Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По каким реквизитам оплачивать пенс. ...
    Если пенс/фонды работников являются р...
    Банковские выписки беру с банк клиент...
    Как загрузить выписки банка с банка клиен или онлайн в 1 С банк клиент
    Признание дохода у ИП. Дата выписки счета-фактуры или дата выписки банка
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается?     
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Апр 21, 2010 01:35:43   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334447#334447
    При разноске выписки из банка, соц. отчисления, ипн, пенс.отчислен как закрывается? В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд.Теперь разноску когда по выпискам сделала а удержанные налоги и отчис. не закрыто? Как быть? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Апр 21, 2010 06:54:03 Сказали Спасибо❤   

    Элиан говорит:
    В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд.Теперь разноску когда по выпискам сделала а удержанные налоги и отчис. не закрыто? Как быть?

    Что-то я не понял - вы два раза оплату разнесли или ни разу?

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Проверьте проводки в выписках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 21, 2010 08:40:38 Сообщить модератору   

    Элиан, вот если бы вы нам здесь написали, по каким счетам вы разносили начисленные и уплаченные налоги, то вы бы и сами увидели бы, остались почему не закрытыми счета.

    Начисление:
    Дт 7210 Кт 3350 Начислена з/п
    Дт 3350 Кт 3120 Удержан ИПН
    Дт 3350 Кт 3220 Удержаны ОПВ
    Дт 7210 Кт 3210 Начислены СО
    Дт 7210 Кт 3150 Начислен СН

    Уплата:
    Дт 3510 Кт 1030 Выплачена з/п
    Дт 3120 Кт 1030 Уплачены ИПН
    Дт 3220 Кт 1030 Уплачен ОПВ
    Дт 3210 Кт 1030 Уплачены СО
    Дт 3150 Кт 1030 Уплачен СН

    После таких проводок у вас нормально закрываются все счета по налогам и взносам.

    Элиан говорит:
    В конце месяца начислили з/п, удержали, затем с расчетного перечислили все налоги и отчисления в фонд

    Вопрос: "а затем перечислили" - "затем", это в том же месяе или в начале следующего?
    Если в начале следующего, то смотреть сальдо по счетам надо, естественно, в том месяце, в котором уплатили, а не в котором начислили.
    В месяце начсиления, естествено, кредитовое сальдо по счетам останется.

    Если уплатили в том же месяце, что и начислили - тогда в конце месяца в оборотной ведомости сальдо по счетам 3120, 3210, 3220 и 3150 должно стать нулевым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Апр 21, 2010 14:26:05 Сказали Спасибо❤   

    Дт 7210 Кт 3350- начислена з-п
    Дт 3350- Кт 1010, 1030 выплата з-п
    ДТ 3350- Кт 3220 Удержан ОПВ
    Дт 3220- Кт3398 в 1С список формируется автоматтически
    Дт 3398-Кт1030 заносим выписку при перечислении ОПВ
    Так же как и ОПВ соц.отчисления
    Дт3120 Кт 1030 перечислен ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 21, 2010 20:09:37   

    Дт 3220- Кт3398 в 1С-ке эту проводку каким документом провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaximulusA
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 21, 2010 20:16:06 Сообщить модератору   

    В 7.7 это документ-Отчисления в фонды(Пенсионные и соцотчисления)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 21, 2010 21:35:39   

    Я никак не могу понять, отчисления фв фонды сделала сумма увеличилась в 2 раза, кстати сумма красная что это означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Апр 21, 2010 21:36:46 Сказали Спасибо❤   

    Попробую тоже ответить, но так как объясняю своим - "на пальцах".
    Надеюсь, работаете в 1С.
    1. Начисляем зарплату - Ведомость начислений, проводки можно посмотреть, нажав на иконку DK - открыть операцию, по соц.налогу (3150) и ИПН (3120) проводки понятны, собственно каждому налогу соответствует счет и при разноске в выписке вы ставите эти счета.
    2. По пенсионным и соц. отчислениям - вы увидите в DK, что по каждому сотруднику идет информация, т.е. пенс. отч. отражаются на счете 3220, а по соц. отч. - 3210.
    3. Для того чтоб в выписке не разносить пофамильно каждого сотрудника, формируется "Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения). Точно так же и по соц. отчислениям.
    Если вы сформируете "Ведомость пенс. (соц.) отчислений" (обязательно: создайте 2 контрагента - РГКП ГЦВП Пенс.отч. и РГКП ГЦВП соц.отч), то после проведения данного документа в DK вы увидите, что по каждому сотруднику с его счета 3210 (3220) перекидывается на 3398. На счете 3398 - у вас сформируются - Пенс. отчисления и Соц.отчисления, а вот на счетах 3210 и 3220 ничего не должно остаться (сальдо на конец).
    4. Ну и наконец, когда вы разносите выписку ставите счет 3398, выбираете контрагент Пенс. отч. ставите сумму платежки и также по Соц.отчислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Апр 21, 2010 21:58:34   

    Ведомость пенсионных отчислений" (эта форма нужна и для формирования свифта для банка и для печати списка обязат. пенс. отчислений, и для формирования плат. поручения) она же сформирована когда плтежку перечисляли или еще надо формировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaximulusA
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Апр 21, 2010 22:07:00 Сообщить модератору   

    "плтежку перечисляли" -платежка проводок не формирует,
    надо еще формировать)
    ориентируйтесь на собщение АННЫ, там действительно все "на пальцах"

    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

    она же сформирована - "она" это кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Апр 21, 2010 22:16:14   

    Когда вы формируете "Ведомость пенсионных (соц.) отчислений" на странице "Табличная часть" есть кнопочка "Платежка", после заполнения в "Ведомости ..." всех данных, нажимаете эту кнопку и платежка со всеми данными готова.
    Еще совет: на странице "Общие" убрать - подразделение

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Если платежки за предыдущие месяцы вы сформировали, то уже не переделывайте, это на будущее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Апр 21, 2010 22:23:26   

    Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии, я раньше бухгалтером по НДС только была поэтому парюсь, сейчас нашла работу где платят мало но работа интересная, все участки, в принципе и я все участки знаю но не работала по всем учаасткам, поэтому если есть бухгалтер который на платной основе который сможет проконсультировать меня в пределах 30-60мин , былабы очень признательна, работу не хочу потерять! Условия обговорим!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Апр 21, 2010 22:24:53 Сказали Спасибо❤   

    На каких счетах - увеличилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaximulusA
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 21, 2010 22:27:21 Сообщить модератору   

    Я сделала как Анна сказала у сумма увеличилась в 2раза и осталось в том же состоянии- Элиан, что именно Вы сделали, какие документы сейчас у Вас проведены(на примере одного сотрудника), и посмотрите проводки по сотр. у Вас скорее всего он проходит и в выписке и в ведомости отчислений

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 21, 2010 22:27:38   

    счет тот же остался 3210, там у меня сумма красная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 21, 2010 22:30:43 Сказали Спасибо❤   

    1. Банк у вас идет?
    2. Начните с января, период правильно ставьте, январь-январь, февраль-февраль и т.д.

    Добавлено спустя 43 секунды:

    Последнее я имела ввиду в "Ведомости ..."

    Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

    Элиан говорит:
    счет тот же остался 3210, там у меня сумма красная


    Будем считать, что на начало года у вас все оплачено и на счетах - 3120, 3220 и 3398 нет сальдо. Тогда начисляете з/п, сформ. Ведомость... (на стр. Общие:период-январь, точку пенс. или соц.отч. внимательно, Реквизиты контрагента тоже правильные выбирайте (пенс. или соц., затем в выписке по банку), кнопку - заполнить (в Табл.части), провести.
    После этого проверьте, что на счете 3210 (3220) ничего не осталось, а на сч. 3398 - 2 строчки с суммами по пенс. и соц. отчислениям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Апр 21, 2010 22:47:29   

    Анна можно я Вам чисто для интереса оборотку скину? посмотрите, я буду пока проверять может я элементарную ошибку не вижу, блин так устала вышла на работу с четверга с тех пор толком не спала, чужой глаз обычно сразу же все видит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Апр 21, 2010 22:52:58   

    Я вам в личку сбросила телефон, мне нужна база, звоните сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Апр 22, 2010 01:22:02 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    (обязательно: создайте 2 контрагента - РГКП ГЦВП Пенс.отч. и РГКП ГЦВП соц.отч)

    А еще сделайте одного контрагента с новым названием банка по СО. Еще двух - 06.07.2010, когда сменятся номера счетов и БИКи банков. И еще двух - 13.08.2010, когда будут БИНы. НКБ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиан
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Апр 22, 2010 01:30:55   

    Вы еще не спите, я тоже я банк, начисление налогов с января посмотрела, за январь уплачены налоги в феврале, за февраль в марте вообщем как положено, я еще завтра причину поищу и Вам скажу ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Апр 28, 2010 01:50:42 Сказали Спасибо❤   

    Элиан
    Один контрагент, два р/счета: "пенсионный" и "социальный".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Колибри
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 28, 2010 11:42:52 Сообщить модератору   

    minura
    Нет, именно 2 контрагента, чтоб было видно каждое отчисление в отдельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz