Без% займ от учредителя.Проводки.
|
|
#1 Пн Мар 17, 2014 11:05:20
|
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста верны ли проводки по без% займу от учредителя.
Проводки в бух.учете
1010-3050 - получен займ
7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом
3050-1010 возврат займа.
нужно ли их проводить в БУ?спасибо
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
или все же:Данные проводки делают если договор займа носит долгосрочный характер?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Мар 17, 2014 11:22:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование
3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом |
Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Мар 17, 2014 11:23:43
|
|
|
Каимова Ольга, спасибо вам!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Каимова Ольга, получается отражаем в .ф100 "прочие доходы" и все?
Добавлено спустя 50 минут 55 секунд:
подскажите пожалуйста,права я или нет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Ср Мар 19, 2014 15:32:45
|
|
|
Каимова Ольга, а какие-то проводки нужно делать?а то у меня идет разница в ОСВ и ф.100,на эту сумму % ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМОМ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Мар 20, 2014 09:51:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
.а ничего,что разница с ОСВ в БУ? |
Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Мар 20, 2014 10:43:13
|
|
|
да я не нарушила вроде , спросила какой процент , да с праздником поздравила !
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вроде тему начинать из-за этого не надо , что зря эфир засорять , а тут побоялась именно из -за санкций писать свой вопрос. Ну простите ради бога . Порой трудно определить , чем нарушаешь , а чем нет .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Мар 21, 2014 14:44:18
|
|
|
esiphi, Добрый день!подскажите пожалуйста,
esiphi говорит: |
NATA1686 говорит:
.а ничего,что разница с ОСВ в БУ?
Вы же увеличили,а не уменьшили СГД по сравнению с доходом по фин.отчетности,т.е. увеличили налогооблагаемую базу для начисления КПН,поэтому не вижу причин для беспокойства.
С ув. |
но у меня теперь не идет ф.100 и СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?а ф.100 -1113164,а в приложении 100.07 как и в ОСВ.- 157 255.как быть?корректировать вручную приложение 100.07
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Мар 03, 2015 09:59:24
|
|
|
Доброе утро!подскажите пожалуйста,займ от учредителя,договор например от 20.02.2014 по 20.02.2015,мы должны вернуть 20.02.2015 всю сумму,как быть если мы вернули не 20.02.2015,а 10.01.2015,т.е раньше....пересчитывать сумму вознаграждения или нет?спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Мар 03, 2015 11:29:18
|
|
|
Омарова Д.М., спасибо,получается нужно и договор переделывать,т.к сумма поменяется, я имею ввиду сумма вознаграждения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Мар 03, 2015 12:03:08
|
|
|
Омарова Д.М., просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 03, 2015 12:08:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, этот расчет нужен только для Вашей формы 100.00 в виде налогового регистра.
NATA1686 говорит: |
просто к договору мы прикладываем сам "Расчет дохода в виде экономии на вознаграждении",или это необязательно? |
нет необходимости.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Мар 31, 2015 14:53:23
|
|
|
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
в любом случае - взнос денег (большой суммы) от учредителя (для покупки первой партии товара ) - будет доходом ТОО?
или это можно еще как-то отразить, чтобы не платить КПН с этого дохода?
спасибо!
Добавлено спустя 59 секунд:
п.с. вернуть в течение года не смогли
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Вт Мар 31, 2015 16:33:06
|
|
|
Договор же можно сделать и на 3 года?
Или есть нормы по срокам?
т.е. ТОО открыли. Учредитель внес 10млн. Составили договор на 3 года на без%ый займ. 3 года еще не прошло.
По налоговому учету мы должны признать % (которые мы не платим банку, т.к. займ от учредителя) - доходом? и с них оплатить 20% КПН?
переговорила с несколькими бухгалтерами - мнения разделились: кто-то начисляет %, кто-то нет...
а согласно законодательства? чтобы потом ни у кого не было претензий? как правильно сделать?
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
п.с. учредитель вносил несколько раз суммы.
на первую партию, на вторую, т.к. за первую еще не рассчитались поставщики, на налоги...
всего около 10ти раз за полтора года
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
учредитель является директором!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|