Оплата таможенных платежей посредством платежной карточки.
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Июн 12, 2009 12:45:23
|
Сообщить модератору
|
|
Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Elen говорит: |
Карточка корпоративная, с оформлением на какое-то подотчетное лицо? Если нет, то не очень корректно. Вам на руках надо бы иметь документ, в котором был бы указан плательщик - Ваша компания. А у Вас документ - плательщик физ.лицо. Я от такого варианта отказалась. |
Я скидываю деньги на карточку. Подотчетник снимает и платит налом. В квитанции указывает плательщика- наше ТОО
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Июн 12, 2009 13:04:40
|
|
|
Аквамарин
Аквамарин говорит: |
Таможенные платежи мы оплачиваем платежной карточкой |
Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
1.Дт 1040-Кт 1030.
2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Окт 31, 2013 12:23:58
|
|
|
Мы тоже открываем таможенную карточку, в Банке нам сказали открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника)
Добавлено спустя 59 секунд:
esiphi говорит: |
Предлагаю как вариант,который используем в своей работе.
1.Дт 1040-Кт 1030.
2.Дт 1284-Кт 1040.(оплата ТП).
3.Дт 7210-Кт 1040.(усл.банка)
4.Дт 1420-Кт 1284. НДС(на осн.ГТД).
5.Дт 1330-Кт 1284.Там.сбор(на осн.ГТД).
С ув. |
а где счет 3397?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Окт 31, 2013 12:45:58
|
|
|
Согласно с bota2012,
Проводки должны быть через сч.3397 Все тоже, только вместо1284(при чем здесь дебиторка???) сч.3397:
7110-3397= начислена там.пошлина
1420-3397= нач.НДС по ГДТ
И далее оплата
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Окт 31, 2013 13:20:15
|
|
|
Galina Moisseyenko говорит: |
при чем здесь дебиторка |
ну как сказать, если понячалу платят, а потом только получают ГДТ и "расчет там.пошлин", не говоря уж, что зачастую переплачивают. Вот и дебиторка.
Лишь на отчетную дату не "краснели" дебиторки-кредиторки.
Мне кажется - не принципиально, на каком счете вести в теч. года подобные расчеты.
Добавлено спустя 46 секунд:
Galina Moisseyenko говорит: |
должны быть |
почему так сурово? Должны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Окт 31, 2013 14:51:50
|
|
|
Galina Moisseyenko говорит: |
при чем здесь дебиторка??? |
Да при том, что карточка
bota2012 говорит: |
открывается она на физлицо (на директора или на сотрудника) |
Следовательно изначально перечисляются деньги ФЛ 1251, а затем после проплаты таможенных сборов с карточки делается авансовый отчет, на основании выписки о транзакциях корточки.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Трудоголик2 говорит: |
корточки. |
простите "с карточки"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Окт 31, 2013 15:19:30
|
|
|
Galina Moisseyenko говорит: |
счет в проводкахesiphi, указан 1284 |
Ничего страшного в этом нет. Можно и этот счет использовать. Но тогда закрытие делать на основании бух справки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Окт 31, 2013 15:40:25
|
|
|
Трудоголик2 говорит: |
закрытие делать на основании бух справки. |
А каким документом закрытие делается? Мне кажется всегда есть возможность счет взаиморасчетов указать 1284.
А бух справка имеется ввиду, если все таки кредиторка образовалась?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Окт 31, 2013 15:45:29
|
|
|
Мара говорит: |
А каким документом закрытие делается? |
В 1-С через операции или бух сравку. В ней в авансовых нет возможности поменять на 1284
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|