Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Займ у учредителя
    Беспроцентный займ от учредителя
    Займ от супруга учредителя ТОО
    Беспроцентный займ от учредителя
    Процентный займ от учредителя-нерезидента
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Без% займ от учредителя.Проводки.     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 17, 2014 11:05:20   

    Добрый день!подскажите пожалуйста верны ли проводки по без% займу от учредителя.

    Проводки в бух.учете
    1010-3050 - получен займ
    7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
    3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом
    3050-1010 возврат займа.
    нужно ли их проводить в БУ?спасибо

    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

    или все же:Данные проводки делают если договор займа носит долгосрочный характер?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 17, 2014 11:22:35 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
    3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом

    Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Мар 17, 2014 11:23:43   

    Каимова Ольга, спасибо вам!

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Каимова Ольга, получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все?

    Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:

    подскажите пожалуйста,права я или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Мар 17, 2014 12:21:28 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все?

    Да с расшифровкой в налогом регистре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 19, 2014 15:32:45   

    Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?а то у меня идет разница в ОСВ и ф.100,на эту сумму % ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 19, 2014 16:01:57 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?

    Каимова Ольга говорит:
    проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 19, 2014 16:35:49   

    Каимова Ольга, спасибо.а ничего,что разница с ОСВ в БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 19, 2014 23:41:38   

    подскажите пожалуйста,очень нужно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 20, 2014 09:51:46 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    .а ничего,что разница с ОСВ в БУ?

    Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 20, 2014 10:17:57   

    NATA1686, добрый день,гляньте письмо в личке. Мой вопрос не по теме, поэтому туда написала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 20, 2014 10:25:40   

    esiphi, спасибо,успокоили меня!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 20, 2014 10:37:46   

    МАРИНА KV., сча в баню пойдете за письма в личке, если правила нарушили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 20, 2014 10:43:13   

    да я не нарушила вроде , спросила какой процент , да с праздником поздравила !

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Вроде тему начинать из-за этого не надо , что зря эфир засорять , а тут побоялась именно из -за санкций писать свой вопрос. Ну простите ради бога . Порой трудно определить , чем нарушаешь , а чем нет . Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 21, 2014 14:44:18   

    esiphi, Добрый день!подскажите пожалуйста,
    esiphi говорит:

    NATA1686 говорит:
    .а ничего,что разница с ОСВ в БУ?

    Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
    С ув.

    но у меня теперь не идет ф.100 и СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?а ф.100 -1113164,а в приложении 100.07 как и в ОСВ.- 157 255.как быть?корректировать вручную приложение 100.07

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 03, 2015 09:59:24   

    Доброе утро!подскажите пожалуйста,займ от учредителя,договор например от 20.02.2014 по 20.02.2015,мы должны вернуть 20.02.2015 всю сумму,как быть если мы вернули не 20.02.2015,а 10.01.2015,т.е раньше....пересчитывать сумму вознаграждения или нет?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 03, 2015 10:57:25 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, вознаграждение пересчитываете за фактическое количество дней пользования займом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 03, 2015 11:29:18   

    Омарова Д.М., спасибо,получается нужно и договор переделывать,т.к сумма поменяется, я имею ввиду сумма вознаграждения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Мар 03, 2015 11:31:20 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, зачем?
    тема - беспроцентный займ - это значит что в договоре нет о вознаграждении ни слова.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Мар 03, 2015 12:03:08   

    Омарова Д.М., просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 03, 2015 12:08:45 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, этот расчет нужен только для Вашей формы 100.00 в виде налогового регистра.
    NATA1686 говорит:
    просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно?

    нет необходимости.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Мар 03, 2015 12:18:34   

    Омарова Д.М., спасибо большое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lessika
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Мар 31, 2015 14:53:23   

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста,

    в любом случае - взнос денег (большой суммы) от учредителя (для покупки первой партии товара ) - будет доходом ТОО?
    или это можно еще как-то отразить, чтобы не платить КПН с этого дохода?

    спасибо!

    Добавлено спустя 59 секунд:

    п.с. вернуть в течение года не смогли

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4612 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Мар 31, 2015 14:55:15   

    Если возвращать не будете, то конечно доход. А если будете возвращать, то обычный займ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lessika
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Мар 31, 2015 14:57:28   

    Возвращать будем, конечно, в 2015 году.
    "Заняли" в 2014 году, но только в течение года не успели вернуть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4612 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Мар 31, 2015 15:06:20   

    А где написано, что обязательно в течение года надо вернуть? В договоре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lessika
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 31, 2015 16:33:06   

    Договор же можно сделать и на 3 года?
    Или есть нормы по срокам?

    т.е. ТОО открыли. Учредитель внес 10млн. Составили договор на 3 года на без%ый займ. 3 года еще не прошло.
    По налоговому учету мы должны признать % (которые мы не платим банку, т.к. займ от учредителя) - доходом? и с них оплатить 20% КПН?

    переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет...

    а согласно законодательства? чтобы потом ни у кого не было претензий? как правильно сделать?

    Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:

    п.с. учредитель вносил несколько раз суммы.
    на первую партию, на вторую, т.к. за первую еще не рассчитались поставщики, на налоги...
    всего около 10ти раз за полтора года

    Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:

    учредитель является директором!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4612 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Мар 31, 2015 18:38:45 Сказали Спасибо❤   

    А чего бы не внести эти деньги как увеличение уставного капитала? И отдавать не надо, никаких проблем с займами, нет налогов.

    Эти вопрос сто раз уже обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?t=20491
    lessika говорит:
    переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет...

    Одно из последних обсуждений http://balans.kz/viewtopic.php?t=55211
    И никто вам более конкретно не скажет по этому вопросу. Сами определяйтесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz