фактура с пометкой "0%"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Ср Ноя 05, 2008 10:47:39   

    Я думаю что 13% и 0% это ставки НДС, это явно не "Без НДС",поэтому надо вносить в 307 форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Ноя 05, 2008 11:36:47   

    [quote="Елена Т"]Я думаю что 13% и 0% это ставки НДС, это явно не "Без НДС",поэтому надо вносить в 307 форму.[/quote]
    А можно вопрос немного не в тему?
    Тогда в 300 в какой строке 5 прил. указывать услуги с 0% НДС? В настоящее время мы указываем, как "Без НДС"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Пт Ноя 07, 2008 12:32:26 Сообщить модератору   

    Ответьте срочно, пожалуйста, кто сталкивался или уверенно знает,

    Сейчас отвечаю на камералку по 307.00 - в неё заносились все с/ф в т.ч. и БЕЗ НДС, мне в строках проставлять по суммам минусы, я правильно поняла? а по каким конкретно столбцам? G "всего стоимость без НДС" и в H "в т.ч.облагаемый оборот" или только в H?

    Спасибо, очень жду!

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    ох! забыла сказать период 3 и 4 кв. 2007 - может там другие правила были - не было ж 300.05.006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Пт Ноя 07, 2008 12:36:52 Сообщить модератору   

    Если вам надо убрать полность строку которую не надо было вносить, то заполняете опять все графы, только графы где цифры с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Пт Ноя 07, 2008 12:47:22 Сообщить модератору   

    а нужно полностью убирать Без НДС-ные с/ф-ры из 307.00ф. 2007? простите за глупый вопрос.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    и в 2006 тот же принцып?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Пт Ноя 07, 2008 12:57:53 Сказали Спасибо❤   

    sova_911
    sova_911 говорит:
    а нужно полностью убирать Без НДС-ные с/ф-ры из 307.00ф

    Думаю,что в этом нет необходимости.Ведь иногда выписывается СФ,в которой есть одновременно облагаемый и не облагаемый оборот.Считаю,что если в ф.307 отразился необлагаемый оборот,то это не будет считаться большим нарушением правила ее заполнения.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Пт Ноя 07, 2008 14:08:46 Сообщить модератору   

    esiphi
    ох как бы хотелось, чтоб это было верное утверждение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Пт Ноя 07, 2008 14:20:18 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Ведь иногда выписывается СФ,в которой есть одновременно облагаемый и не облагаемый оборот.

    Верно, но я всегда разделяла эту сч/ф, т.е. в 307 ставила только облагаемый оборот, а необлагаемый в 300.05.006. А уж если "Без НДС" то лучше убрать и обороты поставить в 300.05.006.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Сб Ноя 08, 2008 00:41:54 Сообщить модератору   

    Нам тоже прислали камералку за 4 кв. 2007 года, по 307 форме, что не указаны данные свидетельства поставщиков. Предыдущий бух включала в реестр 307 всех подряд и плательщиков и неплательщиков. Я сдала допик, проставила в нем только суммы по графам G и H с минусами, графы про РНН, № и дату с/ф не заполняла. В налоговой специалист сама не знает как правильно допик составлять в таких случаях. Но то что неплательщиков не нужно включать в 307 она это заявила вполне определенно.
    А вообще статья отсканированная выше, действительно только еще больше запутывает.

    Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:

    А вот такой момент: если фирма-поставщик услуг не плательщик НДС, ежемесячно поставляет нам услуги на определенную сумму, при этом выписывает с/ф и приходный КО, фискального чека нет. ИП покупатель, плательщик НДС, категорически не хочет эту сумму показывать в своих расходах. Дескать все расходы показывать доходов не наберешься. Ну может же быть такое, что мы просто не забираем с/ф у поставщика. Или все-таки лучше допиками сдать эту доп. форму к 5 приложению 300. А если раньше ее не заполняли (во 2 и 3 квартале) она как теперь сядет, не вылезет ли потом ошибка, что раз такое-то приложение не было своевременно заполненно то форма не сдана? кто-нибудь сталкивался с таким?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Сб Ноя 08, 2008 02:01:52   

    ИП на упрощёнке? и только НДС надо "расписывать"? Если так то думаю - ваше право брать или не брать зачёт....деньги как-то отражаются в учёте?
    Ange говорит:
    что раз такое-то приложение не было своевременно заполненно то форма не сдана

    ерунда, конечно, скорректировать отчёт всегда можно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Сб Ноя 08, 2008 09:37:01 Сообщить модератору   

    Ип на упрощенке, деньги вот именно что никак за данную услугу не отражаются, дело в том, что 2 года назад эти поставщики сами не отражали нас у себя в учете. А с 2007 года начали выписывать нам счет фактуру и приходник. Опять же повторюсь без фискального чека, хотя оплата идет наличными. В принципе у себя в учете провести их не проблема, просто эта доп форма...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Сб Ноя 08, 2008 11:10:45   

    S76 говорит:
    Тогда в 300 в какой строке 5 прил. указывать услуги с 0% НДС?


    Также как и обычный НДС (13%) И самое главное отразить такие организации (НДС 0%) в 307 форме, ведь они состоят на учете по НДС:
    Всего стоимость - 1000
    в т.ч. облагаемый оборот - 1000
    сумма НДС - 0
    сумма НДС относимая в зачет в отчетн.периоде -0
    Если в одной счет фактуре отражены обороты по разным ставкам, то и в реестре их надо заносить отдельно дабы не путать обороты по разным ставкам.
    Тоже самое если Вам выставили счет с НДС а вы его по каким-то причинам у себя в зачет не ставите - всё равно должны занести:
    Всего стоимость - 1000
    в т.ч. облагаемый оборот - 1000
    сумма НДС - 130
    сумма НДС относимая в зачет в отчетн.периоде -0
    Я так делаю Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #134 Сб Ноя 08, 2008 23:21:27   

    Елена Рў говорит:
    Также как и обычный НДС (13%) И самое главное отразить такие организации (НДС 0%) в 307 форме, ведь они состоят на учете по НДС:

    Про заполнение 307.00 я знаю, меня интересует именно 300.00 и приложение 5...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3495 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Пн Ноя 10, 2008 10:25:02   

    Также как и обычный (13%) НДС в зачет по строкам(товар/работа/услуга):
    A/ Стоимость без НДС = 1000
    B/ НДС подлежащий уплате = 0
    C/ НДС относимый в зачет = 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #136 Пн Дек 01, 2008 21:01:23 Сообщить модератору   

    Товарищи!
    А как быть с теми сч-ф, у которых все чики-поки, т.е. выделен НДС, стоит номер и дата св-ва по ндс, но сожалению мы не можем взять ее на вычет КПН и не берем в зачет ндс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Вт Дек 02, 2008 09:44:49   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А как быть с теми сч-ф, у которых все чики-поки, т.е. выделен НДС, стоит номер и дата св-ва по ндс, но сожалению мы не можем взять ее на вычет КПН и не берем в зачет ндс?

    В 300.00 в приложении 5 строка 300.05.008
    В 307.00 все строки заполняем как обычно, только графа J=0
    В 100.00 в приложении 12 в графе расходов (A, B C и т.д. в зависимости от классификации расходов) и потом минусуется в гр.100.12.011 (ФНО 2007г.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Вт Дек 02, 2008 09:56:25   

    А зачем в 307ф. такие сч.ф показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Вт Дек 02, 2008 09:57:24   

    S76 говорит:
    В 300.00 в приложении 5 строка 300.05.008

    может быть и строка 004, только в сумму НДС, относимый в зачёт сумма такого НДСа не входит. Вдруг это не статья 236.

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    Нонна говорит:
    А зачем в 307ф. такие сч.ф показывать?

    потому что это счёт-фактура полученная....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Вт Дек 02, 2008 10:49:50   

    Мара говорит:
    Вдруг это не статья 236.

    Автор не пишет, почему он не хочет брать НДС в зачет. Всегда можно сослаться на ст.236, что этот товар не влечет получения СГД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Пн Дек 15, 2008 15:08:45   

    Скажите пожалуйста, при заполнении доп формы РНН какой указывать? филиала, в котором обслуживаемся или головного банка, который зарегистрирован в качестве плательщика НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Пн Дек 15, 2008 15:11:59 Сообщить модератору   

    который зарегестрирован как плательшик НДС, иначе прийдет камералка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Пн Дек 15, 2008 15:13:51 Сказали Спасибо❤   

    Mitana говорит:
    филиала, в котором обслуживаемся или головного банка

    Я думаю, что все таки филиала, где вы обслуживаетесь.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Natalya-krg говорит:
    который зарегестрирован как плательшик НДС, иначе прийдет камералка

    Mitana спрашивала про допку в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Пн Дек 15, 2008 15:33:40 Сообщить модератору   

    тогда согласна сКотеночек

    Добавлено спустя 38 секунд:

    тогда согласна сКотеночек

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Вт Фев 10, 2009 12:21:06   

    Ребята, просветите, пожалуйста! В начале этой темы было:

    Suremon говорит:
    Asya говорит:
    АФ АО БТА отказали, ответили "начальство сказало "не давать", про это в кодексе написано"


    Из 4 банков, с которыми я работаю, только БТА не дает документы. Хотя выписка является документом подтверждающим факт оплаты (или предоплаты), а фактом оказания услуг какой документ?


    Я работаю с ЦентрКредитом, в 2008 году мне поквартально выдали 4 с/ф по официальному запросу, деньги на банковские услуги оформляла через "Поступление ТМЗ и услуг", платежным ордером списывала как платежи постащику. В этом году опять направила официальный письмо с просьбой "предоставить документы по обслуживанию ИИК ... по операциям, не облагаемым НДС". На что мне ответили: "согласно п. 15 пп. 4 ст. 263 НК РК, оформление с/ф при предоставлении финуслуг, перечисленных в ст. 250 НК РК, не требуется." Я же не просила конкретно с/ф! Какие документы, кроме банковской выписки, показывающей движения по счету, могут или должны выписывать банки? Или какими еще способами я могу списать эти банковские услуги и правильно отразить в ф. 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liliya.15
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #146 Пн Апр 15, 2013 16:45:26   

    Добрый день, у меня в очередной раз спор с налоговой. Я заполняю 300 форму и приложения к ней 2 и 7 (8 конечно тоже).
    Спор в том, что я в 7 приложении указываю обороты только те которые облагаются НДС. Во 2 приложении указываю обороты освобожденные по НДС. Налоговая говорит, что в 7 приложении я должна указывать абсолютно все обороты и без НДС тоже. А суммы в 300.00 корректировать. Согласно логике, каждая строка для отдельного приложения. Но! я прочитала правила заполнения 300.00, получается, что они правы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Пн Апр 15, 2013 16:58:47   

    Liliya.15 говорит:
    в 7 приложении я должна указывать абсолютно все обороты и без НДС тоже

    да должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iren-devil
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Пн Апр 15, 2013 17:01:14   

    Налоговики правы, в 7 приложении вы указываете весь оборот по реализованным товарам,работам и услугам, а во 2 приложении только оборот освобожденный от НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Liliya.15
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Пн Апр 15, 2013 17:25:40   

    iren-devil говорит:
    Налоговики правы, в 7 приложении вы указываете весь оборот по реализованным товарам,работам и услугам, а во 2 приложении только оборот освобожденный от НДС


    Тогда получается что в 300 форме, сумма в 1 строке будет указан весь оборот из 7 приложения. Плюс еще строка 6 освобожденый от НДС. и там где всего оборотов 7 строка сумма будет дублироваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Пн Апр 15, 2013 17:43:35   

    Вообще-то в 07 приложение могут не попасть обороты по реализации нерезиденту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz