Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оплата таможенных платежей кредитной картой сотрудника
    Обязаны ли пробивать фискальный чек, ...
    Оплата платежной картой
    Банковская комиссия при оплате таможенных платежей
    Оплата от покупателя платежной картой в 1с
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки.     
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июн 12, 2009 12:41:25 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206644#206644

    Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой. Карточка оформлена на зама. При перечислении через расчетный счет я "сажаю" сумму в подотчет (1251). Затем он приносит мне выписку с банкомата и я закрываю авансовым отчетом. Правильно ли я делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пт Июн 12, 2009 12:45:23 Сообщить модератору   

    Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась.

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    Elen говорит:
    Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась.

    Я скидываю деньги на карточку. Подотчетник снимает и платит налом. В квитанции указывает плательщика- наше ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июн 12, 2009 13:04:40   

    Аквамарин
    Аквамарин говорит:
    Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой

    Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
    1.Дт 1040-Кт 1030.
    2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
    3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
    4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
    5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bota2012
    Резидент Баланса
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 31, 2013 12:23:58   

    Мы тоже открываем таможенную карточку, в Банке нам сказали открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника)

    Добавлено спустя 59 секунд:

    esiphi говорит:
    Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
    1.Дт 1040-Кт 1030.
    2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
    3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
    4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
    5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
    С ув.

    а где счет 3397?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 31, 2013 12:45:58   

    Согласно с bota2012,
    Проводки должны быть через сч.3397 Все тоже, только вместо1284(при чем здесь дебиторка???) сч.3397:
    7110-3397= начислена там.пошлина
    1420-3397= нач.НДС по ГДТ
    И далее оплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 31, 2013 13:20:15   

    Galina Moisseyenko говорит:
    при чем здесь дебиторка

    ну как сказать, если понячалу платят, а потом только получают ГДТ и "расчет там.пошлин", не говоря уж, что зачастую переплачивают. Вот и дебиторка.
    Лишь на отчетную дату не "краснели" дебиторки-кредиторки.
    Мне кажется - не принципиально, на каком счете вести в теч. года подобные расчеты.

    Добавлено спустя 46 секунд:

    Galina Moisseyenko говорит:
    должны быть

    почему так сурово? Должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 31, 2013 14:51:50   

    Galina Moisseyenko говорит:
    при чем здесь дебиторка???

    Да при том, что карточка
    bota2012 говорит:
    открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника)

    Следовательно изначально перечисляются деньги ФЛ 1251, а затем после проплаты таможенных сборов с карточки делается авансовый отчет, на основании выписки о транзакциях корточки.

    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    корточки.

    простите "с карточки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina Moisseyenko
    Сертификат CAP
    Спасибки: +122 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 31, 2013 15:12:30   

    Трудоголик2, Так в том-то и дело, что счет в проводкахesiphi, указан 1284

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 31, 2013 15:19:30   

    Galina Moisseyenko говорит:
    счет в проводкахesiphi, указан 1284

    Ничего страшного в этом нет. Можно и этот счет использовать. Но тогда закрытие делать на основании бух справки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 31, 2013 15:40:25   

    Трудоголик2 говорит:
    закрытие делать на основании бух справки.

    А каким документом закрытие делается? Мне кажется всегда есть возможность счет взаиморасчетов указать 1284.
    А бух справка имеется ввиду, если все таки кредиторка образовалась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 31, 2013 15:45:29   

    Мара говорит:
    А каким документом закрытие делается?

    В 1-С через операции или бух сравку. В ней в авансовых нет возможности поменять на 1284

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz