Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение строки 300.00.002 в форме 300.00 за 2010 год
    Заполнение формы 910.00 за 2010 год - строки 910.00.013; 910.00.016 и 910.00.018
    заполнение строки 100.17.030 по годовой декларации за 2010 год
    Заполнение строки 100.00.053 Вычет налогов (ф.100 за 2010 год)
    Заполнение 300 формы в 2010 году: стр...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строки 100.00.036 за 2010 год     
    Assiya_t
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 16, 2011 18:36:37   

    Подскажите, пожалуйста, заполняю форму 100.00 в кабинете налогоплательщика, в строке 100.00.36 пишется "превышение суммы ндс, относимого в зачет, над суммой начисленного ндс, сложившееся на 01.01.2009г.", скачиваю новые правила, тоже самое пишут, что на 01.01.2009г. как понимать? весь должно быть уже на 01.01.2010г., не так ли? на 01.01.2009г. я уже указывала в 100.00 за 2009 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 16, 2011 19:05:22 Сказали Спасибо❤   

    Вы не полностью процитировали правила
    Правила заполнения говорит:
    в строке 100.00.036 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года и относимое на вычеты в соответствии с пунктом 13 статьи 100 Налогового кодекса;

    А в п.13 как раз таки о НДС
    Assiya_t говорит:
    превышение суммы ндс, относимого в зачет, над суммой начисленного ндс, сложившееся на 01.01.2009г

    Assiya_t говорит:
    на 01.01.2009г. я уже указывала в 100.00 за 2009 год.

    Значит больше не заполняете эту строку в следующих годах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Assiya_t
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 16, 2011 19:17:00   

    а скажите, пожалуйста, если в кпн за прошлый год указали сумму превышения ндс над суммой начисленного ндс, но предприятие не снималось с учета по ндс, то значит не верно заполнили? а в этом году мы как раз снялись с учета по ндс и получается должны были указать эту сумму в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 16, 2011 19:37:19 Сказали Спасибо❤   

    Assiya_t говорит:
    не верно заполнили

    Да, следует откорректировать ф.100 за 2009г.
    Assiya_t говорит:
    а в этом году мы как раз снялись с учета по ндс и получается должны были указать эту сумму в этом году?

    Верно. Только внимательнее читаем п.13
    Цитата:
    превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, после выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.

    Превышение зачета на 01.01.09г, которое не зачтено в счет платежей и не предъявлено к возврату.

    Например:
    1.превышение НДС в зачет на 01.01.09 составило 1000 тенге,
    2.в течении года часть суммы -500 тенге была зачтена в счет НДС начисленного к уплате на л\с по форме 300 за 2кв.2010г
    3.часть суммы - 200 тенге была предъявлена к возврату по оборотам по 0 ставке в декларации ф.300 за 3кв.2010г (возврат был произведен на р/сч в 2011г после проведения проверки).
    4.по п.2 ст.230 начислено НДС на остатки ТМЗ и ОС при снятии с учета 01.12.10г, к начислению на л/с по ликвидационной форме 300 за 4кв. вышла сумма 100 тенге
    В итоге от суммы 1000 тенге остается сумма на вычет в размере (1000-500-200-100)=200 тенге.
    200 тенге и указываете в строке 100.00.036 в 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Assiya_t
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 16, 2011 19:45:53   

    спасибо большое, кнопочку нажали!!!

    Posted after 3 minutes 37 seconds:

    Елена Т говорит:
    Да, следует откорректировать ф.100 за 2009г.


    получается сдаю дополнительную за 2009, заполняю только эту строку со знаком минус, а на декларацию 2010 года никак не влияет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 16, 2011 19:57:13   

    Assiya_t говорит:
    аполняю только эту строку со знаком минус

    С минусом, но еще такой момент учтите - ведь уменьшится вычет, соответственно должны показать налогооблагаемый доход и доначислить КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Assiya_t
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 16, 2011 20:05:37   

    Елена Т говорит:
    С минусом, но еще такой момент учтите - ведь уменьшится вычет, соответственно должны показать налогооблагаемый доход и доначислить КПН.


    а если был убыток за 2009, то не доначисляю, верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 16, 2011 21:11:41 Сказали Спасибо❤   

    Тогда
    Assiya_t говорит:
    должны показать налогооблагаемый доход

    но если убыток перекроет эту сумму то не доначисляете. Не забудьте также про приложение 100.17.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz